Постановление Правительства Республики Калмыкия от 12.02.2014 N 44 "О внесении изменений в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2017 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 339"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2014 г. № 44
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013-2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ОТ 11 ИЮЛЯ 2013 Г. № 339
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести изменения в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2017 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. № 339 "О государственной программе "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2017 годы", изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. № 202 "О республиканской программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года";
2) постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 сентября 2011 г. № 321 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. № 202 "О республиканской программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года";
3) постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 октября 2012 г. № 345 "О внесении изменений в республиканскую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. № 202";
4) постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 марта 2013 г. № 106 "О внесении изменений в республиканскую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. № 202";
5) постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 августа 2013 г. № 387 "О внесении изменений в республиканскую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. № 202".
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ
Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 12 февраля 2014 г. № 44
"Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 11 июля 2013 г. № 339
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
Наименование "Повышение качества предоставления жилищно-
Государственной коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-
программы коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020
годы"
Ответственный Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
Исполнитель энергетики Республики Калмыкия
Государственной
программы
Соисполнители нет
программы
Подпрограммы 1. "Модернизация и реформирование жилищно-
Государственной коммунального хозяйства Республики Калмыкия";
программы 2. "Локальное водоснабжение";
3. "Доступность питьевого водоснабжения";
4. "Капитальный ремонт многоквартирных домов и
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Республике Калмыкия";
5. "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Республике Калмыкия";
6. "Обеспечение реализации государственной программы".
Программно-целевые республиканская программа "Энергосбережение и
инструменты повышение энергетической эффективности в Республике
Государственной Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года",
программы утвержденная постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 4 июля 2011 г. № 202;
республиканская целевая программа "Об инвестиционных
проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП
"Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах",
утвержденная постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 13 марта 2009 г. № 58
Цели Повышение качества жилищно-коммунальных услуг на
Государственной основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности
программы функционирования систем жилищно-коммунального комплекса
для удовлетворения потребностей населения в жилищно-
коммунальных услугах в соответствии с установленными
нормативами и стандартами.
Задачи повышение доступности и качества жилищно-коммунальных
Государственной услуг на местном уровне путем строительства и
программы реконструкции объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры на территории муниципальных образований
Республики Калмыкия;
повышение эффективности, качества и надежности
поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем
привлечения долгосрочных частных инвестиций;
создание условий для увеличения объема капитального
ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и
энергоэффективности;
расселение аварийного жилищного фонда;
повышение энергоэффективности и энергосбережения,
стимулирование рационального потребления коммунальных
услуг населением.
Целевые индикаторы протяженность построенных и реконструированных
и показатели канализационных сетей и очистных сооружений;
Государственной доля заемных средств в общем объеме капитальных
программы вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод;
уровень износа коммунальной инфраструктуры;
протяженность сетей построенных газопроводов;
протяженность сетей построенных и реконструированных
объектов водоснабжения;
количество пробуренных скважин;
количество поданной воды на обводнение и питьевое
водоснабжение;
доля общей площади капитально отремонтированных
многоквартирных домов в общей площади многоквартирных
домов, построенных до 2013 года;
доля общей площади расселенного аварийного жилищного
фонда от общей площади жилищного фонда, признанного
аварийным по состоянию на 01.01.2012 г.;
снижение энергоемкости валового регионального
продукта.
Сроки реализации Мероприятия Государственной программы будут
Государственной реализованы в один этап с 2013 года по 2020 год.
программы
Объемы бюджетных Общий объем финансирования Государственной программы
ассигнований составит 12 614 883,0 тыс. руб., в том числе без учета
дополнительных объемов - 7 011 932,1 тыс. руб.:
федеральный бюджет, действующие расходные
обязательства - 53060,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов -
1340417,7 тыс. руб.;
республиканский бюджет, действующие расходные
обязательства -693 274,6 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
- 4 262 533,2 тыс. руб.;
местные бюджеты - 2 734 938,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2 219 600,0 тыс. руб.;
юридические лица - 1 311 059,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
Государственной программы из средств республиканского
бюджета по годам составляет 4 955 807,8 тыс. руб., без
учета дополнительных объемов - 693 274,6 тыс. руб.
Год Действующее расходное Дополнительный объем
обязательство ресурсов
2013 352 414,8 тыс. руб. 36 972,6 тыс. руб.
2014 99 887,1 тыс. руб. 446 361,8 тыс. руб.
2015 34 290,2 тыс. руб. 585 660,6 тыс. руб.
2016 37 802,3 тыс. руб. 632 874,3 тыс. руб.
2017 39 466,5 тыс. руб. 680 994,7 тыс. руб.
2018 41 230,6 тыс. руб. 678 868,8 тыс. руб.
2019 43 100,5 тыс. руб. 681 082,5 тыс. руб.
2020 45 082,6 тыс. руб. 519 717,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию:
подпрограммы Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального хозяйства Республики Калмыкия" - 2 645
013,5 тыс. руб., без учета дополнительных объемов - 19
264,1 тыс. руб.;
подпрограммы "Локальное водоснабжение" - 0,0 тыс.
руб., с учетом дополнительных объемов ресурсов 59 722,4
тыс. руб.;
подпрограммы "Доступность питьевого водоснабжения" - 2
000,0 тыс. рублей, с учетом дополнительных объемов
ресурсов 66 563,4 тыс. руб.;
подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов
и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Республике Калмыкия" - 1 336 909,6 тыс. руб., без учета
дополнительных объемов - 44 376,0 тыс. руб.;
подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Республике Калмыкия" - 192
147,8 тыс. руб., без учета дополнительных объемов - 10
000,0 тыс. руб.;
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной
программы" - 347 344,1 тыс. рублей, без учета
дополнительных объемов - 309 527,5 тыс. руб.;
республиканская программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Республике
Калмыкия на 2011-2015 гг. и на период до 2020 года" - 37
495,0 тыс. руб.;
республиканская целевая программа "об инвестиционных
проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках
федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)"
в 2009-2013 годах" - 270 612,0 тыс. руб.
Ожидаемые Реализация Государственной подпрограммы позволит:
результаты повысить удовлетворенность населения Республики
реализации Калмыкия уровнем жилищно-коммунального обслуживания, в
Государственной том числе на уровне сельских (городских) муниципальных
программы образований;
снизить уровень износа объектов коммунальной
инфраструктуры и потерь при производстве, транспортировке
и распределении коммунальных ресурсов на территории
Республики Калмыкия;
повысить эффективность использования топливно-
энергетических ресурсов в Республике Калмыкия, в том
числе снизить потребление энергоресурсов, обеспечить их
экономию.
I. Общая характеристика сферы реализации
Государственной программы
Государственная программа Республики Калмыкия "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (далее - Государственная программа) разработана в соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р, Государственной программой Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 512-р, федеральной целевой программой "Юг России (2008-2013 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2008 г. № 10.
Государственная программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения населенных пунктов, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, применение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере, экономическую устойчивость деятельности предприятий, оказывающих коммунальные услуги.
Государственная программа предусматривает строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры и улучшение технического состояния жилищного фонда, укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей Республики Калмыкия.
При исполнении Государственной программы будут проводиться мероприятия по сохранению и повышению качества имущества, находящегося в управлении организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги, повышению эффективности деятельности данных предприятий, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и финансового оздоровления в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Улучшение жилищных условий и повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства - важные факторы, определяющие уровень жизни населения.
Основная проблема - некачественные услуги, главным образом обусловлена сохраняющимся ростом морально-технического износа жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики, что приводит к превышению темпов старения жилищно-коммунального комплекса над темпами его реновации и модернизации.
Жилищно-коммунальные услуги - важнейшая составляющая часть системы жизнеобеспечения населения и достижение соответствующего качества предоставления услуг является важнейшей целью функционирования организации, входящей в систему жилищно-коммунального хозяйства.
Достижение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг должно сочетаться с оптимизацией затрат на их предоставление, что обусловлено монопольным положением организаций, действующих на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Эффективная система качества должна удовлетворять запросы и ожидания потребителя и защищать интересы поставщика (исполнителя) услуги. Хорошо структурированная система качества является надежным средством в деле оптимизации затрат и управления качеством. Предоставление качественной услуги должно быть выгодно и способствовать сокращению рисков. Риски, в данном случае связаны со здоровьем и безопасностью людей, штрафными санкциями за неудовлетворительное качество услуги, потерей репутации и, в конечном счете, потерей бизнеса.
Жилищно-коммунальная услуга должна отвечать следующим требованиям:
отвечать строго определенным потребностям заказчика (потребителя);
соответствовать действующим стандартам, техническим требованиям или условиям договора;
отвечать требованиям общества (требования, вытекающие из законов инструкций, правил, кодексов, относящихся к защите окружающей среды, здоровью и безопасности населения);
жилищно-коммунальная услуга должна предлагаться потребителю на основании экономически обоснованного тарифа;
жилищно-коммунальная услуга должна быть выгодной для исполнителя и доступной для потребителя.
Для достижения поставленных целей необходимо держать под контролем все технические, административные, экономические и человеческие факторы, влияющие на качество жилищно-коммунальной услуги.
Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Калмыкия функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг при низком уровне доходов населения и при высокой жилищной обеспеченности на одного жителя - 21,9 кв. метра.
На сегодняшний день коммунальные услуги в республике предоставляются 26 организациями и предприятиями жилищно-коммунального комплекса.
На рынке жилищных услуг республики осуществляют деятельность 26 управляющих организаций, в том числе 22 организации с долей в уставном капитале Республики Калмыкия и муниципальных образований не более, чем 25 процентов.
Всего в жилищно-коммунальной сфере действуют 52 предприятия.
На протяжении многих лет остается не решенной проблема, обуславливающая кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, следствием которых является:
высокая степень износа основных фондов отрасли (средний процент износа коммунальных инфраструктур составляет 65%);
большие потери ресурсов (при производстве и транспортировке энергоресурсов потери составляют до 30-40%);
значительное количество убыточно работающих предприятий.
Большие потери происходят в процессе передачи электричества по российским электросетям - самым протяженным в мире (более 2 млн. км). Из-за высокой степени износа и медленной модернизации технологий, только в сетях общего пользования они достигают 12%.
Решение существующих проблем в сфере ресурсопотребления и энергоэффективности требует пересмотра и реорганизации экономических и организационно-правовых механизмов, а также более интенсивного внедрения технологий эффективного использования энергии в системы жилищно-коммунального хозяйства.
Энергоэффективность и энергосбережение это, прежде всего, бережное отношение к любой сфере и ее безвредное производство. Эффективное использование энергии - позволит сохранить окружающую среду.
Управление энергоэффективностью выражается в уменьшении потребления ресурсов при выполнении объема работ: освещения и (или) обогрева заданной площади, водообеспечения. Для населения энергоэффективность означает уменьшение платежей за коммунальные услуги.
Также необходимо активное инвестирование денежных средств в область развития технологий эффективного использования энергии.
Благоустройство жилищного фонда Республики Калмыкия также недостаточно и в принципе не соответствует современным стандартам. По основным параметрам благоустройства жилья (кроме газификации) республика существенно отстает от средних показателей и России, и ЮФО.
Удельный вес площадей, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, находится на уровне 35,9-44,5%, а горячим водоснабжением оборудовано всего 22% жилой площади. Центральным отоплением обеспечено 26% жилищного фонда. Только газом оборудован практически весь жилищный фонд в городской и сельской местностях - на 99,0%, это самый высокий показатель в ЮФО.
Обеспеченность услугами жилищно-коммунального хозяйства существенно варьирует по территории Республики Калмыкия. Лидерами благоустройства жилого фонда в 2013 году являются г. Элиста, Городовиковский, Черноземельский, Лаганский и Целинный районы. А в 5 районах республики (Яшалтинский, Сарпинский, Приютненский, Октябрьский и Малодербетовский) уровень потребления населением жилищно-коммунальных услуг характеризуется крайне низкими показателями. Наблюдается и общее резкое расслоение горожан и жителей сельской местности по доходам, обеспеченности базовой социальной инфраструктурой, в целом уровню и качеству жизни.
В республике фактическое водопотребление на одного человека в отдельных сельских районах составляет 20% от норматива, а в городах - не более 60%.
Существенным фактором, напрямую проецирующимся на уровень и качество жизни населения Республики Калмыкия, выступают сложные природно-климатические (и в целом - природно-экологические) условия, включая острую проблему вододефицитности.
Около 90% потребности воды обеспечиваются из сопредельных территорий: бассейнов рек Волги, Терека, Кумы, Кубани и Дона и подаются по водным трактам Ставропольского края, Сарпинской, Калмыцко-Астраханской, Черноземельской и Право-Егорлыкской оросительных систем Республики Калмыкия и групповыми водопроводами, причем основные водопотребители, и, прежде всего, население находятся от источников водоснабжения на расстоянии от 100 до 300 км. При этом все действующие водоводы характеризуются высокой степенью физического износа. Используемые на территории республики водные ресурсы по своим качественным параметрам не соответствуют действующим медико-биологическим нормам.
Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда. С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений - граждан. Однако, неудовлетворительное состояние многоквартирных домов не позволяет в полной мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества в таких домах, в том числе по проведению текущего и капитального ремонта многоквартирных домов.
Принятие федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон о Фонде ЖКХ) позволило обеспечить масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Программы государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) являются в настоящее время основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилья. Так, в течение 2008-2012 годов в рамках ежегодно утверждаемых республиканских адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда ЖКХ проведены и в настоящее время продолжают реализовываться мероприятия по капитальному ремонту 294 многоквартирных домов, что составляет 27% от общего количества домов с износом более 30%, и расселению 51 аварийного дома, что составляет 50,5% от общего количества аварийных домов.
В Республике Калмыкия на начало 2013 года около 67,6 процентов многоквартирных домов нуждалось в капитальном ремонте. В течение 2008-2012 годов капитальный ремонт проведен в 294 многоквартирных домах, что составляет 28,5% от всего многоквартирного жилого фонда, требующего капитального ремонта. Ремонт многоквартирных домов осуществлялся при финансовой поддержке Фонда ЖКХ с использованием средств местного бюджета, а также средств собственников жилых помещений.
Достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда не обеспечены взносами собственников жилых помещений. Отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов.
Таким образом, анализ современного состояния в жилищной и жилищно-коммунальной сферах показывает, что:
коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса;
жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.
Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России. Без принятия срочных мер на государственном уровне правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.
В связи с этим, в соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", органы государственной власти и местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении двух прорывных задач.
Первая задача заключается в проведении в значительных объемах капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки инициативных собственников жилья в энергоэффективной модернизации многоквартирных домов. Решение этой задачи позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий.
Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления. Решение этой задачи связано с принципиальным улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе. Для снижения инвестиционных рисков необходимо формирование долгосрочной тарифной политики. При этом политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, будут формировать существенные риски реализации государственной программы.
Реализация Государственной программы предусматривает решение данных задач в Республике Калмыкия, позволяет привлечь средства республиканского и местных бюджетов, способствует развитию инициативы собственников жилых помещений в многоквартирных домах и создает условия по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества многоквартирных домов в Республике Калмыкия.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Государственной программы, цели, задачи и
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Государственной программы, сроки и этапы реализации
Государственной программы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 г. № 465.
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются:
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
В рамках обеспечения комфортных условий проживания и предоставления жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах Республики Калмыкия, будут реализованы меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов республики, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения реконструкции и капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов республики путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью.
В указанных целях будет продолжено стимулирование создания товариществ собственников жилья путем снижения административных барьеров, информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.
Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. № 270-ФЗ деятельность Фонда ЖКХ продлена до 1 января 2018 года.
Таким образом, за счет средств Фонда ЖКХ в республике будут осуществляться мероприятия по:
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.;
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2013-2015 гг.;
модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Реализация указанных мероприятий будет осуществляться в рамках государственной программы и соответствующих региональных программ.
В целях модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, заемного финансирования для развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные условия для реализации на территории республики инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.
Таким образом, основная цель Государственной программы состоит в повышении качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Республики Калмыкия в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.
Для достижения цели Государственной программы необходимо решение следующих задач:
повышение доступности и качества жилищно-комунальных услуг на местном уровне путем строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Республики Калмыкия;
расселение аварийного жилищного фонда;
создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;
повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;
повышение энергоэффективности и энергосбережения, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.
Состав показателей (индикаторов) Государственной программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Государственной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Государственной программы представлен в Приложении 1 к настоящей государственной программе.
Срок реализации Государственной программы: 2013-2020 годы.
В результате реализации Государственной программы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:
создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;
сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям граждан;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения республики уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
III. Обобщенная характеристика основных
мероприятий Государственной программы и подпрограмм
Государственной программы
Государственная программы определяет целесообразность разработки и реализации нескольких направлений (подпрограмм), в том числе:
1. Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
Основное мероприятие 1.1 предусматривает строительство водоотводов к 26 населенным пунктам Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов и г. Элиста.
Основное мероприятие 1.2 предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения, очистных сооружения для сельских населенных пунктов не включенных в какие-нибудь Государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы, государственные программы Республики Калмыкия.
Основное мероприятие 1.3 включает реализацию в 2014-2016 годах мероприятий республиканских программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры, на софинансирование которых будут предоставляться субсидии из средств Фонда ЖКХ при условии осуществления Республикой Калмыкия и органами местного самоуправления преобразований по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Основное мероприятие 1.4 предусматривает строительство газопровода на п. Салын и погашение задолженности по строительству газопровода на п. Эрмели Яшкульского района.
Основное мероприятие 1.5 предусматривает создание резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основное мероприятие 1.6 предусматривает предоставление субсидий муниципальным образованиям по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты.
2. Подпрограмма "Локальное водоснабжение"
Основные мероприятия предусматривают бурение скважин и выполнение работ по доведению скважин или колодцев до состояния, пригодного для эксплуатации с целью обеспечения водоснабжением населения и сельхозпроизводителей в некоторых районах республики, водными источниками которых являются артезианские скважины или шахтные колодцы, таких как Городовиковский, Малодербетовский, Приютненский и Черноземельский районы.
3. Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения"
Основное мероприятие предусматривает поддержку развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований.
4. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия"
Основное мероприятие 4.1 предусматривает разработку и реализацию в Республике Калмыкия республиканских программ капитального ремонта многоквартирных домов. Реализация указанных программ в 2013-2015 годах будет осуществляться, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ с учетом предоставления указанному Фонду дополнительного имущественного взноса из средств федерального бюджета. Формирование в республике региональной системы капитального ремонта позволит, продолжая с 2016 года, осуществлять реализацию республиканских программ капитального ремонта за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах.
Основное мероприятие 4.2 предполагает разработку и реализацию республиканских программ, направленныхна переселение граждан из аварийного жилищногофонда, признанноготаковым по состоянию на 1 января 2012 года (и не входящих в действующие программы переселения), реализуемые и финансируемые с участием государственного института - Фонда ЖКХ.
5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Мероприятия подпрограммы направлены на:
пропаганду технологий энергосбережения, проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях, осуществляемых регулируемые виды деятельности, установку приборов учета расхода энергетических ресурсов, модернизацию системы освещения в государственных учреждениях;
повышение энергосбережения и энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства - установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда, установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных, установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды и так далее;
повышение энергосбережения и энергоэффективности в организациях ТЭК, сокращение потерь электроэнергии, технические мероприятия по коммерческому учету электроэнергии, разработка и внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии и прочее;
повышение энергоэффективности на общественном транспорте республики - эксплуатацию автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ.
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Основное мероприятие включает финансирование из республиканского бюджета деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия и подведомственного бюджетного учреждения Республики Калмыкия "Калмыцкое управление водопроводов" по выполнению государственных функций и государственных услуг в рамках реализации Государственной программы, в том числе по созданию республиканского резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия.
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в Приложении 2 к государственной программе.
IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования, в том числе направленные на снижение рисков реализации мероприятий Государственной программы, включают:
стратегическое планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель Государственной программы разрабатывает меры обеспечения формирования условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;
применение правовых методов влияния, способствующих решению задач Государственной программы на всех уровнях исполнительной власти;
определение организационной структуры управления реализацией Государственной программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).
Важнейшим элементом реализации Государственной программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Государственной программы.
Достижение целей Государственной программы обеспечивает:
создание условий и стимулирование деятельности управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающих за обслуживание внутридомовых инженерных систем;
стимулирование проведения ремонтов, капитальных ремонтов общего имущества собственников.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в Приложении 4 к настоящей Государственной программе.
V. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации Государственной программы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Государственной программы предполагается. Бюджетному учреждению Республики Калмыкия "Калмыцкое управление водопроводов" предусмотрено формирование государственного задания на выполнение государственной работы "Охрана, содержание и эксплуатация республиканского имущества в сфере водоснабжения".
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы представлен в Приложении 5 к настоящей Государственной программе.
VI. Информация об участии государственных корпораций,
акционерных обществ с государственным участием,
общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов в реализации
Государственной программы
В реализации мероприятий Государственной программы принимает участие Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который в 2013-2017 годах осуществляет предоставление средств бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, приобретение и выкуп жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и предоставление субсидий на уплату процентов по долгосрочным кредитам в целях реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий при участии Фонда ЖКХ позволит снизить в Республике Калмыкия объемы аварийного жилищного фонда, обеспечить плановый подход к организации капитального ремонта, создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сферу управления системами коммунальной инфраструктуры.
VII. Обоснование выделения и включения в состав
Государственной программы реализуемых республиканских
целевых программ и подпрограмм
В связи с вступлением в силу статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2013 году завершилась реализация республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. № 58. Достижение целей и реализация задач указанной республиканской целевой программы по развитию инженерной инфраструктуры сельских территорий вносит существенный вклад в достижение цели и реализацию задач Государственной программы, поскольку путем строительства и реконструкции объектов и сетей жилищно-коммунальной инфраструктуры (газоснабжения, водоснабжения, канализационных сетей и очистных сооружений) на территории муниципальных образований Республики Калмыкия обеспечивается повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг на местном уровне.
Также с 1 января 2014 года утратила силу республиканская программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. № 202.
Мероприятия данной программы с 2014 года перенесены в Подпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" Государственной программы.
Таким образом, в Государственную программу включены следующие республиканские целевые программы (Приложения 9-10 к настоящей Государственной программе. - не приводятся):
1. Республиканская целевая программа "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. № 58,
2. Республиканская программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. № 202.
Паспорта республиканских целевых программ прилагаются к текстовой части Государственной программы.
В состав Государственной программы включены следующие подпрограммы:
1. "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия";
2. "Локальное водоснабжение";
3. "Доступность питьевого водоснабжения";
4. "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия";
5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия";
6. "Обеспечение реализации государственной программы".
В подпрограмму "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия" включены мероприятия региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. № 605, республиканской адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 гг.", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 апреля 2013 г. № 212.
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.
VIII. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления в случае их
участия в разработке и реализации Государственной программы
В рамках подпрограммы 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы" реализация Государственной программы будет осуществляться путем предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Условиями предоставления субсидий на реализацию Государственной программы местным бюджетам являются:
наличие муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
наличие инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
наличие графиков передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы.
Реализация отдельных мероприятий республиканских целевых программ, подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, также будет осуществляться путем предоставления местным бюджетам субсидий на реализацию таких мероприятий.
Порядки предоставления субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий Государственной программы устанавливаются Правительством Республики Калмыкия.
IX. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Государственной программы
Финансирование мероприятий Государственной программы планируется за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов, и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Государственной программы составит 12 614 883,0 тыс. руб., в том числе 7 011 932,1 тыс. руб. без учета дополнительных объемов:
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства - 53 060,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 1 340 417,7 тыс. руб.;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 693 274,6 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 4 262 533,2 тыс. руб.;
местные бюджеты - 2 734 938,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2 219 600,0 тыс. руб.;
юридические лица - 1 311 059,0 тыс. руб.
Расчеты затрат в рамках подпрограмм 1 и 4 "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия", "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы" осуществлялись в соответствии лимитами предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, рассчитанные для реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта многоквартирных домов, а также модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Республике Калмыкия, утвержденными решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 28 февраля 2013 г. № 396, и методическими рекомендациями Фонда ЖКХ на основе статистического прогнозирования и другими методами.
Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Государственной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.
Планируемые объемы финансирования Государственной программы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий Государственной программы на очередной год. Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Государственной программы уточняются размеры государственной поддержки и меры по привлечению средств местных и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета представлено в Приложении 6 к настоящей Государственной программе.
Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, юридических лиц на реализацию целей Государственной программы приведены в Приложении 7 к настоящей Государственной программе.
X. Информация по ресурсному обеспечению
за счет средств республиканского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению за счет средств республиканского бюджета, в том числе за счет средств республиканского бюджета с учетом объемов дополнительных ресурсов, приведена в Приложении 6 к настоящей Государственной программе.
XI. Прогноз конечных результатов реализации
Государственной программы, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества
жизни населения, социальной сферы, экономики,
общественной безопасности, степени реализации других
общественно значимых интересов и потребностей
в соответствующей сфере
Реализация Государственной подпрограммы позволит:
повысить удовлетворенность населения Республики Калмыкия уровнем жилищно-коммунального обслуживания, в том числе на уровне сельских (городских) муниципальных образований;
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов на территории Республики Калмыкия;
повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в Республике Калмыкия, в том числе снизить потребление энергоресурсов, обеспечить их экономию.
Кроме того, в результате реализации Государственной программы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы в Республике Калмыкия, характеризуемый следующими целевыми ориентирами: создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека, улучшение жилищных условий граждан, сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня, приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям граждан.
XII. Анализ рисков реализации Государственной
программы и описание мер управления рисками
реализации Государственной программы
Высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, отсутствие достаточных средств на обновление основных фондов, неразвитая инженерная инфраструктура приводят к нерентабельной работе предприятий коммунального комплекса республики.
С целью анализа сильных и слабых сторон развития коммунального комплекса и энергетики в Республике Калмыкия, а также поиска возможностей и потенциальных угроз выполнен SWOT-анализ текущего состояния.
Таблица 1
SWOT-АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
1. Наличие устойчиво 1. Неразвитая инфраструктура для
функционирующей системы ЖКХ в предоставления услуг жилищно-
Республике Калмыкия коммунальными предприятиями.
2. Обновление основных фондов за 2. Высокая изношенность объектов
счет федеральных и республиканских тепло-водоснабжения, электроэнергетики и
программ и бюджетов. инженерных сетей.
3. Государственная поддержка в 3. Низкая энергоэффективность
форме предоставления субсидий и производства и транспортировки
льгот гражданам на оплату ЖКУ. энергоресурсов.
4. Недостаточное финансирование
утвержденных программ развития.
Благоприятные возможности (O) Потенциальные угрозы (T)
1. Растущий и расширяющийся спрос 1. Повышение аварийности на объектах
на жилищно-коммунальные услуги в ЖКХ, связанное с нарастающим износом
Республике Калмыкия. основных фондов.
2. Привлечение инвестиций на 2. Снижение платежеспособности
взаимовыгодных условиях. населения и предприятий.
3. Проведение мероприятий по 3. Недостаточный для покрытия затрат
техническому перевооружению объектов рост тарифов.
ЖКХ и энергетики. 4. Снижение объемов бюджетного
4. Расширение номенклатуры финансирования.
жилищно-коммунальных услуг. 5. Увеличение доли ветхого и
5. Приведение фактических аварийного жилья.
затрат в соответствие с тарифными
источниками.
К рискам реализации настоящей Государственной программы относятся:
Финансовый риск - выделение средств республиканского бюджета в меньших объемах, чем предусмотрено Государственной программой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Государственной программы - абсолютное.
Механизм управления настоящим риском реализации Государственной программы не предусматривается.
Потребительский риск - уменьшение объема реализации товаров (услуг) исполнителями Государственной программы и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования Государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей Государственной программы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Государственной программы.
Нормативный риск - принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг) предусмотренные Государственной подпрограммой, что повлечет отвлечение средств исполнителями Государственной подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования Государственной программы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Государственной программы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей Государственной программы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Государственной программы.
XIII. Методика оценки эффективности
Государственной программы
Оценка эффективности Государственной программы осуществляется с использованием показателей выполнения Государственной программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений Государственной программы, на основе которых будет проводиться анализ хода выполнения Государственной программы и приниматься оптимальные управленческие решения.
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач Государственной программы в целом и ее подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности средств республиканского бюджета, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах.
Оценка эффективности Государственной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров к фактическим результатам, а именно:
1) Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом путем сопоставления фактически значений индикаторов Государственной программы и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп х 100% - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений,
Сд = Зп/Зф х 100% - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,
где:
Сд - степень достижения целей;
Зф - фактическое значение индикаторов (показателей);
Зп - плановое значение индикаторов (показателя).
2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в Приложении 7 к настоящей Государственной программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:
Уф = Фф / Фп х 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализация основных мероприятий;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
3) Степень реализации мероприятий (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов реализации мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации Государственной программы.
Повышение комфортности проживания жителей Республики Калмыкия за счет предоставления коммунальных услуг нормативного качества, обеспечения доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры обеспечивается выполнением запланированных Государственной программой мероприятий.
Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения Государственной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений, которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Государственной программы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования средств республиканского бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).
В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности Государственной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Государственной программы. Оценка эффективности реализации Государственной программы включает также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.
ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
ПАСПОРТ
Ответственный Министерство жилищно-коммунального
исполнитель хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
Подпрограммы
Соисполнители -
подпрограммы
Программно-целевые -
инструменты
Подпрограммы
Цели Подпрограммы Создание условий для приведения
коммунальной инфраструктуры Республики
Калмыкия в соответствие со стандартами
качества.
Задачи Подпрограммы обеспечить надежность и эффективности
поставки коммунальных ресурсов за счет
развития и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры;
снизить средний уровень износа
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;
повысить эффективность управления
объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры;
привлечь средства внебюджетных источников
для финансирования проектов модернизации
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры,
в том числе частных инвесторов;
развитие государственно-частного
партнерства в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг.
Целевые индикаторы и протяженность построенных и
показатели реконструированных канализационных сетей и
подпрограммы очистных сооружений;
доля заемных средств в общем объеме
капитальных вложений в системы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод;
уровень износа коммунальной инфраструктуры;
протяженность сетей построенных
газопроводов;
протяженность сетей построенных и
реконструированных объектов водоснабжения.
Сроки реализации 2013 - 2020 годы
подпрограммы
Объемы бюджетных Общий объем финансирования подпрограммы -
ассигнований 4 935 263,6 тыс. руб., без учетадополнительных
объемов - 1 192 033,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет, дополнительные объемы
ресурсов - 1 117 480,8 тыс. руб.;
республиканский бюджет, действующие
расходные обязательства - 19 264,1 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные
объемы ресурсов - 2 625 749,4 тыс. руб.;
местные бюджеты - 1 122 785,4 тыс. руб.;
юридические лица - 49 983,9 тыс. руб.
Ожидаемые Реализация государственной подпрограммы
результаты позволит:
реализации повысить удовлетворенность населения
подпрограммы Республики Калмыкия уровнем жилищно-
коммунального обслуживания;
снизить уровень потерь при производстве,
транспортировке и распределении коммунальных
ресурсов.
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы и прогноз ее развития
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р о государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Подпрограмма обеспечит разработку и принятие мер для проведения модернизации коммунальной инфраструктуры, создание оптимальной модели жилищных отношений, повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению, а также позволит посредством создания специальных механизмов финансирования обеспечить проведение ремонта общего имущества объектов многоквартирных домов.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) представлена двумя основными взаимосвязанными элементами:
жилищный сектор, включающий в себя многоквартирные жилые дома (далее - МКД) и индивидуальные домостроения, являющиеся основными потребителями коммунальных услуг;
коммунальный сектор, включающий в себя сети и сооружения (системы), обеспечивающие водо-, тепло-, газо- и электроснабжение.
По состоянию на 1 января 2014 года на территории республики 52 организации осуществляют деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
организации, осуществляющие управление МКД и обеспечивающие содержание и ремонт общего имущества МКД - 26;
организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов - 26, в том числе: водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод - 12 организаций, электроснабжение - 4 организации, теплоснабжение - 3 организации, газоснабжение - 1 организация, многоотраслевые предприятия - 5 предприятий, утилизация (захоронению) ТБО - 1 организация.
Из общего количества коммунальных предприятий 22 имеют статус организаций частной формы собственности с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более 25%.
Такие организации осуществляют деятельность по оказанию коммунальных услуг, имея имущество на праве частной собственности и по договорам аренды муниципального имущества.
На 1 января 2014 г. коммунальное хозяйство республики составляют:
122 котельная мощностью 340,4 Гкал;
105,1 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);
1156 км водопроводных сетей.
Общая протяженность газовых сетей в целом по республике на 1 января 2014 г. составляла 3851 км, из них 636, 27 км - городские сети и 3214,73 км - сети в сельской местности.
В 2007 - 2013 годах в республике в рамках реализации программы ОАО "Газпром" по развитию газоснабжения и газификации Республики Калмыкия было построено 465,4 км межпоселковых газопроводов и 1396 км внутрипоселковых газовых сетей.
На текущий момент уровень газификации республики природным газом составляет 85%, из них: города - 99,37%, сельская местность -70, 4%.
Техническое состояние жилищно-коммунального хозяйства республики характеризуется высоким уровнем износа основных фондов.
Доля распределительных газопроводов со сроком службы более 40 лет составляет 56%.
Изношенность водопроводных сетей и сооружений составляет 60%, вследствие чего они работают на 30-50% от проектной мощности при значительных потерях воды. Изношенность тепловых сетей и котельного оборудования составляет 55%.
Однако следует отметить, что за счет реализации мероприятий в рамках федеральных и республиканских программ сокращаются потери воды и тепловой энергии при транспортировке, количество аварий на коммунальных сетях.
Основные проблемы коммунальной инфраструктуры:
высокий уровень износа инженерных сетей и сооружений;
низкий уровень обеспеченности приборами учета потребления ресурсов;
технологическая отсталость отрасли, в том числе слабая практика применения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий и мероприятий;
недостаточные объемы финансирования проектов по реконструкции сетей и сооружений из внебюджетных источников.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Таким образом, основная цель подпрограммы - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Республики Калмыкия в соответствие со стандартами качества.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
обеспечить надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов за счет развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
снизить средний уровень износа коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;
повысить эффективность управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры;
привлечь средства внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе частных инвесторов
развитие государственно-частного партнерства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;
Сроки реализации подпрограммы - 2013-2020 годы.
Этапы реализации не выделяются.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий подпрограммы.
В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий (Приложение № 2):
Основное мероприятие 1.1. Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод предусматривает строительство водоотводов к 26 населенным пунктам Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов и г. Элиста.
Основное мероприятие 1.2. Водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения, очистных сооружения для сельских населенных пунктов, не включенных в какие-нибудь Государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы, государственные программы Республики Калмыкия
Основное мероприятие 1.3. Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений включает реализацию в 2014-2016 годах мероприятий республиканских программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры, на софинансирование которых будут предоставляться субсидии из средств Фонда ЖКХ при условии осуществления Республикой Калмыкия и органами местного самоуправления преобразований по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
На основе проводимых оценок технического состояния инженерных сетей и объектов будет проводиться разработка обоснований инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Основное мероприятие 1.4. Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия предусматривает строительство газопровода на п. Салын и погашение задолженности по строительству газопровода на п. Эрмели Яшкульского района.
Основное мероприятие 1.5. Формирование государственного материального резерва предусматривает создание резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе на бесхозяйные объекты предусматривают в 2013 г. предоставление субсидий муниципальным образованиям по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты.
IV. Характеристика мер государственного
регулирования Подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающего практическое достижение целей и задач подпрограммы.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.
Финансовые меры государственного регулирования подпрограммы в виде налоговых льгот установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. Льготы обеспечивают достижение целей подпрограммы и обеспечивают:
создание условий и стимулирование деятельности управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающих за обслуживание внутридомовых инженерных систем;
стимулирование проведения ремонтов, капитальных ремонтов общего имущества собственников.
V. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации Подпрограммы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления в случае
их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В рамках подпрограммы реализация Подпрограммы будет осуществляется путем предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Условиями предоставления субсидий на реализацию Подпрограммы местным бюджетам являются:
наличие муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
наличие инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
наличие графиков передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы.
Порядки предоставления субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий Подпрограммы утверждаются Правительством Республики Калмыкия.
VII. Информация об участии государственных корпораций,
акционерных обществ с государственным участием, общественных,
научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы принимает участие Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который в 2013-2015 годах будет осуществлять предоставление средств бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий на уплату процентов по долгосрочным кредитам в целях реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы обеспечивается за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов и внебюджетных источников (Таблица № 7).
Финансирование подпрограммы осуществляется из республиканского бюджета в пределах средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы (Приложение № 6).
Для реализации мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере 4 935 263,6 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов - 1 192 033,4 тыс. руб.:
федеральный бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 1 117 480,8 тыс. руб.;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 19 264,1 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 2 625 749,4 тыс. руб.;
местные бюджеты - 1 122 785,4 тыс. руб.;
юридические лица - 49 983,9 тыс. руб.
Ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период уточняются объемы ассигнований из республиканского бюджета. Объемы финансирования из внебюджетных источников уточняются с учетом уровня цен, ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и оценки результативности мероприятий подпрограммы, достижения целевых индикаторов и показателей.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и
описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы;
изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий подпрограммы;
резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.
Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий подпрограммы, могут привести к созданию в рамках подпрограммы не завершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.
Риски, связанные с недостатками в координации действий органов исполнительной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий подпрограммы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.
Недостаточный мониторинг хода реализации подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации в жилищно-коммунальной сфере.
Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.
ПОДПРОГРАММА "ЛОКАЛЬНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
ПАСПОРТ
Наименование "Локальное водоснабжение"
Подпрограммы
Ответственный Министерство жилищно-коммунального
исполнитель хозяйства и энергетики Республики
Подпрограммы Калмыкия
Соисполнители -
Подпрограммы
Программно-
целевые
инструменты
Подпрограммы
Цели Подпрограммы Обеспечение населения районов
республики питьевой водой нормативного
качества и водой хозяйственно-бытового
назначения с использованием подземных
водных объектов.
Задачи бурение артезианских скважин для
Подпрограммы водоснабжения населения и
сельхозпроизводителей Республики Калмыкия
в малообводненных населенных пунктах,
создание проектов новейших технологий
очистки воды до питьевого качества и
технологий для обеспечения качественным
водоснабжением;
регенерация, восстановление
артезианских скважин;
организация мониторинга водных
объектов - источников питьевого
водоснабжения.
Целевые Количество пробуренных скважин
индикаторы и
показатели
Подпрограммы
Этапы и сроки 2015-2019 годы в один этап
реализации
Подпрограммы
Объем бюджетных Общий объем финансирование
ассигнований подпрограммы за период 2015-2019 гг. за
Подпрограммы счет средств бюджетов всех уровней - 0,0
тыс. руб., с учетом дополнительных
объемов ресурсов 59722,4 тыс. руб., в том
числе:
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов - 59 722,4
тыс. руб.
Ожидаемые доступность питьевого водоснабжения
результаты отдаленных населенных пунктов Республики
реализации Калмыкия;
Подпрограммы повышение качества питьевой воды с
наибольшим соответствием состава
используемой воды требованиям
гигиенических нормативов.
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы и прогноз ее развития
Обеспечение населения чистой питьевой водой, а также водой хозяйственно-бытовых нужд является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
Проблемы, выразившиеся в отсутствии гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой ряда населенных пунктов, неблагоприятно воздействуют не только на благополучие проживания людей, но и на перспективное развитие республики.
Проблемы водоснабжения населения и качества питьевой воды имеют общегосударственное значение и требуют комплексного решения. Возникающие проблемы в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества - предмет особого внимания общественности. Поэтому реализация данной Подпрограммы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по удовлетворению потребностей населения в питьевой воде и принимать соответствующие меры.
Важность основных направлений реализации данной Подпрограммы обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для максимального использования предприятиями коммунального комплекса всех доступных ресурсов, включая собственные, для надежного и устойчивого обслуживания по обеспечению потребителей качественной питьевой водой. Для решения этого круга вопросов данная Подпрограмма в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по строительству новых объектов водоснабжения, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению.
По данным на 01.01.2013 г. потребность населения республики в воде составляет 109 тыс. м3/сут., из них для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд - 78,4 тыс. м3/сут. Водоснабжение г. Элисты и г. Городовиковска, а также ряда крупных населенных пунктов (с. Садовое, с. Малые Дербеты, п. Кетченеры, и др.) через разводящую сеть осуществляется за счет забора подземных вод групповыми водозаборами, состоящими из групп скважин (от 2 до 22). Водоснабжение остальных водопотребителей производится за счет одиночных скважин или групп из двух-трех незакольцованных скважин.
В отдаленные населенные пункты, характеризующиеся низкой плотностью населения, нецелесообразно протягивать магистральные водоводы - это высокозатратно, как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации. Поэтому использование подземных вод для водоснабжения отдаленных населенных пунктов является рациональным и эффективным способом.
Общая протяженность водоводов и распределительной сети по республике составляет 1551 км, в системы хозяйственно - питьевого водоснабжения ежегодно подается до 11 900 - 12 200 тыс. м3 воды, количество аварий ежегодно достигает 300-500, потери воды составляют в среднем до 3500 тыс. м3.
Существующие колодцы или скважины не везде обеспечивают полную потребность населения качественной питьевой воде, особенно в летний период. Требуется ремонт колодцев, а также необходимо новое строительство колодцев.
Локальные системы водоснабжения - это системы, которые обслуживают отдельные здания или группы зданий жилого и коммунального назначения, отдельно расположенные промышленные предприятия, водопойные пункты животноводческих ферм и комплексов, полевые станции сельхозкооперативов.
Основной отличительной способностью локальных систем водоснабжения является наличие индивидуальных источников водоснабжения или подводящих водоводов (каналов) групповых и центральных систем водоснабжения крупных населенных пунктов, и промпредприятий.
Второй отличительной особенностью таких систем является меньшее насыщение оборудованием. Оно преимущественно состоит из полу- или полностью автоматизированных блоков забора, очистки и подачи воды, характеризуемых совмещением нескольких процессов в одном сооружении или устройстве.
Третьей отличительной особенностью локальных систем водоснабжения является резко выраженная неравномерность водопотребления в течение суток в коммунальном секторе, ввиду незначительного количества водопотребителей и специфического режима водопотребления. Для таких систем характерно отсутствие разветвленной кольцевой водопроводной сети и громоздких сооружений по обработке воды и хранению запасов.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
Проблемы, рассмотренные в данной Подпрограмме, изучаются как на федеральном, так и на республиканском уровне. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации данной подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
Также вопросы по обеспечению населенных пунктов водой рассматриваются в Государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Цель государственной политики в вопросе водоснабжения в рамках данной подпрограммы - удовлетворение потребностей населения и сельхозпроизводителей Республики Калмыкия в питьевой воде и воде для хозяйственно-бытовых нужд в достаточном количестве, обеспечивающее комфортное проживание и функционирование.
Приоритетами государственной политики в вопросе водоснабжения, направленными на достижение указанной цели, являются следующие приоритеты:
удовлетворение потребностей населения районов Республики Калмыкия в питьевой и хозяйственной воде;
строительство, модернизация и повышение энергоэффективности объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения;
восстановление, охрана и рациональное использование источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Главной целью подпрограммы "Локальное водоснабжение" является улучшение обеспечения населения районов республики питьевой водой нормативного качества и водой хозяйственно-бытового назначения с использованием подземных водных объектов.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
бурение артезианских скважин для водоснабжения населения и сельхозпроизводителей Республики Калмыкия в малообводненных населенных пунктах,
создание проектов новейших технологий очистки воды до питьевого качества и технологий для обеспечения качественным водоснабжением;
регенерация, восстановление артезианских скважин;
организация мониторинга водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
В целях улучшения водоснабжения отдаленных населенных пунктов Республики Калмыкия необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. К первоочередным мероприятиям по степени важности и затратности стоит отнести бурение артезианских скважин для водоснабжения сельских населенных пунктов Республики Калмыкия. (Приложение № 6).
Мероприятия Подпрограммы должны коренным образом улучшить организацию питьевого водоснабжения, которые в результате должны обеспечить:
доступность питьевого водоснабжения отдаленных населенных пунктов Республики Калмыкия;
повышение качества питьевой воды с наибольшим соответствием состава используемой воды требованиям гигиенических нормативов.
Таким образом, Подпрограмма имеет большую социальную значимость. В результате выполнения программных мероприятий значительно улучшится обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Республики Калмыкия качественной питьевой водой, что благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан и на экологическом состоянии поселений.
Сроки реализации Подпрограммы "Локальное водоснабжение" - 2015-2019 гг.
Этапы реализации не выделяются.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Подпрограммы (Приложение № 2).
Для обеспечения водоснабжением населения и сельхозпроизводителей в некоторых районах республики, водными источниками которых являются артезианские скважины или шахтные колодцы, таких как Городовиковский, Малодербетовский, Приютненский и Черноземельский районы, планируется бурение скважин и выполнение работ по доведению скважин или колодцев до состояния, пригодного для эксплуатации.
Финансирование данной подпрограммы будет выделено из республиканского бюджета в полном объеме.
IV. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.
Финансовые меры включают разработку новых экономических механизмов, принятие изменений в законодательстве, обеспечивающих их введение.
Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы субъектов: ведомств, структур, учреждений.
V. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации Подпрограммы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления в случае
их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы органами местного самоуправления разрабатывается проектно-сметная документация по объектам водоснабжения.
VII. Информация об участии государственных корпораций,
акционерных обществ с государственным участием, общественных,
научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы не предполагается участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
В рамках выполнения Подпрограммы создаются условия, обеспечивающие привлечение средств для строительства, реконструкции и модернизации объектов системы питьевого водоснабжения, а также для выполнения водоохранных мероприятий.
Общая ориентировочная потребность затрат на осуществление программных мероприятий на весь период реализации Подпрограммы составляет 59722,4 тыс. рублей. Финансирование Программы предполагается осуществить за счет привлечения средств республиканского бюджета (Приложение № 6).
IХ. Анализ рисков реализации Подпрограммы и
описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы;
недостатки в реализации исполнителями мероприятий Подпрограммы;
недостатки во взаимодействии между заинтересованными органами исполнительной власти Республики Калмыкия;
изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Подпрограммы;
резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.
Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий Подпрограммы, могут привести к созданию в рамках Подпрограммы не завершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.
Риски, связанные с недостатками в координации действий органов государственной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий Подпрограммы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.
Недостаточный мониторинг хода реализации Подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации в этнокультурной сфере.
Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании Подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.
ПОДПРОГРАММА
"ДОСТУПНОСТЬ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"
ПАСПОРТ
Наименование "Доступность питьевого водоснабжения"
Подпрограммы
Ответственный Министерство жилищно-коммунального хозяйства
исполнитель и энергетики Республики Калмыкия
Подпрограммы
Соисполнители -
Подпрограммы
Программно- -
целевые
инструменты
Подпрограммы
Цели Государственная поддержка муниципальных
Подпрограммы образований при подаче воды на обводнение и
питьевое водоснабжение населенных пунктов
Республики Калмыкия
Задачи - предоставление из республиканского
Подпрограммы бюджета субсидий районным муниципальным
образованиям на оплату электрической энергии
и воды, оказание услуг по подаче воды на
обводнение и питьевое водоснабжение;
- обеспечение возможность подачи воды
объекту с наименьшей затратой средств;
- удовлетворение потребностей населения
республики в питьевой воде.
-
Целевые Количество поданной воды на обводнение и
индикаторы и питьевое водоснабжение - 16125 млн. м3
показатели
Подпрограммы
Сроки реализации 2013-2020 годы в один этап.
Подпрограммы
Объемы бюджетных Общий объем финансирование подпрограммы
ассигнований за период 2013-2020 гг. составляет 133 126,8
тыс. руб., без учета дополнительных объемов
- 68 563,5 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
республиканский бюджет, действующие
расходные обязательства - 2000,00 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные
объемы ресурсов - 64 563,4 тыс. руб.,
местные бюджеты - 66 563,4 тыс. руб.
Ожидаемые Повышение обеспеченности населения
результаты республики качественной питьевой водой
реализации
Подпрограммы
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы и прогноз ее развития
Республика Калмыкия остается самым маловодным и засушливым регионом Российской Федерации. Значительная часть ее территории находится в зоне полупустыни и единственной в Европе пустыни, которая имеет тенденцию к расширению. Республика обеспечивается водой в основном из бассейнов рек Волги, Кубани, Дона, Кумы и Терека. Водные ресурсы распределены по территории крайне неравномерно. Актуальность рационального водопользования резко возросла в последние годы из-за сложившегося в республике напряженного водохозяйственного баланса.
В республике, где всегда испытывается острый дефицит в воде, а водные ресурсы размещены неравномерно, для передачи воды на большие расстояния организуются сельские групповые водопроводы, сеть которых весьма незначительна, или вода перевозится на транспортных средствах, что дорого. Проблема водоснабжения приобретает наивысший приоритет, поскольку для питья используется некачественная и не соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям по своим показателям вода. Централизованное снабжение качественной водой сельских населенных пунктов этой зоны, как и животноводческих ферм, полевых станов, чабанских бригад, и обводнение пастбищ стало одним из важнейших мероприятий по улучшению качества и снижению себестоимости продукции растениеводства и животноводства, повышению культурно-бытового обслуживания населения
Поверхностные водные объекты республики представлены более чем 40 малыми реками с общей протяженностью свыше 2,0 тыс. км2. Большая часть этих рек проходит в пределах Ергенинской возвышенности, относится к бассейнам рек Волга и Дон и начинается с сопредельных с Калмыкией территориях Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей. Несмотря на то, что большая часть малых рек пересыхает в летний период, они являются важным звеном водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия. До начала строительства в 60-х годах прошлого столетия крупных оросительно-обводнительных систем и магистральных групповых водопроводов, с подачей воды по ним из водоисточников, расположенных на сопредельных с республикой территориях Астраханской, Ростовской областей, Ставропольского края, малые реки были основным, а для отдельных районов единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Не потеряли они своего значения в ряде районов республики и сегодня. В таких районах, как Сарпинский, Кетченеровский, Целинный, Приютненский, а также на большей части Малодербетовского, Ики-Бурульского, Яшалтинского и Городовиковского районов, малые реки и подпитываемые ими подземные воды по-прежнему являются одним их основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения проживающего в этих районах населения. Их сток используется для водопоя скота, малого орошения, рыборазведения и в рекреационных целях. На малых реках расположены 144 водохранилища, 139 прудов, имеется 15 озер, подпитываемых их водами. Всего из этих объектов для водохозяйственных целей республики ежегодно используется около 50 млн. м3.
Техническая изношенность систем водоснабжения, высокая коррозионная активность воды и ее высокая природная минерализация, отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений, недостаточная водоподготовка и устаревшие методы обработки воды являются основными причинами несоответствия питьевой воды, как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.
Неудовлетворительное качество подземных вод по санитарно-химическим показателям в ряде районов обусловлено, в основном, высоким уровнем общей минерализации, повышенным содержанием железа, и др. микроэлементов природного происхождения.
Водоснабжение населения Республики Калмыкия представлено различными групповыми, локальными централизованными системами и децентрализованными источниками.
Общая протяженность водоводов и распределительной сети по республике составляет 1551 км, в системы хозяйственно - питьевого водоснабжения ежегодно подается до 11 900 - 12 200 тыс. м3 воды, количество аварий ежегодно достигает 300-500, потери воды составляют в среднем до 3500 тыс. м3. На расходе воды сказывается технический уровень водопроводных систем, в которых из года в год растут ее прямые потери. Так, в 2011 г. потери составили 26,2% к общему объему поданной в сеть воды, тогда как в 2010 г. году потери составляли 25,8%.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
Обеспечение населения Республики Калмыкия качественной питьевой водой является одной из главных государственных задач, которая приобрела особую актуальность в связи с наблюдающимся практически повсеместно ухудшением общей экологической обстановки и чрезмерным загрязнением водных объектов и источников водоснабжения.
Единственным источником обеспечения населения водными ресурсами является забор воды из поверхностных источников, ее транспортировка по системе оросительных каналов до открытых искусственных водоемов и последующая подача в распределительную сеть водоснабжения населенных пунктов.
Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий районным муниципальным образованиям, для которых единственным источником обеспечения населения водными ресурсами является забор воды из поверхностных источников, ее транспортировка по системе оросительных каналов до открытых искусственных водоемов и последующая подача в распределительную сеть водоснабжения населенных пунктов.
Субсидия предоставляется на оплату электрической энергии и воды, оказание услуг по подаче воды на обводнение и питьевое водоснабжение населенных пунктов районных муниципальных образований.
Конкурсная комиссия на основании заявок муниципальных образований осуществляет отбор на предоставление субсидий на софинансирование по оплате электрической энергии и воды, оказание услуг по подаче воды на обводнение и питьевое водоснабжение районным муниципальным образованиям.
Основная цель Подпрограммы - государственная поддержка муниципальных образований при подаче воды на обводнение и питьевое водоснабжение населенных пунктов республики
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
предоставление из республиканского бюджета субсидий на оплату электрической энергии и воды, оказание услуг по подаче воды на обводнение и питьевое водоснабжение районных муниципальных образований.
обеспечить возможность подачи воды объекту с наименьшей затратой средств;
удовлетворение потребностей населения республики питьевой водой.
Сроки реализации Подпрограммы - 2013-2020 гг.
Этапы реализации не выделяются.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий Подпрограммы (Приложение № 2).
удовлетворение потребностей населения республики питьевой водой;
поддержка развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований.
Улучшение качества воды в водных объектах является важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных экологических условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей Республики Калмыкия.
Реализацию Программы предлагается осуществить в 2013-2020 годах в 1 этап.
IV. Характеристика мер государственного
регулирования Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы (Приложение № 4).
Финансовые меры включают разработку новых экономических механизмов, принятие изменений в законодательстве, обеспечивающих их введение.
Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы субъектов: ведомств, структур, учреждений.
V. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации Подпрограммы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления в случае
их участия в разработке и реализации Подпрограммы
Субсидии из республиканского бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия в соответствии с Порядком отбора объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления субсидий на реализацию Государственной программы "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы", утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия (Приложение № 6).
VII. Информация об участии государственных корпораций,
акционерных обществ с государственным участием, общественных,
научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы не предполагается участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы обеспечивается за счет средств республиканского и местных бюджетов.
Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета Республики Калмыкия в пределах средств, выделяемых на выполнение Подпрограммных мероприятий.
Общий объем финансирование подпрограммы за период 2013-2020 гг. 133 126,8 тыс. рублей, в том числе - без учета дополнительных объемов ресурсов 68 563,4 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 2000,00 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 64 563,4 тыс. рублей,
местные бюджеты - 66 563,4 тыс. рублей.
Ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной год уточняются объемы ассигнований из республиканского бюджета. Объемы финансирования из внебюджетных источников уточняются с учетом уровня цен, ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и оценки результативности мероприятий программы, достижения целевых индикаторов и показателей.
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов республиканского бюджета на реализацию государственной программы определяется порядком составления проекта бюджета Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период.
Подробная информация о ресурсном обеспечении мероприятий Подпрограммы изложена в Приложениях N№ 6, 7.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и
описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы;
недостатки в реализации исполнителями мероприятий Подпрограммы;
недостатки во взаимодействии между заинтересованными органами исполнительной власти Республики Калмыкия;
изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Подпрограммы;
резкое изменение экологических параметров, влияющих на жилищно-коммунальный комплекс.
Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий Подпрограммы, могут привести к созданию в рамках Подпрограммы не завершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.
Риски, связанные с недостатками в координации действий органов государственной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий Подпрограммы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.
Недостаточный мониторинг хода реализации Подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации в этнокультурной сфере.
Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании Подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.
ПОДПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РЕСПУБЛИКЕ
КАЛМЫКИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ"
Ответственный - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
исполнитель энергетики Республики Калмыкия
подпрограммы
Программно- региональная программа "Капитальный ремонт
целевые общего имущества в многоквартирных домах,
инструменты расположенных на территории Республики Калмыкия,
подпрограммы на 2014-2043 годы", утвержденная постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря
2013 г. № 605;
республиканская адресная программа
"Переселение граждан, проживающих на территории
Республики Калмыкия, из аварийного жилищного
фонда в 2013-2017 гг.", утвержденная
постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 30 апреля 2013 г. № 212.
Цели подпрограммы создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан;
ликвидация аварийных многоквартирных домов,
признанных до 1 января 2012 г. в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации.
Задачи организация адресной поддержки проведения
подпрограммы капитального ремонта многоквартирных домов;
переселение граждан из многоквартирных домов,
признанных до 1 января 2012 г. в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации
Целевые Доля общей площади капитально отремонтированных
индикаторы и многоквартирных домов в общей площади
показатели многоквартирных домов, построенных до 2013 г.
подпрограммы Доля общей площади расселенного аварийного
жилищного фонда от общей площади жилищного
фонда, признанного аварийным по состоянию на
01.01.2012 г.
Этапы и сроки 2013-2020 гг.
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных общий объем финансирования Подпрограммы
ассигнований составляет 2 936 344,9 тыс. рублей, в том числе
подпрограммы без - учета дополнительных объемов ресурсов 1
643 811,3 тыс. рублей:
республиканский бюджет, действующие расходные
обязательства - 44 376,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы
ресурсов - 1 292 533,6 тыс. рублей;
местные бюджеты - 1 283 373,9 тыс. рублей;
юридические лица (средства государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд
ЖКХ) - 316 061,4 тыс. рублей.
Ожидаемые улучшение технического состояния
результаты многоквартирных домов до нормативного;
реализации обеспечение безопасных и благоприятных
подпрограммы условий проживания граждан;
ликвидация аварийного жилищного фонда,
признанного до 1 января 2012 года аварийным и
подлежащим сносу.
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы
Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена следующими основными факторами:
социальной значимостью проблемы;
неудовлетворительным состоянием жилищного фонда и его прогрессирующим износом.
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию и в Указе Президента Российской Федерации № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" поставлена задача по ликвидации аварийного жилищного фонда.
Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд ЖКХ).
В течение 2008-2012 гг. в рамках ежегодно утверждаемых Правительством Республики Калмыкия республиканских адресных программ с использованием средств Фонда:
проведен капитальный ремонт 294 многоквартирных домов, что составляет 29% от общего количества домов с износом более 30%;
расселен 51 аварийный дом общей площадью жилых помещений 20,5 тыс. кв. м. Улучшили жилищные условия более 1,6 тыс. человек.
Однако, принимаемые меры не позволили полностью решить проблему неудовлетворительного состояния многоквартирного жилищного фонда и переселения граждан из аварийного жилья.
По состоянию на 1 января 2013 года более 60% общей площади многоквартирного жилищного фонда с износом более 30% требует капитального ремонта. Аварийный жилищный фонд на территории Республики Калмыкия, признанный до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 50 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 21,0 тыс. кв. м.
Создать условия для перехода к долгосрочной системе планирования капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда призвана настоящая Подпрограмма.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 года № 465.
Стратегическая цель государственной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Приоритетом государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленным на достижение указанной стратегической цели, являются улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках обеспечения комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах Республики Калмыкия будут реализованы меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов республики, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения реконструкции и капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов республики путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью.
В указанных целях будет продолжено стимулирование создания товариществ собственников жилья путем снижения административных барьеров, информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.
В законодательстве Российской Федерации в настоящее время уже сформированы необходимые правовые основы для создания в субъектах Российской Федерации эффективных и устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет организационного обеспечения процесса планирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов и вовлечения в его финансирование средств собственников помещений многоквартирных домов.
В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Калмыкия принят Закон Республики Калмыкия от 10 июня 2013 г. № 439-IV-З "О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия", распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 2 октября 2013 г. № 323-р создана некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия".
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 240-ФЗ деятельность Фонда ЖКХ продлена до 1 января 2018 года.
Таким образом, за счет средств Фонда ЖКХ в республике в 2013-2017 годах будут осуществляться мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация указанных мероприятий будет осуществляться в рамках соответствующих региональных программ.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:
организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Состав показателей (индикаторов) Подпрограммы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Подпрограммы.
Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значениях представлен в Приложении 1 к настоящей Подпрограмме.
Срок реализации Подпрограммы: 2013-2020 годы.
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены до 2017 года.
В результате реализации Подпрограммы должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:
улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного;
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу.
III. Характеристика ведомственных целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:
проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Мероприятия предусматривает разработку и реализацию в Республике Калмыкия республиканских программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация указанных программ будет осуществляться в том числе за счет средств Фонда, средств республиканского бюджета, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении 2 к настоящей Госпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования управленческого характера, в том числе направленные на снижение рисков реализации мероприятий Подпрограммы, включают:
стратегическое планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель Подпрограммы разрабатывает меры обеспечения формирования условий для реализации Подпрограммы в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;
применение правовых методов влияния, способствующих решению задач Подпрограммы на всех уровнях исполнительной власти;
определение организационной структуры управления реализацией Подпрограммы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).
Важнейшим элементом реализации Подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Подпрограммы.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы приведены в Приложении 4 к настоящей Госпрограмме.
V. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации Подпрограммы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления в случае
их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы предполагается участие органов местного самоуправления. Финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств местных бюджетов.
При проведении мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда органы местного самоуправления являются заказчиками строительства многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
VII. Информация об участии государственных корпораций,
акционерных обществ с государственным участием, общественных,
научных и иных организаций, а также государственных
внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы принимает участие Фонд ЖКХ, который осуществляет предоставление средств бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, приобретение и выкуп жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Реализация мероприятий при участии Фонда ЖКХ позволит снизить в Республике Калмыкия объемы аварийного жилищного фонда и обеспечить плановый подход к организации капитального ремонта.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов, и средств Фонда ЖКХ.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 936 344,9 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов - 1 643 811,3 тыс. рублей:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 44 376,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 1 292 533,6 тыс. рублей;
местные бюджеты - 1 283 373,9 тыс. рублей;
юридические лица (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) - 316 061,4 тыс. рублей. Расчеты затрат в рамках Подпрограммы осуществлялись в соответствии лимитами предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, рассчитанные для реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными решениями правления Фонда ЖКХ и методическими рекомендациями Фонда ЖКХ на основе статистического прогнозирования и другими методами. Также в затратах на Подпрограмму учитывались расходы на создание и содержание некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия".
Планируемые объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий Подпрограммы на очередной год. Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Подпрограммы уточняются размеры государственной поддержки и меры по привлечению средств местных и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств республиканского бюджета представлено в Приложении 6 к настоящей Подпрограмме.
Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы приведены в Приложении 7 к настоящей Подпрограмме.
IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и
описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации настоящей Подпрограммы относятся:
Финансовый риск - выделение средств республиканского бюджета в меньших объемах, чем предусмотрено Подпрограммой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Подпрограммы - абсолютное.
Механизм управления настоящим риском реализации Подпрограммы не предусматривается.
Потребительский риск - уменьшение объема реализации услуг исполнителями Подпрограммы и, как следствие, уменьшение финансирования Подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Подпрограммы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей Подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы.
Нормативный риск - принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг) предусмотренные Подпрограммой, что повлечет отвлечение средств исполнителями Подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования Подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения Подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации Подпрограммы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей Подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы.
ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ"
ПАСПОРТ
Наименование Подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Республике Калмыкия"
Ответственныйисполнитель Министерство жилищно-коммунального
Подпрограммы хозяйства и энергетики Республики
Калмыкия
Соисполнители Подпрограммы -
Программно-целевые -
инструменты Подпрограммы
Цели Подпрограммы Энергосбережение и повышение
эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Республике
Калмыкия;
Создание экономических и
организационных условий для
эффективного использования
энергоресурсов, сокращение расходов
бюджета на финансирование оплаты
коммунальных услуг и поддержание
комфортного режима внутри здания для
улучшения качества жизнедеятельности.
Задачи Подпрограммы осуществить оценку фактических
параметров энергоэффективности по
объектам энергопотребления;
выполнить организационные и
технические мероприятия по снижению
использования энергоресурсов;
снизить затраты на потребление
энергетических ресурсов в жилищно-
коммунальном хозяйстве, путем
внедрения энергосберегающих
осветительных приборов,
энергоэффективного оборудования и
технологий;
внедрить современные технологии
энергосбережения на предприятиях путем
реализации инвестиционных проектов и
программ в области повышения
энергоэффективности и
энергосбережения;
обеспечить пропаганду повышения
энергетической эффективности и
энергосбережения путем вовлечения всех
групп потребителей в энергосбережение.
Целевые индикаторы и снижение энергоемкости валового
показатели Подпрограммы регионального продукта на 40% к 2020
году по отношению к уровню 2007 года.
Сроки реализации 2014-2020 годы в один этап
Подпрограммы
Объемы бюджетных Общий объем
ассигнований финансирования Подпрограммы за период
2014-2020 гг. 1 229705,6 тыс. рублей,
без учета дополнительных объемов
ресурсов - 1 047 557,8 тыс. рублей, в
том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
республиканский бюджет,
действующие расходные обязательства -
10 000,0 тыс. руб.;
республиканский бюджет,
дополнительные объемы ресурсов,-
182147,8 тыс. руб.;
местные бюджеты - 194465,3 тыс.
руб.;
юридические лица - 843092,5 тыс.
руб.
Ожидаемые Снижение энергоемкости валового
результаты реализации регионального продукта на 40 процентов
Подпрограммы к 2020 году по отношению к уровню 2007
года за счет реализации мероприятий
Подпрограммы
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы и прогноз ее развития
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 512-р, с учетом результатов реализации республиканской программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июля 2011 г. № 202.
Повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении баланса энергетических ресурсов Республики Калмыкия в условиях инновационного сценария развития экономики.
В Энергетической стратегии Республики Калмыкия на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2006 г. № 197, определены задачи по повышению энергетической эффективности, позволяющие с учетом возможностей энергетического комплекса обеспечить развитие экономики в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Республики Калмыкия.
В условиях реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, нарастающего дефицита и повышения стоимости энергоносителей и энергетических мощностей подпрограмма должна заложить основу системы территориального энергетического менеджмента, обеспечивающего конкурентные ценовые преимущества и надежность энергоснабжения Республики Калмыкия.
Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей народного хозяйства Республики Калмыкия, во многом определяет формирование основных финансово-экономических показателей республики. Природные топливно-энергетические ресурсы, производственный и кадровый потенциал энергетического сектора экономики являются национальным достоянием. Эффективное его использование создает необходимые предпосылки для вывода экономики Калмыкии на путь устойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния и повышение уровня жизни населения.
Главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.
Республика Калмыкия является самым аридным и вододефицитным регионом Южного федерального округа.
Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП).
В структуре производства ВРП в 2011 году доля сельского хозяйства составляет 37,01 процента, транспорта и связи - 4,2 процента, торговли и услуг - 7,6 процента, строительства - 5,9 процента, обрабатывающих производств - 3,9 процента, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 2,2 процента, добыча полезных ископаемых - 3 процента.
Энергоемкость экономики республики низкая. Это связано с преобладанием в структуре производства неэнергоемких отраслей и с особыми природно-климатическими условиями.
Производством и распределением электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды в республике занимаются 58 предприятий с численностью занятых 3,7 тыс. чел. В объеме промышленного производства республики производство и распределение электроэнергии, газа и воды составляет около 50%.
В настоящее время Республика Калмыкия не имеет действующих электрических генерирующих мощностей. Электроснабжение республики осуществляется за счет электроэнергии, закупаемой на Федеральном оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Техническое состояние распределительных сетей характеризуется высокой степенью износа порядка 67-70%, что ведет к увеличению нормативных технологических потерь в электрических сетях, включаемых в тариф, и снижению надежности энергоснабжения. Расход на транспорт электроэнергии по электрическим сетям Республики Калмыкия составляет 34% от отпуска в сеть.
Анализируя предпринимавшиеся попытки организации системного подхода в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, можно выделить следующие наиболее проблемные направления работы в этой области:
1. Несовершенство правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Несмотря на увеличение количества нормативных правовых актов по энергоэффективности, требуется их дальнейшее развитие, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности, стимулирование эффективности потребления ТЭР, в том числе для бюджетных потребителей и населения.
2. Недостаточное развитие энергоменеджмента.
Вопросам управления в ТЭК всегда уделялось достаточно серьезное внимание. Однако такое отношение к вопросам энергетической эффективности только начинает формироваться. Отсюда и недостаточное качество разрабатываемых инвестиционных проектов, недооценка вопросов нормирования и лимитирования потребления ТЭР, разработки и ведения топливно-энергетического баланса различного уровня. Энергоменеджмент должен развиваться опережающими темпами по отношению к изменяющимся организационным, правовым, методологическим, экологическим, научно-техническим и финансовым условиям.
3. Недостаточная стимулирующая роль тарифной политики в области энергоэффективности.
В повышении эффективности использования ТЭР важнейшую роль играет сбалансированная тарифная политика. В последние годы ослабло внимание к проблемам реактивной мощности, снизилось влияние тарифа на равномерность потребления электрической энергии в течение суток. Требуется дальнейшее развитие стимулирующей роли тарифов в области энергоэффективности как для потребителей ТЭР, так и для энергоснабжающих организаций. Основой качественного регулирования тарифов должны стать производственные и инвестиционные программы, обеспечивающие целевое использование средств.
4. Недостаточность информационного обеспечения, обучения и пропаганды в области энергосбережения.
Следует отметить, что работа в этом направлении начинает формироваться. Проводимые семинары в республике пользуются достаточной популярностью. Для решения поставленных подпрограммой задач требуется подготовка кадров в области энергоэффективности. Пропаганда энергосбережения должна носить плановый, регулярный характер. В помощь специалистам, особенно небольших организаций, должна формироваться база данных с типовыми решениями технически проработанных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.
5. Недостаточный учет и уровень автоматизации учета и контроля ТЭР.
Качественно организованный учет позволяет не только регулировать отношения между поставщиками и потребителями ТЭР, но и контролировать параметры энергетических систем, что в свою очередь является необходимым условием их устойчивой работы.
В настоящее время обеспеченность приборным учетом наиболее высока в части электропотребления, однако и здесь существует ряд проблем, влияющих на величину нетехнологических потерь.
Наиболее остро стоит проблема первичного учета тепловой энергии. Недостаточно обеспечен учет воды.
С появлением приборов учета тепловой энергии, воды и других ТЭР появится необходимость привлекать большее количество специалистов высокой квалификации. "Человеческий фактор" увеличивает риск, влияющий на полноту, достоверность и своевременность информации. В связи с чем решать эту проблему необходимо путем автоматизации сбора, учета и обработки данных.
Для повышения энергоэффективности экономики республики необходимо вовлекать органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, отрасли экономики, потребителей ТЭР, включая население. В решении поставленной проблемы наиболее эффективным, позволяющим координировать усилия всех участников энергетического рынка и достичь поставленных целей, является программно-целевой метод.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
В условиях мирового экономического кризиса еще больше обострилась необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению, в том числе и как к инструменту повышения энергетической безопасности республики.
Основными принципиальными задачами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должны стать:
существенная минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции,
максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов,
снижение дефицита собственных электрических мощностей и топливно-энергетических ресурсов,
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни населения.
Целями настоящей подпрограммы является:
энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Республике Калмыкия и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития республики;
создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов, сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг и поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности.
На период с 2014 по 2020 годы особые усилия по реализации политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимо сосредоточить на сфере ЖКХ, которая непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, бесприборным потреблением ТЭР, препятствует улучшению условий жизни населения Республики Калмыкия.
В ходе реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности на объектах энергопотребления;
выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов;
снизить затраты на потребление энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;
внедрить современные технологии энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения;
обеспечить пропаганду повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение.
Целевыми показателями, отражающими решение задач подпрограммы, являются показатели, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Расчет значений целевых показателей подпрограммы осуществляется на основании Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273. Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в Приложении № 1.
Таким образом, в период реализации подпрограммы будут достигнуты следующие социально-экономические и технологические результаты:
В экономической сфере:
повышение конкурентоспособности продукции за счет увеличения показателей энергоэффективности;
увеличение реальных доходов населения и прибыли организаций за счет снижения платежей за энергоресурсы;
увеличение поступлений финансовых средств в республиканский бюджет за счет расширения налогооблагаемой базы;
снижение объемов финансовых ресурсов, уходящих из республиканского бюджета в оплату за ввозимые энергоресурсы, дотационных выплат из бюджета.
В производственной сфере:
снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции;
производство продукции, имеющей улучшенные энергетические характеристики;
В социальной сфере:
повышение уровня жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой продукции, и как следствие, расширение потребительской корзины;
осуществление адресной поддержки малообеспеченных групп населения;
улучшение условий труда;
повышение эффективности использования энергии на предприятиях, в быту, в сельском хозяйстве и т.д.;
увеличение энергетического КПД действующих энергетических установок;
снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;
повышение теплозащиты зданий, конструкций, сооружений и сетей;
формирование энергосберегающего сознания и поведения населения;
осуществление подготовки и переподготовки персонала, обучения населения.
В экологической сфере:
сокращение вредных выбросов в окружающую среду;
приведение качества воздуха, воды, почвы к экологическим стандартам.
В политической сфере:
повышение энергетической безопасности Республики Калмыкия (снижение зависимости от объемов, сроков и качества поступающих в республику энергетических ресурсов).
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2020 год.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" не предусматривает реализацию ведомственных целевых программ.
Система мероприятий по достижению цели и показателей подпрограммы сформирована по принципу обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач. Это позволит в процессе повышения энергоэффективности отдельных секторов экономики, бюджетной и социальной сфер добиться повышения энергоэффективности экономики республики в целом.
Мероприятия подпрограммы направлены на:
пропаганду технологий энергосбережения, проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях, осуществляемых регулируемые виды деятельности, установку приборов учета расхода энергетических ресурсов, модернизацию системы освещения в государственных учреждениях;
повышение энергосбережения и энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства - установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда, установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных, установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды и так далее;
повышение энергосбережения и энергоэффективности в организациях ТЭК, сокращение потерь электроэнергии, технические мероприятия по коммерческому учету электроэнергии, разработка и внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии и прочее;
повышение энергоэффективности на общественном транспорте республики - эксплуатацию автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности хозяйствующих субъектов области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Основные мероприятия подпрограммы содержатся в Приложении 2.
IV. Характеристика мер государственного
регулирования Подпрограммы
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определены меры государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые основываются на следующих принципах:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.
Финансовые меры включают разработку новых экономических механизмов, принятие изменений в законодательстве, обеспечивающих их введение.
Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы субъектов: ведомств, структур, учреждений.
Реализация подпрограммы предполагает использование мер государственного регулирования, охватывающих:
обязанности по учету используемых энергетических ресурсов;
требования к проведению энергетического обследования;
обязанности по разработке программ организаций с участием государства и муниципального образования;
обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;
требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
государственную поддержку энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением органами государственной власти и государственных учреждений Республики Калмыкия;
требование энергетической эффективности товаров, работ и услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных нужд.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы содержатся в Приложении 4.
V. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации Подпрограммы
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления в случае их
участия в разработке и реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы все муниципальные образования Республики Калмыкия разрабатывают муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Реализация подпрограммы предполагает участие органов местного самоуправления Республики Калмыкия, а именно в рамках мероприятия по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях оказания финансовой поддержки реализации расходных обязательств муниципальных образований при выполнении мероприятий по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы в рамках муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при соблюдении следующих условий:
наличие проектной документации на реализацию мероприятия по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы;
наличие утвержденной муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащей мероприятие по переводу объектов бюджетной сферы на автономное отопление;
нахождение объектов бюджетной сферы, входящих в перечень подлежащих переводу на автономное отопление, в реестре муниципального имущества;
наличие в местном бюджете финансовых средств, необходимых для обеспечения финансирования расходов по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы.
Результативность использования субсидии муниципальными образованиями оценивается ежегодно за отчетный год в соответствии с целевыми показателями, установленными Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия.
VII. Информация об участии государственных корпораций,
акционерных обществ с государственным участием, общественных,
научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрены мероприятия в сфере электроснабжения, которые реализуют Калмыцкий филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго", ОАО "Калмыцкая энергетическая компания", в жилищно-коммунальном хозяйстве, проводимые, в том числе, МУП "Элиставодоканал" и ОАО "Энергосервис". Участие указанных организаций планируется в рамках инвестиционных программ филиала ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" на 2012-2017 годы и ОАО "Калмыцкая энергетическая компания" на 2012-2016 годы. В мероприятиях, реализуемых в сфере жилищного фонда, предполагается участие управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, собственников помещений в жилом фонде. Участие государственных корпораций, общественных, научных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета Республики Калмыкия в пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий.
Для реализации мероприятий подпрограммы за период 2014-2020 гг. требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере 1 229 705,6 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов -1 047 557,8 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 10 000,0 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов, - 182147,8 тыс. рублей;
местные бюджеты - 194465,3 тыс. рублей;
юридические лица - 843092,5 тыс. рублей.
Ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной год уточняются объемы ассигнований из республиканского бюджета. Объемы финансирования из внебюджетных источников уточняются с учетом уровня цен, ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и оценки результативности мероприятий программы, достижения целевых индикаторов и показателей.
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов республиканского бюджета на реализацию государственной программы определяется порядком составления проекта бюджета Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период.
Подробная информация по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы изложена в Приложениях N№ 6, 7.
IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и
описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:
финансово-экономические риски,
социальные риски
Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланированным сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом скажется на показателях подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Республики Калмыкия.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы являются:
мониторинг;
открытость и подотчетность;
научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;
информационное сопровождение и общественные коммуникации.
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
ПАСПОРТ
Наименование "Обеспечение реализации Государственной
Подпрограммы программы"
Ответственный Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
исполнитель энергетики Республики Калмыкия
Подпрограммы
Соисполнители -
Подпрограммы
Программно-целевые -
инструменты
Подпрограммы
Цели подпрограммы (если Обеспечение реализации управленческой и
имеются) организационной деятельности Государственной
программы и повышение эффективности исполнения
государственных функций.
Задачи подпрограммы Обеспечение деятельности Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия, как ответственного
исполнителя (государственного заказчика)
Государственной программы.
Выполнение государственных функций и
государственных услуг в рамках реализации
Государственной программы.
Формирование и совершенствование механизмов
взаимодействия ответственного исполнителя с
соисполнителем по реализации мероприятий
Государственной программы.
Целевые индикаторы и объем обследованного жилищного фонда (в % от
показатели подпрограммы общего объема жилищного фонда);
уровень исполненных предписаний (в % от
общего числа выданных предписаний).
Этапы и сроки Срок реализации подпрограммы - 2013-2020
реализации подпрограммы годы.
Этапы реализации не выделяются.
Объем бюджетных Общий объем финансирования подпрограммы - 347
ассигнований 344,1 тыс. рублей, без учета дополнительных
подпрограммы объемов ресурсов 309 527,5 тыс. рублей, в том
числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
республиканский бюджет, действующие
расходные обязательства - 309 527,5 тыс.
рублей;
республиканский бюджет, дополнительные
объемы ресурсов,- 37 816,6 тыс. рублей;
местные бюджеты - 0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты Полное и своевременное обеспечение
реализации подпрограммы достижения целей и выполнение задач,
предусмотренных Государственной программой в
целом, в разрезе подпрограмм и основных
мероприятий, достижение запланированных
значений целевых показателей Государственной
программы.
Повышение доступности, качества и
эффективности оказания государственных услуг.
Оптимизация финансово-хозяйственной
деятельности подведомственного бюджетного
учреждения Республики Калмыкия, в том числе,
за счет привлечения средств от приносящей
доход деятельности; недопущение хищения
республиканского имущества.
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы и прогноз ее развития
Выделение Подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления Подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (далее - Министерство).
Управление реализацией Государственной программы и разграничение функций управления между центральным аппаратом Министерства и подведомственным учреждением регламентировано постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. № 275 "Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия".
Практическое управление реализацией Государственной программы основывается на использовании программно-целевых методов, повышении эффективности использования бюджетных средств Республики Калмыкия, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников.
Выделение данной Подпрограммы предусматривается в целях повышения эффективности бюджетных расходов.
Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации Государственной программы, являются обеспечение выполнения финансирования основных мероприятий Государственной программы, оптимальность распределения и доведения бюджетных средств Республики Калмыкия до их получателей, достижение прогнозных показателей, соответствие количества и качества предоставления государственных услуг финансовым затратам на их оказание.
Соответственно, необходимо дальнейшее совершенствование организации и управления Государственной программой на всех уровнях ее реализации.
Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимодействия центрального аппарата Министерства с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, а также подведомственным учреждением, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение Государственной программы, государственного задания и достижение установленных показателей.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,
сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы совпадают с приоритетами Государственной программы.
Исходя из задач Государственной программы и Подпрограмм, основными приоритетами реализации Подпрограммы являются:
выполнение функций Министерства по нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия;
повышение доступности, качества и эффективности оказания государственных услуг.
совершенствование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя с исполнителем по реализации мероприятий Государственной программы.
Целью реализации Подпрограммы является обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций. Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:
обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы;
выполнение государственных функций и государственных услуг в рамках реализации Государственной программы;
формирование и совершенствование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя с исполнителем по реализации мероприятий Государственной программы.
Основным ожидаемым конечным результатом является:
полное и своевременное обеспечение достижения целей и выполнение задач, предусмотренных Государственной программой, в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, достижение запланированных значений целевых показателей Государственной программы;
повышение доступности и качества выполнения государственных услуг;
оптимизация финансово-хозяйственной деятельности подведомственного бюджетного учреждения Республики Калмыкия, в том числе, за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности;
недопущение хищения республиканского имущества.
Сроки реализации Подпрограммы - 2013-2020 годы. Этапы реализации не выделяются.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Одним из основных мероприятий Подпрограммы является "Повышение качества и доступности услуг, оказываемых подведомственным учреждением Республики Калмыкия "Калмыцкое управление водопроводов".
Целями данного мероприятия являются:
планирование объема бюджетных субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на основе показателей количества и качества государственных услуг (содержания работ) и нормативных затрат на их оказание (выполнение);
создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждения и привлечения им внебюджетных источников финансового обеспечения;
повышение конкурентоспособности, доступности и качества государственных услуг;
повышение открытости деятельности учреждения, оказывающего государственную услугу.
повышение эффективности управления республиканским имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за подведомственным бюджетным учреждением Республики Калмыкия;
развитие материально-технической базы подведомственного бюджетного учреждения Республики Калмыкия, в том числе за счет более активного привлечения средств от приносящей доход деятельности.
Вместе с тем, для решения поставленных подпрограммой задач планируется реализация мероприятий по осуществлению полномочий в соответствии с Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержденного Постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. № 275.
IV. Характеристика мер государственного
регулирования Подпрограммы
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы предусматривается формирование и развитие нормативно-правового регулирования в сфере реализации Государственной программы.
V. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации Подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) (Приложение 5 к настоящей Государственной программе).
VI. Информация об участии государственных
корпораций, акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а
также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы не предполагается участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
VII. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления в случае
их участия в разработке и реализации Подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не планируется участие органов местного самоуправления.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 347 344,1 тыс. рублей, без учета дополнительных объемов ресурсов - 309 527,5 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 309 527,5 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 37 816,6 тыс. рублей;
местные бюджеты - 0 тыс. рублей.
IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и
описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы связаны с недофинансированием мероприятий Государственной программы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
систематического мониторинга реализации Государственной программы;
подготовки и представления в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики Калмыкия плана реализации Государственной программы, предусматривающего при необходимости предложения о ее корректировке.
подготовки и представления в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики Калмыкия годового отчета о ходе реализации Государственной программы.
ПАСПОРТ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
НА 2011-2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Наименование Программы Республиканская программа
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Республике Калмыкия на 2011-2015 годы
и на период до 2020 года" (далее -
Программа).
Дата принятия решения о Федеральный закон от 23 ноября 2009
разработке республиканской года № 261-ФЗ "Об
целевой Программы, дата ее энергосбережении и о повышении
утверждения (наименование и энергетической эффективности и о
номер соответсвующего внесении изменений в отдельные
нормативного акта) законодательные акты Российской
Федерации"; Федеральный закон от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства"; распоряжение
Правительства РФ от 27 декабря 2010 г.
№ 2446-р "Об утверждении
государственной программы
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период
до 2020 года"
Государственный заказчик - Министерство жилищно-коммунального
координатор Программы хозяйства и энергетики Республики
Калмыкия
и Государственные заказчики Министерство социального развития,
Программы труда и занятости Республики Калмыкия,
Администрация Главы Республики
Калмыкия, Аппарат Правительства
Республики Калмыкия; Министерство
здравоохранения Республики Калмыкия,
Министерство образования и науки
Республики Калмыкия, Министерство
культуры Республики Калмыкия,
Министерство по земельным и
имущественным отношениям Республики
Калмыкия, Министерство по
строительству, транспорту и дорожному
хозяйству Республики Калмыкия,
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики
Калмыкия, Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Калмыкия, Министерство
сельского хозяйства Республики
Калмыкия, Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Республики
Калмыкия, Министерство финансов
Республики Калмыкия, Министерство
экономики и торговли Республики
Калмыкия, Региональная служба по
тарифам Республики Калмыкия, Служба по
вопросам мировой юстиции Республики
Калмыкия, Управление записи актов
гражданского состояния Республики
Калмыкия, Управление по развитию
электронного правительства Республики
Калмыкия, Управление ветеринарии
Республики Калмыкия.
Основные разработчики Министерство жилищно-коммунального
Программы хозяйства и энергетики Республики
Калмыкия
Исполнители Программы Министерство социального развития,
труда и занятости Республики Калмыкия,
Администрация Главы Республики
Калмыкия, Аппарат Правительства
Республики Калмыкия; Министерство
здравоохранения Республики Калмыкия,
Министерство образования и науки
Республики Калмыкия, Министерство
культуры Республики Калмыкия,
Министерство по земельным и
имущественным отношениям Республики
Калмыкия, Министерство по
строительству, транспорту и дорожному
хозяйству Республики Калмыкия,
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики
Калмыкия, Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Калмыкия, Министерство
сельского хозяйства Республики
Калмыкия, Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Республики
Калмыкия, Министерство финансов
Республики Калмыкия, Министерство
экономики и торговли Республики
Калмыкия, Региональная служба по
тарифам Республики Калмыкия, Служба по
вопросам мировой юстиции Республики
Калмыкия, Управление записи актов
гражданского состояния Республики
Калмыкия, Управление по развитию
электронного правительства Республики
Калмыкия, Управление ветеринарии
Республики Калмыкия, администрации
муниципальных образований Республики
Калмыкия (по согласованию),
хозяйствующие субъекты Республики
Калмыкия (по согласованию).
Цель и задачи Программы Энергосбережение и повышение
эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Республике
Калмыкия и обеспечение энергетической
безопасности с учетом стратегии
долгосрочного развития республики.
Основные задачи Программы:
модернизация существующих мощностей
производства, передачи и потребления
энергетических ресурсов;
снижение затрат на потребление
энергетических ресурсов, в том числе в
социальной сфере, жилищно-коммунальном
хозяйстве, включая население
республики, путем внедрения
энергосберегающих осветительных
приборов, энергоэффективного
оборудования и технологий;
внедрение современных технологий
энергосбережения на предприятиях путем
реализации инвестиционных проектов и
программ в области повышения
энергоэффективности и энергосбережения;
расширение использования возобновляемых
источников энергии;
стимулирование научно-технических
разработок, направленных на создание и
внедрение энергетически эффективных
технологий в сфере производства,
передачи и потребления энергетических
ресурсов;
пропаганда повышения энергетической
эффективности и энергосбережения путем
вовлечения всех групп потребителей в
энергосбережение.
Важнейшие целевые индикаторы Снижение энергоемкости валового
и показатели регионального продукта на 40% к 2020
году по отношению к уровню 2007 года;
Снижение электропотребления за период
2011 - 2020 годы, всего на 31,179
млн. кВтч.,
Снижение теплопотребления за 2011-2020
годы на 26,74 тыс. Гкал.
Сроки и этапы реализации 2011 - 2020 годы в том числе:
Программы I этап - 2011-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы -
финансирования 1476971,5 тыс. рублей, в том числе:
Программы федеральный бюджет - 3798,1 тыс.
рублей;
республиканский бюджет - 177896,6 тыс.
рублей;
местные бюджеты - 288503,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 1006773,3 тыс.
рублей.
Ожидаемые конечные результаты Экономический эффект от снижения
реализации Программы энергоемкости ВРП - 156,280 млн.
рублей.
ПАСПОРТ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ В РАМКАХ ФЦП "ЮГ РОССИИ
(2008-2013 ГОДЫ)" В 2009-2013 ГОДАХ"
Наименование Республиканская целевая программа "Об
Программы инвестиционных проектах, реализуемых в Республике
Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)"
в 2009-2013 годах"
Дата принятия Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от
решения о 26 декабря 2008 года № 411-р "Об одобрении
разработке Концепции республиканской целевой программы "Об
Программы, дата ее инвестиционных проектах, реализуемых в Республике
утверждения Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)"
(наименование и в 2009-2012 годах"
номер
соответствующего
нормативного акта)
Государственный Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
заказчик - энергетики Республики Калмыкия
координатор
Программы
Государственный Министерство по строительству, транспорту и
заказчик Программы дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Основные Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
разработчики энергетики Республики Калмыкия
Программы
Цели и задачи Главной целью Программы является обеспечение
Программы повышения благосостояния и качества жизни населения
республики на основе реализации на территории
Республики Калмыкия инвестиционных проектов ФЦП "Юг
России (2008-2013 годы)".
Для достижения поставленной цели Программы
необходимо решить следующие задачи:
развитие на территории республики туристско-
рекреационного, агропромышленного комплексов,
обеспечивающих высокую добавленную стоимость,
высокие темпы экономического роста и занятость
населения; повышение доступности и качества
социальной инфраструктуры на местном уровне;
повышение занятости населения.
Сроки и этапы 2009-2013 годы
реализации
Программы
Важнейшие целевые Количество отдыхающих (число туристских прибытий)
показатели и (тыс. человек);
индикаторы строительство и реконструкция учреждений
Программы здравоохранения (ввод койко-мест);
строительство и реконструкция образовательных
учреждений (ввод ученических мест);
строительство газопроводов (километров);
строительство и реконструкция объектов
водоснабжения (километров, тыс. куб. м. в сутки);
строительство и реконструкция канализационных
сетей и очистных сооружений (километров).
Создание рабочих Более 3590 рабочих мест
мест
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы рассчитан в
финансирования по ценах соответствующих лет и составляет 12 452,88
направлениям и млн. рублей, в том числе:
годам из федерального бюджета - 2 326,22 млн.
рублей:
2009 год - 1 143,22 млн. рублей;
2010 год - 287,10 млн. рублей;
2011 год - 196,90 млн. рублей;
2012 год - 423,01 млн. рублей;
2013 год - 275,99 млн. рублей;
из республиканского бюджета - 455,82 млн.
рублей:
2009 год - 63,04 млн. рублей;
2010 год - 89,92 млн. рублей;
2011 год - 17,36 млн. рублей;
2012 год - 14,89 млн. рублей;
2013 год - 270,61 млн. рублей;
из местного бюджета - 55,74 млн. рублей:
2009 год - 36,19 млн. рублей;
2010 год - 1,80 млн. рублей;
2011 год - 1,90 млн. рублей;
2012 год - 0,00 млн. рублей;
2013 год - 15,85 млн. рублей;
из внебюджетных источников - 9 615,10 млн.
рублей:
2009 год - 2 366,70 млн. рублей;
2010 год - 853,40 млн. рублей;
2011 год - 2 132,70 млн. рублей;
2012 год - 2 042,70 млн. рублей;
2013 год - 2 219,60 млн. рублей.
Ожидаемые конечные Развитие энергетического, туристско-рекреационного
результаты комплексов, промышленного и сельскохозяйственного
реализации производства обеспечит создание более 3590 рабочих
Программы мест, увеличение объемов производства достигнет
более 1870 млн. рублей, прирост налоговых
поступлений в бюджет Республики Калмыкия составит
более 560 млн. рублей.
Приложение 1
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Значения показателей
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
№ (индикатор) Ед. изм.
п/п (наименование) с с с с с с с с
базовый учетом базовый учетом базовый учетом базовый учетом базовый учетом базовый учетом базовый учетом базовый с учетом базовый учетом
вариант доп. вариант доп. вариант доп. вариант доп. вариант доп. вариант доп. вариант доп. вариант доп. средств вариант доп.
средств средств средств средств средств средств средств средств
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
Протяженность
построенных и
1 реконструированных
канализационных
сетей и очистных
сооружений километров 20 20 30 30 25 15 20
Доля заемных средств
в общем объеме
капитальных вложений
2 в системы %
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод 7 14 21 30 32 35 37
Уровень износа
3 коммунальной % 68,0 65,0 63,0 61,0 60,0 59,0 57,0 55,0 50,0
инфраструктуры
Протяженность сетей
4 построенных
газопроводов километров - 59 3,5 - - -
Протяженность сетей
построенных и
5 реконструированных
объектов
водоснабжения километров - 45,1 1,0 198,585 38,8 119,0 62,6 48,7 201,32
Подпрограмма "Локальное водоснабжение"
6 Количество шт.
пробуренных скважин 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 4 0 2 0 1 0 0
Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения"
Количество поданной
7 воды на обводнение и млн. м3 0 16125 0 16125 0 16125 0 16125 0 16125 0 16125 0 16125 0 16125 0 16125
питьевое
водоснабжение
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия"
Доля общей площади
капитально
отремонтированных
многоквартирных
8 домов в общей % 1,8 1,8 1,5 1,5 0 3,3 0 3,3 0 3,3 0 3,3 0 3,3 0 3,3 0 3,3
площади
многоквартирных
домов, построенных
до 2013 года
Доля общей площади
расселенного
аварийного жилищного
фонда от общей
9 площади жилищного % 7,0 7,0 0 29,2 0 37,2 0 16,4 0 8,4 0 1,8 0 0 0 0 0 0
фонда, признанного
аварийным по
состоянию на
01.01.2012 г.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Динамика
энергоемкости кг.у.т./тыс
10 валового .руб. 20,81 20,81 19,97 19,97 18,80 18,80 18,77 18,77 18,78 18,78 18,39 18,39 17,94 17,94 17,49 17,49 16,98 16,98
регионального
продукта
Доля объемов
электрической
энергии (далее -
ЭЭ), расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
11 многоквартирных % 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
домов - с
использованием
коллективных
приборов учета), в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) на
территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов
тепловой энергии
(далее - ТЭ),
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
12 многоквартирных % 68,1 68,1 75,2 75,2 75,2 78,0 75,2 86,9 75,2 88,2 75,2 92,3 75,2 95,2 75,2 95,5 75,2 96,4
домов - с
использованием
коллективных
приборов учета), в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой) на
территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов воды,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
13 домов - с % 66,3 66,3 94,5 94,5 94,5 95,6 94,5 95,9 94,5 95,9 94,5 96,4 94,5 96,2 94,5 96,5 94,5 96,8
использованием
коллективных
приборов учета), в
общем объеме воды,
потребляемой
(используемой) на
территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов
природного газа,
расчеты за который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
14 домов - с % 91,6 91,6 93,1 93,1 93,1 93,6 93,10 94,03 93,10 94,29 93,10 94,41 93,10 94,54 93,10 94,75 93,10 94,85
использованием
индивидуальных и
общих приборов
учета) в общем
объеме природного
газа, потребляемого
(используемого) на
территории субъекта
Российской Федерации
Изменение объема
производства
энергетических
ресурсов с
15 использованием тыс.т.у.т. 0,00 0,00 1,20 1,20 1,60 1,60 62,00 62,00 59,30 59,30 28,70 28,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возобновляемых
источников энергии и
(или) вторичных
энергетических
ресурсов
Доля энергетических
ресурсов,
производимых с
использованием
возобновляемых
источников энергии и
(или) вторичных
16 энергетических % 0,00 0,00 1,6 1,6 3,4 3,4 42,4 42,4 57,7 57,7 62,2 62,2 61,6 61,6 61,0 61,0 60,8 60,8
ресурсов, в общем
объеме
энергетических
ресурсов,
производимых на
территории субъекта
Российской Федерации
Объем внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению и
17 повышению % 51,46 51,5 50,0 50,0 67,7 67,7 77,6 77,6 77,2 77,2 69,5 69,5 74,1 74,1 75,8 75,8 71,7 71,7
энергетической
эффективности, в
общем объеме
финансирования
региональной
программы
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
Экономия
электрической 80 80 92 92 108 108 109 109 109 109 114 114 121 121 127 134 134
18 энергии в тыс.кВтч 465,55 465,55 335,89 335,89 857,9 857,9 282,34 282,3 093,9 093,9 714,3 714,3 106,6 106,6 465,4 127 465,4 665,3 665,3
натуральном
выражении
Экономия
электрической 275 275 316 316 373 373 374 374 374 374 393 393 415 415 437 461 461
19 энергии в тыс.руб. 996,8 996,82 712,1 712,1 382,5 382,5 838,4 838,4 192,2 192,2 470,0 470,0 395,5 395,5 206,2 437 206,2 902,1 902,1
стоимостном
выражении
Экономия тепловой
20 энергии в тыс.Гкал 43,30 43,30 49,69 49,69 58,58 58,58 58,81 58,81 58,71 58,71 61,73 61,73 65,17 65,17 68,59 68,59 72,47 72,47
натуральном
выражении
Экономия тепловой
21 энергии в тыс.руб. 47 47 54 54 64 64 64 64 64 64 67 67 71 71 75 75 095,4 79 79
стоимостном 405,7 405,7 399,1 399,1 132,9 132,9 383,0 383,0 272,0 272,0 583,2 583,2 349,1 349,1 095,4 337,2 337,2
выражении
Экономии воды в
22 натуральном тыс.куб.м 1 738,5 1 738,5 1 995,0 1 995,0 2 352,0 2 352,0 2 361,2 2 361,2 2 357,1 2 357,1 2 478,5 2 478,5 2 616,6 2 616,6 2 754,0 2 754,0 2 909,6 2 909,6
выражении
Экономии воды в 38 38 44 44 52 52 52 52 52 52 55 55 58 58 61 65 65
23 стоимостном тыс.руб. 995,5 995,5 748,2 748,2 755,1 755,1 960,8 960,8 869,5 869,5 593,3 593,3 691,1 691,1 772,8 61 772,8 262,0 262,0
выражении
Экономия природного 63 63 73 73 86 86 86 86 86 86 90 90 95 95 100 106 106
24 газа в натуральном тыс.куб.м 758,3 758,3 164,0 164,0 255,5 255,5 591,8 591,8 442,5 442,5 895,9 895,9 960,9 960,9 999,4 100 999,4 704,5 704,5
выражении
Экономия природного 171 171 196 196 231 231 232 232 232 232 244 244 257 257 271 286 286
25 газа в стоимостном тыс.руб. 318,6 318,6 591,6 591,6 768,4 768,4 672,2 672,2 271,0 271,0 237,3 237,3 847,0 847,0 385,5 271 385,5 714,9 714,9
выражении
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе
Доля объемов ЭЭ,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями, оплата
которой
осуществляется с
26 использованием % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
государственными
учреждениями на
территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов ТЭ,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями,
расчеты за которую
осуществляются с
27 использованием % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями на
территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов воды,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями,
расчеты за которую
осуществляются с
28 использованием % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
приборов учета, в
общем объеме воды,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями на
территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов
природного газа,
потребляемого
(используемого)
государственными
учреждениями,
расчеты за который
осуществляются с
29 использованием % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
государственными
учреждениями на
территории субъекта
Российской Федерации
Доля расходов
бюджета субъекта
Российской Федерации
на обеспечение
30 энергетическими % 1,48 1,48 1,43 1,43 1,39 1,39 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
ресурсами
государственных
учреждений (для
сопоставимых
условий)
Доля расходов
бюджета субъекта
Российской Федерации
на обеспечение
31 энергетическими % 1,24 1,24 1,35 1,35 1,77 1,77 1,70 1,70 1,68 1,68 1,60 1,60 1,53 1,53 1,45 1,45 1,38 1,38
ресурсами
государственных
учреждений (для
фактических условий)
Динамика расходов
бюджета субъекта
Российской Федерации
на обеспечение
32 энергетическими млн.руб. -13,93 -13,93 -3,54 -3,54 -3,43 -3,43 -3,33 -3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ресурсами
государственных
учреждений (для
фактических условий)
Динамика расходов
бюджета субъекта
Российской Федерации
на обеспечение
33 энергетическими млн.руб. -13,63 -13,63 -17,17 -17,17 -20,60 -20,60 -23,93 -23,93 -23,93 -23,93 -23,93 -23,93 -23,93 -23,93 -23,93 -23,93 -23,93 -23,93
ресурсами
государственных
учреждений (для
сопоставимых
условий)
Доля расходов
бюджета субъекта
Российской Федерации
на предоставление
34 субсидий % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение топлива
Динамика расходов
бюджета субъекта
Российской Федерации
на предоставление
35 субсидий млн.руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение топлива
Доля государственных
учреждений,
финансируемых за
счет бюджета
субъекта Российской
Федерации, в общем
36 объеме % 78,9 78,9 78,9 100,0 78,9 100,0 78,9 100,0 78,9 100,0 78,9 100,0 78,9 100,0 78,9 100,0 78,9 100,0
государственных
учреждений, в
отношении которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
Число
энергосервисных
договоров
37 (контрактов), шт. 0 0 0 0 80 80 161 161 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322
заключенных
государственными
заказчиками
Доля государственных
заказчиков в общем
объеме
38 государственных шт. 0 0 0 0 42 42 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
заказчиков, которыми
заключены
энергосервисные
договоры (контракты)
Доля товаров, работ,
услуг, закупаемых
для государственных
нужд в соответствии
с требованиями
39 энергетической % 0,63 0,63 2,54 2,54 1,03 1,03 0,92 0,92 0,77 0,77 1,37 1,37 0,48 0,48 0,44 0,44 0,41 0,41
эффективности, в
общем объеме
закупаемых товаров,
работ, услуг для
государственных нужд
Удельные расходы
бюджета субъекта
Российской Федерации
на предоставление
40 социальной поддержки тыс.руб./че 5,55 5,55 5,93 5,93 6,13 6,13 6,33 6,33 6,56 6,56 6,78 6,78 7,01 7,01 7,24 7,24 7,48 7,48
гражданам по оплате л.
жилого помещения и
коммунальных услуг
(в расчете на одного
жителя)
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
Доля объемов ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты за
которую
осуществляются с
41 использованием % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на территории
субъекта Российской
Федерации
Доля объемов ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
42 коллективных % 89,6 89,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на территории
субъекта Российской
Федерации
Доля объемов ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
индивидуальных и
43 общих (для % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
коммунальной
квартиры) приборов
учета, в общем
объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на территории
субъекта Российской
Федерации
Доля объемов ТЭ,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах, расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
44 общем объеме ТЭ, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
потребляемой
(используемой) в
жилых домах на
территории субъекта
Российской Федерации
(за исключением
многоквартирных
домов)
Доля объемов ТЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
45 коллективных % 68,2 68,2 72,3 72,3 72,3 76,1 72,3 84,1 72,3 89,1 72,3 93,7 72,3 94,0 72,3 94,2 72,3 94,4
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на территории
субъекта Российской
Федерации
Доля объемов воды,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
46 приборов учета, в % 61,9 61,9 69,8 69,8 69,8 96,8 69,8 96,9 69,8 98,7 69,8 98,7 69,8 98,8 69,8 99,2 69,8 99,2
общем объеме воды,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на территории
субъекта Российской
Федерации,
муниципального
образования
Доля объемов воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
47 коллективных % 24,8 24,8 60,4 60,4 60,4 95,8 60,4 96,2 60,4 96,3 60,4 96,9 60,4 97,2 60,4 98,3 60,4 99,0
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на территории
субъекта Российской
Федерации
Доля объемов воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
48 общих (для % 51,6 51,6 55,8 55,8 55,8 98,5 55,8 98,7 55,8 98,7 55,8 99,1 55,8 99,5 55,8 99,8 55,8 100,0
коммунальной
квартиры) приборов
учета, в общем
объеме воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на территории
субъекта Российской
Федерации
Доля объемов
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты за
который
осуществляются с
49 использованием % 87,0 87,0 89,7 89,7 90,3 90,3 90,4 90,4 90,5 90,5 90,6 90,6 90,7 90,8 90,9 90,9 91,1 91,1
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на территории
субъекта Российской
Федерации
Доля объемов
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах, расчеты за
который
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
50 общих (для % 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 50,0 15,8 100,0 15,8 100 15,8 100 15,8 100 15,8 100 15,8 100
коммунальной
квартиры) приборов
учета, в общем
объеме природного
газа, потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах на территории
субъекта Российской
Федерации
Число жилых домов, в
отношении которых
51 проведено шт. 13 13 69 69 600 600 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
энергетическое
обследование (далее
- ЭО)
Доля жилых домов, в
отношении которых
52 проведено ЭО, в % 0,1 0,1 0,6 0,6 4,8 4,8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
общем числе жилых
домов
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
Динамика количества
высокоэкономичных по
использованию
моторного топлива (в
том числе
относящихся к
объектам с высоким
классом
энергетической
53 эффективности) шт. 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
транспортных
средств, относящихся
к общественному
транспорту,
регулирование
тарифов на услуги по
перевозке на котором
осуществляется
субъектом Российской
Федерации
Динамика количества
общественного
транспорта,
регулирование
тарифов на услуги по
перевозке на котором
осуществляется
субъектом Российской
Федерации, в
отношении которых
проведены
54 мероприятия по шт. 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности, в том
числе по замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами в
качестве моторного
топлива, природным
газом.
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
Объем
обследованного
55 жилищного фонда (в % %
от общего объема
жилищного фонда) 83 83 85 85 90 90 93 93 96 96 100 100 - 100 - 100 - 100
Уровень исполненных
предписаний (в % от
56 общего числа %
выданных
предписаний) 88 88 90 90 93 93 96 96 98 98 100 100 - 100 - 100 - 100
РЦП "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах"
Строительство и
57 реконструкция км 18,7 18,7 15,1 15,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
объектов
водоснабжения
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Срок Последствия
Номер и наименование Ожидаемый нереализации Связь с показателями
№ п/п ведомственной целевой Ответственный начала окончани непосредственный ведомственной целевой государственной программы
программы, основного исполнитель реализа- я результат (краткое программы, основного (подпрограммы)
мероприятия ции реализац описание) мероприятия
ии
1 Подпрограмма 1 "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
1.1 Основное мероприятия 1.1 Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению
подземных вод
Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
Водоотвод к п.Хомутников коммунального 2014 2015 п.Хомутниковский питьевого и реконструированных
1.1.1 Ики-Бурульского района РК хозяйства и энергетики питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Водоснабжение п.Чолун Хамур Министерство жилищно- Протяженность построенных
Ики-Бурульского района коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника и реконструированных
1.1.2 Республики Калмыкия с хозяйства и энергетики 2014 2015 п.Южный,п.Манцын Кец питьевого водопроводных сетей и
отводами на п.Южный и РК питьевой водой водоснабжения очистных сооружений, км.
п.Манцын Кец
Подводящий водопровод к Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
п.Маныч и п.Зунда-Толга Ики- коммунального 2014 2015 п.Маныч, п.Зунда Толга питьевого и реконструированных
1.1.3 Бурульского района РК хозяйства и энергетики питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Строительство водоотводов от
Ики-Бурульского группового Министерство жилищно- Протяженность построенных
водовода с подключением к коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника и реконструированных
1.1.4 Северо-Левокумскому хозяйства и энергетики 2014 2015 п.Хомутниковский питьевого водопроводных сетей и
месторождению подземных вод. РК питьевой водой водоснабжения очистных сооружений, км.
Водоотвод п. Ут-Сала Ики-
Бурульского района РК.
Реконструкция подводящего Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
водопровода к п. Бага-Бурул коммунального 2014 2015 п.Хомутниковский питьевого и реконструированных
1.1.5 Ики-Бурульского района хозяйства и энергетики питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
Республики Калмыкия РК очистных сооружений, км.
Строительство подводящего
водовода пос. Оргакин к Министерство жилищно- Протяженность построенных
магистральному водоводу Ики- коммунального Обеспечение жителей п. Отсутствие источника и реконструированных
1.1.6 Бурульского группового хозяйства и энергетики 2014 2015 Оргакин питьевой водой питьевого водопроводных сетей и
водопровода в границах Ики- РК водоснабжения очистных сооружений, км.
Бурульского района
Республики Калмыкия
Строительство
водоотводоотводов от Ики-
Бурульского группового
водопровода с подключением к Министерство жилищно- Протяженность построенных
Северо-Левокумскому коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника и реконструированных
1.1.7 месторождению подземных вод. хозяйства и энергетики 2014 2015 п.Приманыч, п.Шатта и питьевого водопроводных сетей и
Водоотвод к пос.Приманыч, РК п.Кевюды питьевой водой водоснабжения очистных сооружений, км.
пос.Шатта и п.Кевюды Ики-
Бурульского района и
п.Первомайский Приютненского
района РК.
Реконструкция водопроводных Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
сетей и сооружений в п.Ики- коммунального 2014 2015 п.Ики-Бурул питьевой питьевого и реконструированных
1.1.8 Бурул Ики-Бурульского района хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
Республики Калмыкия РК очистных сооружений, км.
Строительство водовода пос. Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
Магна - пос. Приютное и коммунального 2014 2017 п.Приютное питьевой питьевого и реконструированных
1.1.9 отводов от магистрального хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
водопровода РК очистных сооружений, км.
Водовод к населенным пунктам Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.1.1 п.Нарын, п.Бурата, коммунального 2014 2015 п.Нарын, п.Бурата, питьевого и реконструированных
0 п.Песчаный Приютненского хозяйства и энергетики п.Песчаный питьевой водоснабжения водопроводных сетей и
района РК РК водой очистных сооружений, км.
Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.1.1 Водовод к п.Ульдючины коммунального 2014 2015 п.Ульдючины питьевой питьевого и реконструированных
1 Приютненского района РК хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.1.1 Водовод к с.Воробьевка коммунального 2014 2015 с.Воробьевка питьевой питьевого и реконструированных
2 Приютненского района РК хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Министерство жилищно- Отсутствие источника Протяженность построенных
1.1.1 Водоотвод к п.Нарта и п.Бугу коммунального 2014 2015 Обеспечение жителей питьевого и реконструированных
3 Приютненского района РК хозяйства и энергетики п.Нарта питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Министерство жилищно- Отсутствие источника Протяженность построенных
1.1.1 Водовод к п.Манц коммунального 2014 2015 Обеспечение жителей питьевого и реконструированных
4 Приютненского района РК хозяйства и энергетики п.Манц питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Строительство водопроводных Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.1.1 сетей в п.Лола, п. коммунального 2014 2015 п.Лола, п. Максимовка питьевого и реконструированных
5 Максимовка хозяйства и энергетики питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Министерство жилищно- Отсутствие источника Протяженность построенных
1.1.1 Строительство водопроводных коммунального 2014 2015 Обеспечение жителей питьевого и реконструированных
6 сетей в п.Аршан хозяйства и энергетики п.Аршан питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Водоснабжение с. Министерство жилищно- Обеспечение жителей с. Отсутствие источника Протяженность построенных
1.1.1 Вознесеновка (1 пусковой коммунального 2014 2015 Вознесеновка питьевой питьевого и реконструированных
7 комплекс) Целинного района хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
Республики Калмыкия РК очистных сооружений, км.
1.2 Основное мероприятие 1.2. Водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия
Строительство водовода Министерство жилищно- Протяженность построенных
п.Красный Партизан коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника и реконструированных
1.2.1 Ростовской области- хозяйства и энергетики 2014 2015 п.Октябрьский питьевой питьевого водопроводных сетей и
п.Октябрьский Приютненского РК водой водоснабжения очистных сооружений, км.
района РК
Водоснабжение с.Бага-Тугтун Министерство жилищно- Протяженность построенных
Яшалтинского района коммунального Обеспечение Отсутствие источника и реконструированных
1.2.2 Республики Калмыкия (I этап хозяйства и энергетики 2014 2014 жителейс.Бага-Тугтун питьевого водопроводных сетей и
водозаборные сооружения, РК питьевой водой водоснабжения очистных сооружений, км.
водовод)
Водоснабжение с. Министерство жилищно- Обеспечение жителей с. Отсутствие источника Протяженность построенных
Красномихайловское и коммунального 2018 2020 Красномихайловское и питьевого и реконструированных
1.2.3 с.Матросово Яшалтинского хозяйства и энергетики с.Матросово питьевой водоснабжения водопроводных сетей и
района РК водой очистных сооружений, км.
Реконструкция
канализационных сетей со Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие Протяженность построенных
строительством коммунального 2019 2019 с.Троицкое канализационных сетей и реконструированных
1.2.4 канализационно-очистных хозяйства и энергетики канализационными сетями и очистных сооружений водопроводных сетей и
сооружений в с.Троицкое РК очистных сооружений, км.
Целинного района РК
Водоснабжение п. Найнтахн Министерство жилищно- Отсутствие источника Протяженность построенных
Целинного района Республики коммунального 2019 2020 Обеспечение жителей п. питьевого и реконструированных
1.2.5 Калмыкия хозяйства и энергетики Найнтахн питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Водоснабжение п. Хар-Булук Министерство жилищно- Обеспечение жителей п. Отсутствие источника Протяженность построенных
Целинного района Республики коммунального 2019 2020 Хар-Булук питьевой питьевого и реконструированных
1.2.6 Калмыкия хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Водоснабжение п. Ялмта Министерство жилищно- Отсутствие источника Протяженность построенных
Целинного района Республики коммунального 2019 2020 Обеспечение жителей п. питьевого и реконструированных
1.2.7 Калмыкия хозяйства и энергетики Ялмта питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Водоснабжение п. Чагорта Министерство жилищно- Отсутствие источника Протяженность построенных
Целинного района Республики коммунального 2019 2020 Обеспечение жителей п. питьевого и реконструированных
1.2.8 Калмыкия хозяйства и энергетики Чагорта питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Реконструкция водозабора Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
"Сладкий Артезиан" и коммунального 2015 2018 п.Комсомольский питьевого и реконструированных
1.2.9 магистрального водовода до хозяйства и энергетики питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
пос. Комсомольский РК очистных сооружений, км.
Строительство водовода от Министерство жилищно- Обеспечение Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.1 НПС "Комсомольская" до коммунального 2015 2016 жителейп.Нарын-Худук питьевого и реконструированных
0 п.Нарын-Худук хозяйства и энергетики питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
Черноземельского района РК РК очистных сооружений, км.
Строительство водоочистной Министерство жилищно- Протяженность построенных
установки на водозаборе коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника и реконструированных
1.2.1 балки Хаар Зуха для хозяйства и энергетики 2018 2019 п.Сарул питьевой водой питьевого водопроводных сетей и
1 водоснабжения п.Сарул РК водоснабжения очистных сооружений, км.
Черноземельского района РК
Водоснабжение с.Веселое Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.1 Городовиковского района коммунального 2016 2019 с.Веселое питьевой питьевого и реконструированных
2 Республики Калмыкия хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Строительство водоподводящей
линии к с. Улан-Хол Министерство жилищно- Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.1 (насосная станция, очистные коммунального 2015 2016 Обеспечение жителей с. питьевого и реконструированных
3 сооружения, трубопровод) хозяйства и энергетики Улан-Хол питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
Лаганского района Республики РК очистных сооружений, км.
Калмыкия
Строительство водопроводных Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.1 сетей и сооружений в с.Малые коммунального 2017 2020 с.Малые Дербеты питьевого и реконструированных
4 Дербеты Малодербетовского хозяйства и энергетики питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
района РК РК очистных сооружений, км.
Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.1 Водоснабжение п.Ики-Бухус коммунального 2017 2020 п.Ики-Бухус питьевой питьевого и реконструированных
5 Малодербетовского района РК хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Магистральный водопровод к Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.1 с.Садовое Сарпинского района коммунального 2017 2020 с.Садовое питьевой питьевого и реконструированных
6 РК хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Строительство подводящего Министерство жилищно- Обеспечение жителей п. Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.1 водопровода от п.Годжур до коммунального 2017 2020 Аршань-Зельмень питьевого и реконструированных
7 п. Аршань-Зельмень хозяйства и энергетики питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Магистральный водопровод к Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.1 с.Уманцево Сарпинского коммунального 2014 2015 с.Уманцево питьевой питьевого и реконструированных
8 района РК хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Магистральный водопровод к Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.1 с.Обильное Сарпинского коммунального 2018 2020 с.Обильное питьевой питьевого и реконструированных
9 района РК хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Магистральный водопровод к Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.2 с.Кануково Сарпинского коммунального 2018 2020 с.Кануково питьевой питьевого и реконструированных
0 района РК хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Магистральный водопровод к Министерство жилищно- Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.2 с.Шарнут Сарпинского района коммунального 2020 2020 Обеспечение жителей питьевого и реконструированных
1 РК хозяйства и энергетики с.Шарнут питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Магистральный водопровод к Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.2 с.Салын Тугтун Сарпинского коммунального 2019 2020 с.Салын Тугтун питьевой питьевого и реконструированных
2 района РК хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Реконструкция водопроводных Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
1.2.2 сетей п.Цаган Аман коммунального 2014 2017 п.Цаган Аман питьевой питьевого и реконструированных
3 Юстинского района хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
Республики Калмыкия РК очистных сооружений, км.
Водоотведение п.Цаган Аман Министерство жилищно- Обеспечение жителей Протяженность построенных
2.24 Юстинского района коммунального 2017 2020 п.Цаган Аман п.Цаган Отсутствие системы и реконструированных
Республики Калмыкия хозяйства и энергетики Аман и очистными водоотведения водопроводных сетей и
РК сооружениями очистных сооружений, км.
Водоснабжение п.Улан Эрге Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие источника Протяженность построенных
2.25 Яшкульского района коммунального 2019 2020 п.Улан Эрге питьевой питьевого и реконструированных
Республики Калмыкия хозяйства и энергетики водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
Министерство жилищно- Отсутствие источника Протяженность построенных
2.26 Водоснабжение пос. Восход коммунального 2017 2018 Обеспечение жителей пос. питьевого и реконструированных
хозяйства и энергетики Восход питьевой водой водоснабжения водопроводных сетей и
РК очистных сооружений, км.
1.3. Основное мероприятие 1.3. Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений
Доля заемных средств в
Реконструкция водопроводных Министерство жилищно- общем объеме капитальных
сетей и сооружений в коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника вложений в системы
1.3.1 г.Городовиковск хозяйства и энергетики 2016 2016 г.Городовиковск питьевого теплоснабжения,
Городовиковского района РК питьевой водой водоснабжения водоснабжения,
Республики Калмыкия водоотведения и очистки
сточных вод;
Доля заемных средств в
Строительство Министерство жилищно- общем объеме капитальных
канализационных самотечных и коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника вложений в системы
1.3.2 напорного коллекторов, хозяйства и энергетики 2015 2019 г.Лагань системой питьевого теплоснабжения,
канализационных очистных РК канализации водоснабжения водоснабжения,
сооружений, г.Лагань водоотведения и очистки
сточных вод;
Доля заемных средств в
Министерство жилищно- общем объеме капитальных
Реконструкция водопроводных коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника вложений в системы
1.3.3 сетей в г. Лагань, хозяйства и энергетики 2015 2018 г.Лагань питьевой водой питьевого теплоснабжения,
Лаганского района РК водоснабжения водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод;
Доля заемных средств в
Строительство станции Министерство жилищно- общем объеме капитальных
обеззараживания воды уч. коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника вложений в системы
1.3.4 "Водоканал" в г.Лагань хозяйства и энергетики 2018 2020 г.Лагань питьевой водой питьевого теплоснабжения,
Лаганского района Республики РК водоснабжения водоснабжения,
Калмыкия водоотведения и очистки
сточных вод;
Доля заемных средств в
Министерство жилищно- общем объеме капитальных
Реконструкция водовода коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника вложений в системы
1.3.5 "Баярта-Верхний Яшкуль" хозяйства и энергетики 2014 2020 г.Элиста питьевой водой питьевого теплоснабжения,
Целинного района РК водоснабжения водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод;
Доля заемных средств в
Министерство жилищно- общем объеме капитальных
Реконструкция водовода коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника вложений в системы
1.3.6 "Верхний Яшкуль-Элиста" хозяйства и энергетики 2014 2019 г.Элиста питьевой водой питьевого теплоснабжения,
РК водоснабжения водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод;
Доля заемных средств в
Реконструкция Баяртинского и Министерство жилищно- общем объеме капитальных
ВерхнеЯшкульского коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника вложений в системы
1.3.7 водозаборов, Целинный район хозяйства и энергетики 2014 2019 г.Элиста питьевой водой питьевого теплоснабжения,
Республики Калмыкия РК водоснабжения водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод;
Доля заемных средств в
Министерство жилищно- общем объеме капитальных
Реконструкция разводящих коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника вложений в системы
1.3.8 водопроводных сетей г. хозяйства и энергетики 2014 2020 г.Элиста питьевой водой питьевого теплоснабжения,
Элисты РК водоснабжения водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод;
Доля заемных средств в
Министерство жилищно- общем объеме капитальных
Строительство сооружений коммунального Обеспечение жителей Отсутствие источника вложений в системы
1.3.9 очистки воды для питьевых хозяйства и энергетики 2014 2020 г.Элиста питьевой водой питьевого теплоснабжения,
целей РК водоснабжения водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод;
1.4. Основное мероприятие 1.4. Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия
Министерство жилищно-
Газификация п.Салын коммунального 2014 2014 Обеспечение жителей Отсутствие природного Протяженность сетей
1.4.1 хозяйства и энергетики п.Салын природным газом газа в п.Салын построенных газопроводов
РК
Газификация п.Эрмели Министерство жилищно-
Яшкульского района коммунального 2013 2014 Погашение кредиторской
1.4.2 (кредиторская задолженность) хозяйства и энергетики задолженности
РК
1.5 Основное мероприятие 1.5. Формирование государственного материального резерва
Отсутствиеи резерва
создании резерва материальных ресурсов
Формирование Министерство жилищно- материальных ресурсов Республики Калмыкия
государственного коммунального 2013 2020 Республики Калмыкия для для ликвидации
1.5.1 материального резерва хозяйства и энергетики ликвидации чрезвычайных чрезвычайных ситуаций
РК ситуаций природного и природного и
техногенного характера техногенного
характера
Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в
том числе бесхозяйные объекты
Мероприятия по Отсутствие Доля заемных средств в
государственной регистрации Министерство жилищно- регистрации права общем объеме капитальных
права муниципальной коммунального Увеличение муниципальной вложений в системы
1.6.1 собственности на объекты хозяйства и энергетики 2013 2013 налогооблагаемой базы собственности на теплоснабжения,
энергетики и коммунальной РК объекты энергетики и водоснабжения,
сферы, в том числе коммунальной сферы водоотведения и очистки
бесхозяйные объекты сточных вод;
2. Подпрограмма 2 "Локальное водоснабжение"
Бурение артезианских скважин Министерство жилищно- Обеспечение жителей
для обеспечения коммунального п.Розенталь Отсутствие локального Количество пробуренных
2.1.1 водоснабжением п.Розенталь хозяйства и энергетики 2015 2015 Городовиковского района водоснабжения, скважин, шт.
Городовиковского района РК РК из подземных нехватка воды
источников
Бурение артезианских скважин Министерство жилищно- Обеспечение жителей
для обеспечения коммунального п.Плодовитое Отсутствие локального Количество пробуренных
2.1.2 водоснабжением п.Плодовитое хозяйства и энергетики 2015 2015 Маложербетовского района водоснабжения, скважин, шт.
Малодербетовского района РК РК водой из подземных нехватка воды
источников
Бурение артезианских скважин Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие локального
для обеспечения коммунального 2015 2019 п.Приютное Приютненского водоснабжения, Количество пробуренных
2.1.3 водоснабжением п.Приютное хозяйства и энергетики района РК водой из нехватка воды скважин, шт.
Приютненского района РК подземных источников
Бурение артезианских скважин Министерство жилищно- Обеспечение жителей
для обеспечения коммунального п.Артезиан Отсутствие локального Количество пробуренных
2.1.4 водоснабжением п.Артезиан хозяйства и энергетики 2017 2017 Черноземельского района водоснабжения, скважин, шт.
Черноземельского района РК РК водой из подземных нехватка воды
источников
Бурение артезианских скважин Министерство жилищно- Обеспечение жителей
для обеспечения коммунального п.Ачинеры Отсутствие локального Количество пробуренных
2.1.5 водоснабжением п.Ачинеры хозяйства и энергетики 2017 2017 Черноземельского района водоснабжения, скважин, шт.
Черноземельского района РК РК водой из подземных нехватка воды
источников
Бурение артезианских скважин Министерство жилищно- Обеспечение жителей
для обеспечения коммунального п.Октябрьский Отсутствие локального Количество пробуренных
2.1.6 водоснабжением п.Октябрьский хозяйства и энергетики 2015 2016 Приютненского района РК водоснабжения, скважин, шт.
Приютненского района РК водой из подземных нехватка воды
источников
Бурение артезианских скважин Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие локального
для обеспечения коммунального 2016 2016 п.Уралан Приютненского водоснабжения, Количество пробуренных
2.1.7 водоснабжением п.Уралан хозяйства и энергетики района РК водой из нехватка воды скважин, шт.
Приютненского района РК подземных источников
Бурение артезианских скважин Министерство жилищно- Обеспечение жителей Отсутствие локального
для обеспечения коммунального 2017 2017 п.Цветной Приютненского водоснабжения, Количество пробуренных
2.1.8 водоснабжением п.Цветной хозяйства и энергетики района РК водой из нехватка воды скважин, шт.
Приютненского района РК подземных источников
Бурение артезианских скважин Министерство жилищно- Обеспечение жителей
для обеспечения коммунального п.Молодежный Отсутствие локального Количество пробуренных
2.1.9 водоснабжением п.Молодежный хозяйства и энергетики 2018 2018 Приютненского района РК водоснабжения, скважин, шт.
Приютненского района РК водой из подземных нехватка воды
источников
3 Подпрограмма 3 "Доступность питьевого водоснабжения"
Поддержка развития Министерство жилищно- Обеспечение возможности Удовлетворение Количество поданной воды
обводнения и питьевого коммунального 2013 2020 подачи воды объектам с потребностей на обводнение и питьевое
3.1.1 водоснабжения муниципальных хозяйства и энергетики наименьшей затратой населения республики водоснабжение
образований Республики Калмыкия средств в питьевой воде
4 Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия"
Министерство жилищно- улучшение технического неудовлетворительное
коммунального состояния состояние жилищного
Капитальный ремонт хозяйства и энергетики многоквартирных домов до фонда, постепенное
4.1.1 многоквартирных домов Республики Калмыкия, 2013 г. 2020 г. нормативного, его ветшание
органы местного обеспечение безопасных и приводит к аварийному
самоуправления благоприятных условий состоянию жилищного
проживания граждан фонда
обеспечение безопасных и
Министерство жилищно- благоприятных условий
коммунального проживания граждан,
Переселение граждан из хозяйства и энергетики 2013 г. 2017 г. ликвидация аварийного угроза разрушения
4.1.2 аварийного жилищного фонда Республики Калмыкия, жилищного фонда, аварийных домов
органы местного признанного до 1 января
самоуправления 2012 года аварийным и
подлежащим сносу
5 Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"
5.1 Основное мероприятие 5.1 "Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Компенсация
ресурсоснабжающим
организациям процентов, Министерство жилищно- Государственная Затраты собственников
5.1.1 начисляемых в связи с коммунального 2015 2020 поддержка собственников жилья на приобретение Таблица 1. п.1-8
предоставлением гражданам хозяйства и энергетики жилья общедомовых приборов
рассрочки по оплате расходов Республики Калмыкия учета, АСКУЭ
по установке общедомовых
приборов учета, АСКУЭ
Предоставление субсидий Нагрузка на местные
муниципальным образованиям Министерство жилищно- Софинансирование бюджеты в связи с
5.1.2 на софинансирование коммунального 2014 2014 мероприятий по переводу переводом на Таблица 1. п.1-8
мероприятий по переводу на хозяйства и энергетики на автономное отопление автономное отопление
автономное отопление Республики Калмыкия муниципальных учреждений объектов бюджетной
объектов бюджетной сферы сферы
Нагрузка на местные
Предоставление субсидий Софинансирование бюджеты в связи с
муниципальным образованиям Министерство жилищно- мероприятий в области реализацией
5.1.3 на реализацию муниципальных коммунального 2015 2020 энергосбережения и мероприятий в области Таблица 1. п.1-8
программ в области хозяйства и энергетики повышения энергетической энергосбережения и
энергосбережения и повышения Республики Калмыкия эффективности повышения
энергетической эффективности энергетической
эффективности
Предоставление субсидий Неэффективное
хозяйствующим субъектам, Министерство жилищно- Переход на расходование
переходящих на коммунального энергоэффективное хозяйствующими
5.1.4 энергоэффективное хозяйства и энергетики 2014 2020 оборудование, установка субъектами Таблица 1. п.1-8
оборудование, технологии, Республики Калмыкия общедомовых приборов собственных средств
установка общедомовых учета в МКД на оплату
приборов учета коммунальных услуг
Компенсация затрат по Министерство Государственная Затраты малоимущих
5.1.5 установке приборов учета социального развития, 2014 2020 поддержка малоимущих граждан на Таблица 1. п.1-8
потребления коммунальных труда и занятости граждан приобретение приборов
услуг малоимущим гражданам Республики Калмыкия учета
Низкий уровень
Обучение специалистов Министерство жилищно- Разработка программ профессиональной
5.1.6 муниципальных районов и коммунального 2014 2020 обучения, обучение квалификации Таблица 1. п.1-8
городских округов хозяйства и энергетики специалистов специалистов в
Республики Калмыкия области
энергосбережени
Организация
Информационное обеспечение, Министерство жилищно- информационного Низкий уровень
5.1.7 организация конкурсов по коммунального 2014 2020 обеспечения мероприятий информирования Таблица 1. п.1-8
энергосбережению и повышению хозяйства и энергетики по энергосбережению и населения
энергоэффективности Республики Калмыкия повышению энергетической
эффективности
Ненадлежащее
Мониторинг инвестиционных и исполнение требований
производственных программ федерального
производителей тепловой Исполнение требований законодательства в
энергии, электросетевых федерального области
организаций, теплосетевых Министерство жилищно- законодательства в энергосбережения и
организаций, организаций коммунального области энергосбережения повышения
5.1.8 водоснабжения и хозяйства и энергетики 2014 2020 и повышения энергетической Таблица 1. п.1-8
водоотведения, а также Республики Калмыкия энергетической эффективности,
разработанных ими программ эффективности, экономия неэффективное
по энергосбережению и энергетических ресурсов использование
повышению энергетической энергетических
эффективности ресурсов и денежных
средств на оплату
коммунальных услуг
5.2 Основное мероприятие 5.2 "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере"
Неэффективное
Энергетическое использование
Проведение обязательных Министерство жилищно- обследование энергетических
5.2.1 комплексных энергетических коммунального 2017 2017 организаций, ресурсов в Таблица 1. п.17-31
обследований бюджетных хозяйства и энергетики осуществляемых организациях,
организаций республики Республики Калмыкия регулируемые виды осуществляющих
деятельности регулируемые виды
деятельности
Министерство жилищно- Экономия средств за счет Неэффективное
Установка приборов учета коммунального исключения необоснованно расходование
5.2.2 потребления энергоресурсов хозяйства и энергетики 2014 2014 предъявляемых объемов бюджетных средств за Таблица 1. п.17-31
на объектах бюджетной сферы Республики Калмыкия энергоресурсов энергетические
поставщиками до 10-15% ресурсы
Министерство
здравоохранения
Республики Калмыкия, Неэффективное
Перевод систем отопления Министерство Снижение потерь в сетях расходование
5.2.3 объектов бюджетной сферы на образования и науки 2014 2014 до 100%, снижение затрат бюджетных средств за Таблица 1. п.17-31
автономное отопление Республики Калмыкия, на оплату коммунальных энергетические
Министерство услуг до 50% ресурсы
социального развития,
труда и занятости
Республики Калмыкия
Министерство жилищно- Неэффективное
Модернизация систем коммунального Экономия бюджетных расходование
5.2.4 освещения на объектах хозяйства и энергетики 2014 2020 средств на бюджетных средств за Таблица 1. п.17-31
бюджетной сферы Республики Калмыкия энергетические ресурсы энергетические
ресурсы
Проведение теплосберегающих
мероприятий зданий, Министерство жилищно- Неэффективное
сооружений бюджетной сферы: коммунального Экономия бюджетных расходование
5.2.5 утепление стен, подвалов, хозяйства и энергетики 2015 2017 средств на бюджетных средств за Таблица 1. п.17-31
замена дверей, установка Республики Калмыкия энергетические ресурсы энергетические
отражающих экранов, замена ресурсы
оконных блоков и т.п.
Модернизация систем Министерство жилищно- Снижение потерь в Неэффективное
водоснабжения и коммунального системах, экономия расходование
5.2.6 водоотведения, хозяйства и энергетики 2015 2020 бюджетных средств на бюджетных средств за Таблица 1. п.17-31
теплоснабжения в бюджетных Республики Калмыкия энергетические ресурсы энергетические
учреждениях ресурсы
5.3 Основное мероприятие 5.3 "Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры"
Министерство жилищно- Исполнение требований Ненадлежащее
коммунального федерального исполнение требований
Энергетическое обследование хозяйства и энергетики законодательства в федерального
с разработкой энергетических Республики Калмыкия, области энергосбережения законодательства в
5.3.1 паспортов организаций, организации, 2017 2017 и повышения области Таблица 1. п.9-16
осуществляющих регулируемые осуществляемые энергетической энергосбережения и
виды деятельности регулируемые виды эффективности, экономия повышения
деятельности** энергетических ресурсов энергетической
эффективности
Министерство жилищно- Экономия от внедрения
коммунального новых модульных Неэффективное
5.3.2 Модернизация (установка) хозяйства и энергетики 2014 2020 котельных за весь период расходование средств Таблица 1. п.9-16
модульных котельных Республики Калмыкия, реализации Программы на энергетические
ОАО "Энергосервис"** составит 23 250 тыс. ресурсы
руб.
Применение Министерство жилищно- Сокращения тепловых
теплоизолированных труб коммунального потерь в теплотрассах, Неэффективное
5.3.3 "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей хозяйства и энергетики 2014 2020 снижения потребления расходование средств Таблица 1. п.9-16
горячего водоснабжения и Республики Калмыкия, электрической энергии на на энергетические
отопления ОАО "Энергосервис"** транспорт тепловой ресурсы
энергии
Министерство жилищно- Неэффективное
Модернизация (установка) коммунального Снижение потерь тепла расходование средств
5.3.4 комплекса химводоподготовки хозяйства и энергетики 2014 2019 на 1% от общего на энергетические Таблица 1. п.9-16
на котельных Республики Калмыкия, потребления ресурсы
ОАО "Энергосервис"**
Министерство жилищно-
Приобретение коммунального Экономия электрической Неэффективное
5.3.5 энергосберегающих насосов хозяйства и энергетики 2014 2020 энергии 448 249 руб. за расходование средств Таблица 1. п.9-16
Grundfos SPG с электрическим Республики Калмыкия, весь период реализации на энергетические
двигателем 15 кВт МУП программы ресурсы
"Элиставодоканал"**
Приобретение, монтаж, Министерство жилищно-
наладка устройств плавного коммунального Неэффективное
5.3.6 пуска частотных регуляторов хозяйства и энергетики 2016 2020 Экономия энергетических расходование средств Таблица 1. п.9-16
Верхне-Яшкульского и Республики Калмыкия, ресурсов на энергетические
Баяртинского водозаборов МУП ресурсы
"Элиставодоканал"**
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики
Реконструкция ветхих Республики Калмыкия, Повышение надежности Увеличение потерь
5.3.7 водопроводных сетей МУП 2014 2020 водоснабжения, снижение энергоресурсов в Таблица 1. п.9-16
"Элиставодоканал"**, потерь воды в сетях сетях
органы местного
самоуправления
Республики Калмыкия*
Министерство жилищно- Установка на котельных
Организация временного коммунального газовых счетчиков с Неэффективное
складирования и дальнейшей хозяйства и энергетики электронным корректором расходование средств
5.3.8 переработки отработанных Республики Калмыкия, 2014 2020 снижает расходы газа до за энергетические Таблица 1. п.9-16
люминесцентных и ламп, органы местного 20%, за отопительный ресурсы
содержащих ядовитые вещества самоуправления сезон
Республики Калмыкия*
Министерство жилищно-
Реконструкция линий коммунального Снижение потерь в сетях Потери энергетических
5.3.9 электропередач 0,4-10 кВ с хозяйства и энергетики 2014 2017 на 13,2% , увеличение ресурсов при их Таблица 1. п.9-16
заменой на самонесущие Республики Калмыкия, отпуска электроэнергии передаче
изолированные провода энергоснабжающие по ВЛ-10кВ на 28%
организации**
Министерство жилищно-
Реконструкция коммунального Сокращение Потери энергетических
5.3.1 распределительных пунктов хозяйства и энергетики 2014 2016 технологических потерь ресурсов на Таблица 1. п.9-16
0 (РП), подстанций (ПС) Республики Калмыкия, электроэнергии на 4% распределительных
энергоснабжающие пунктах
организации **
Министерство жилищно-
коммунального Установка
Оснащение приборами и хозяйства и энергетики электросчетчиков Необоснованное
5.3.1 внедрение автоматизированных Республики Калмыкия, 2014 2020 повышенной точности предъявление объемов Таблица 1. п.9-16
1 систем коммерческого учета органы местного снижает погрешность в энергоресурсов
энергоресурсов самоуправления расчетах за поставщиками
Республики Калмыкия*, электроэнергию на 5%
организации ТЭК**
Министерство жилищно-
коммунального
Замена светильников с хозяйства и энергетики Экономия потребления Неэффективное
5.3.1 ртутными лампами уличного Республики Калмыкия, 2014 2020 электрической энергии до расходование средств Таблица 1. п.9-16
2 освещения на органы местного 20% от годового объема за энергетические
энергосберегающие самоуправления на уличное освещение ресурсы
Республики Калмыкия*,
организации ТЭК**
5.4 Основное мероприятие 5.4 "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
Министерство жилищно- Увеличение доли объемов
коммунального энергетических ресурсов,
хозяйства и энергетики оплата которых Необоснованное
Установка коллективных Республики Калмыкия, осуществляется с предъявление
(общедомовых) приборов учета ОАО "Энергосервис"**, использованием собственникам в МКД
5.4.1 энергоресурсов в МУП 2014 2020 коллективных объемов Таблица 1. п.24-35
многоквартирных домах "Элиставодоканал"**, (общедомовых) приборов энергоресурсов
управляющие компании*, учета, сокращение поставщиками
собственники помещений расходов на оплату
в многоквартирных коммунальных услуг на
домах* общедомовые нужды
Министерство жилищно-
Внедрение энергосберегающих коммунального Неэффективное
ламп и устройств хозяйства и энергетики расходование средств
5.4.2 автоматического включения Республики Калмыкия, 2014 2016 Экономия энергетических собственников за Таблица 1. п.24-35
освещения мест общего управляющие ресурсов энергетические
пользования в компании*,ТСЖ*, ЖСК*, ресурсы
многоквартирных домах собственники помещений
в жилом фонде*
Министерство жилищно-
коммунального Исключение потерь в Неэффективное
Перевод многоквартирных хозяйства и энергетики сетях при передаче расходование средств
5.4.3 домов на автономное Республики Калмыкия, 2014 2020 тепловой энергии, собственников за Таблица 1. п.24-35
отопление управляющие экономия энергетических энергетические
компании*,ТСЖ*, ЖСК*, ресурсов ресурсы
собственники помещений
в жилом фонде*
Министерство жилищно-
коммунального Определение потерь Неэффективное
Проведение энергетического хозяйства и энергетики энергетических ресурсов, расходование средств
5.4.4 обследования многоквартирных Республики Калмыкия, 2014 2020 формирование плана собственников за Таблица 1. п.24-35
домов управляющие энергосберегающих энергетические
компании*,ТСЖ*, ЖСК*, мероприятий ресурсы
собственники помещений
в жилом фонде*
5.5 Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Министерство жилищно-
коммунального
Замещение бензина, хозяйства и энергетики Переход общественного Высокий тариф на
используемого транспортными Республики Калмыкия, транспорта на более услуги общественного
5.5.1 средствами в качестве органы исполнительной 2014 2020 экономичные и транспорта в связи с Таблица 1. п.36-37
моторного топлива, природным власти Республики экологичные виды повышением цен на
газом Калмыкия, органы топлива, уменьшение топливо
местного себестоимости услуги
самоуправления
Республики Калмыкия*
6. Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"
Руководство и управление в Отсутствие контроля
сфере установленных функций Министерство жилищно- за обеспечением Объем обследованного
6.1 органов государственной коммунального Обеспечение реализации реализации жилищного фонда (в % от
власти субъектов РФ и хозяйства и энергетики управленческой и управленческой и общего объема жилищного
органов местного Республики Калмыкия, организационной организационной фонда)
самоуправления органы исполнительной 2014 2020 деятельности деятельности
власти Республики Государственной Государственной
Калмыкия, органы программы и повышение программы и повышение Уровень исполненных
Обеспечение деятельности местного эффективности исполнения эффективности предписаний (в % от общего
6.2 (оказание услуг) самоуправления государственных функций исполнения числа выданных
подведомственных учреждений Республики Калмыкия* государственных предписаний)
функций
--------------------------------
<*> - органы, учреждения и организации, не входящие в структуру органов исполнительной власти Республики Калмыкия, привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию.
<**> - организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, привлекаются к исполнению программных мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, в объеме средств учитываемых в регулируемых ценах (тарифах) по согласованным (утвержденным) органом регулирования производственным и инвестиционным программам.
Приложение 3
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Наименование меры Показатель Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое
применения обоснование
меры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 необходимости
применения для
достижения цели
государственной
программы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
Приложение 4
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Вид нормативного правового Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и Ожидаемые сроки принятия
акта соисполнители
1. Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения"
Об утверждении Порядка предоставления субсидий Министерство жилищно-коммунального
Постановление Правительства районным муниципальным образованиям на хозяйства и энергетики Республики
1.1. Республики Калмыкия обводнение и питьевое водоснабжение Калмыкия 2014 год
2. Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия
Основное мероприятие 1. Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Постановление Правительства
Республики Калмыкия "Об
утверждении Порядка Порядок предоставления субсидий хозяйствующим
предоставления субсидий субъектам Республики Калмыкия на реализацию Министерство жилищно-коммунального
2.1 хозяйствующим субъектам, мероприятий по переходу на энергоэффективное хозяйства и энергетики Республики 2014 год
переходящих на оборудование, технологии, установку общедомовых Калмыкия
энергоэффективное приборов учета определит цели, условия
оборудование, технологии, предоставления из республиканск
установка общедомовых
приборов учета"
Постановление Правительства Порядок предоставления компенсации затрат на
Республики Калмыкия "О установку приборов учета потребления Министерство жилищно-коммунального
порядке компенсации затрат по коммунальных услуг малоимущим гражданам хозяйства и энергетики Республики
2.2 установке приборов учета определит систему выделения средств из Калмыкия, Министерство 2014 год
потребления коммунальных республиканского бюджета на предоставление здравоохранения Республики Калмыкия
услуг малоимущим гражданам" компенсации затрат по установке приборов учета
пот
Постановление Правительства
Республики Калмыкия "О Порядок предоставления субсидий муниципальным
порядке предоставления образованиям на реализацию муниципальных
субсидий муниципальным программ в области энергосбережения и повышения Министерство жилищно-коммунального
2.3 образованиям на реализацию энергетической эффективности определяет условия хозяйства и энергетики Республики 2015 год
муниципальных программ в предоставления субсидии муниципальным Калмыкия
области энергосбережения и образованиям, устанавливает форму
повышения энергетической
эффективности"
Постановление Правительства
Республики Калмыкия "О
порядке компенсации Порядок компенсации ресурсоснабжающим
ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с
организациям процентов, предоставлением гражданам рассрочки по оплате Министерство жилищно-коммунального
2.4 начисляемых в связи с расходов по установке общедомовых приборов хозяйства и энергетики Республики 2015 год
предоставлением гражданам учета, автоматизированных систем контроля и Калмыкия
рассрочки по оплате расходов учета энергетических ресурсов (АСКУЭ)
по установке общедомовых
приборов учета,
автоматизированных систе
3. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"
Капитальный ремонт многоквартирных домов
постановление Правительства
Республики Калмыкия от
11.06.2013 г. № 290 "О Организация адресной поддержки собственникам Министерство жилищно-коммунального
3.1. республиканской адресной помещений в многоквартирных домах для хозяйства и энергетики Республики
программе "Капитальный ремонт проведения капитального ремонта многоквартирных Калмыкия, органы местного
многоквартирных домов в домов самоуправления
Республике Калмыкия в 2013
году"
постановление Правительства
Республики Калмыкия "О Министерство жилищно-коммунального
республиканской программе Обеспечение своевременного проведения хозяйства и энергетики Республики
3.2. "Капитальный ремонт капитального ремонта общего имущества в Калмыкия, органы местного декабрь 2013г.
многоквартирных домов в многоквартирных домах самоуправления
Республике Калмыкия в 2014-
2044 гг."
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
постановление Правительства
Республики Калмыкия от
30.04.2013 г. № 212 "О
республиканской адресной создание безопасных и благоприятных условий Министерство жилищно-коммунального
3.3. программе "Переселение проживания граждан путем переселения из хозяйства и энергетики Республики
граждан, проживающих на аварийного жилищного фонда Калмыкия, органы местного
территории Республики самоуправления
Калмыкия, из аварийного
жилищного фонда в 2013-2015
гг."
постановление Правительства
Республики Калмыкия "О
внесении изменений в
республиканскую адресную Продление сроков реализации программы Министерство жилищно-коммунального
3.4. программу "Переселение переселения с учетом дополнительно доведенных хозяйства и энергетики Республики ноябрь 2013 г.
граждан, проживающих на на 2016-2017 годы лимитов Фонда Калмыкия, органы местного
территории Республики самоуправления
Калмыкия, из аварийного
жилищного фонда в 2013-2015
гг."
Приложение 5
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Значение показателя объема услуги Расходы республиканского бюджета на оказание государственной
услуги, тыс. руб.
Наименование
услуги, показателя 2013 2014 2015 2013 2014 2015
объема услуги,
подпрограммы/ВЦП с учетом с учетом с учетом с учетом с учетом базовы с учетом
базовый дополнительн базовый дополнительн базовый дополнительн базовый дополнительн базовый дополнительн й дополнительн
вариант ых средств вариант ых средств вариант ых средств вариант ых средств вариант ых средств вариан ых средств
т
Наименование
услуги и ее Охрана, содержание и эксплуатация республиканского имущества в сфере водоснабжения
содержание:
Показатель объема
услуги:
Подпрограмма 6
"Обеспечение 101,437
реализации 101,437 км 101,437 км 101,437 км 101,437 км км 101,437 км 10493,9 10493,9 11039,6 11039,6 19100 19100
государственной
программы"
Основное
мероприятие 6.2.
Охрана, содержание 101,437
и эксплуатация 101,437 км 101,437 км 101,437 км 101,437 км км 101,437 км 10493,9 10493,9 11039,6 11039,6 19100 19100
республиканского
имущества в сфере
водоснабжения
Приложение 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
государственной Ответственный
программы, подпрограммы исполнитель,
Статус государственной соисполнители,
программы, государственный ГРБС Рз Пр ЦСР BP Всего за 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ведомственной целевой заказчик-координатор, период
программы, основного участники
мероприятия
Государствен- Повышение качества ВСЕГО, в том числе: X X X 4 955 807,9 389 387,4 546 248,9 619 950,8 670 676,7 720 461,2 720 099,4 724 183,0 564 800,5
ная программа предоставления жилищно-
коммунальных услуг, из них объемы
развитие инфраструктуры капитального 2 953 248,8 275 612,0 232 992,7 366 646,5 423 813,4 454 800,1 465 091,8 454 740,7 279 551,6
жилищно-комунального строительства
комплекса Республики
Калмыкия на 2013-2020 действующие расходные 693 274,6 352 414,8 99 887,1 34 290,2 37 802,3 39 466,5 41 230,6 43 100,5 45 082,6
годы обязательства
из них объемы
капитального 283 093,1 270 612,0 7 965,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 4 262 533,2 36 972,6 446 361,8 585 660,6 632 874,4 680 994,7 678 868,8 681 082,5 519 717,9
ресурсов
из них объемы
капитального 2 670 155,7 5 000,0 225 027,7 362 130,5 423 813,4 454 800,1 465 091,8 454 740,7 279 551,6
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 4 278 471,8 73 786,7 462 910,6 578 875,6 626 755,1 674 856,3 672 725,2 674 949,5 513 612,8
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 2 743 321,7 65 684,9 232 992,7 366 646,5 423 813,4 454 800,1 465 091,8 454 740,7 279 551,6
строительства
действующие расходные 619 Х Х Х 472 167,5 131 307,7 99 887,1 34 290,2 37 802,3 39 466,5 41 230,6 43 100,5 45 082,6
обязательства
из них объемы
капитального 619 Х Х Х 73 166,0 60 684,9 7 965,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 619 Х Х Х 4 214 333,2 36 972,6 403 261,8 584 810,6 632 024,4 680 144,7 678 018,8 680 232,5 518 867,9
ресурсов
из них объемы
капитального 619 Х Х Х 2 670 155,7 5 000,0 225 027,7 362 130,5 423 813,4 454 800,1 465 091,8 454 740,7 279 551,6
строительства
Министерство по
строительству,
транспорту и дорожному 209 927,1 209 927,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
хозяйству Республики
Калмыкия, в том числе
из них объемы
капитального 209 927,1 209 927,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
действующие расходные 209 927,1 209 927,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
из них объемы
капитального 209 927,1 209 927,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство
здравоохранения 620 Х Х Х 71 595,0 37 495,0 34 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия,
всего, в том числе:
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 34 100,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
образования и науки
Республики 614 Х Х Х 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Калмыкия,всего, в том
числе:
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
социального развития,
труда и занятости 630 Х Х Х 11 100,0 0,0 6 000,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
Республики Калмыкия,
всего, в том числе:
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 11 100,0 0,0 6 000,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
ресурсов
Министерство
здравоохранения и
социального развития 620 Х Х Х 9 180,0 9 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия,
всего, в том числе
действующие расходные 9 180,0 9 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
образования, культуры
и науки Республики 614 Х Х Х 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Калмыкия, всего, в том
числе
действующие расходные 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Агентство занятости
населения и труда 630 Х Х Х 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия,
всего, в том числе
действующие расходные 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 2 645 013,5 15 499,1 233 792,7 349 761,7 413 685,7 439 417,9 458 940,0 452 564,8 281 351,6
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 2 622 914,4 5 000,0 232 992,7 347 961,7 411 885,7 437 617,9 457 140,0 450 764,8 279 551,6
строительства
Подпрограмма
Подпрограмма "Модернизация и действующие расходные 19 264,1 10 499,1 8 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 реформирование жилищно- обязательства
коммунального хозяйства
Республики Калмыкия" из них объемы
капитального 12 481,1 0,0 7 965,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 2 625 749,4 5 000,0 225 027,7 349 761,7 413 685,7 439 417,9 458 940,0 452 564,8 281 351,6
ресурсов
из них объемы
капитального 2 610 433,3 5 000,0 225 027,7 343 445,7 411 885,7 437 617,9 457 140,0 450 764,8 279 551,6
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 63 314,8 0,0 40 510,2 0,0 12 530,3 10 274,3 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
Строительство капитального 63 314,8 0,0 40 510,2 0,0 12 530,3 10 274,3 0,0 0,0 0,0
водоотводов от Ики- строительства
Бурульского группового
водопровода с действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 подключением к Северо- обязательства
Левокумскому
месторождению подземных из них объемы
вод капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 63 314,8 0,0 40 510,2 0,0 12 530,3 10 274,3 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 63 314,8 0,0 40 510,2 0,0 12 530,3 10 274,3 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 1 090,2 0,0 1 090,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 1 090,2 0,0 1 090,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие Водоотвод к действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1 п.Хомутников Ики- обязательства
Бурульского района РК
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 1 090,2 0,0 1 090,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 1 090,2 0,0 1 090,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 2 114,6 0,0 2 114,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 2 114,6 0,0 2 114,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Водоснабжение п.Чолун
Мероприятие Хамур Ики-Бурульского действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 района Республики обязательства
Калмыкия с отводами на
п.Южный и п.Манцын Кец из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 2 114,6 0,0 2 114,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 2 114,6 0,0 2 114,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 4 197,2 0,0 4 197,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 4 197,2 0,0 4 197,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Подводящий водопровод к
Мероприятие п.Маныч и п.Зунда-Толга действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3 Ики-Бурульского района обязательства
РК
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 4 197,2 0,0 4 197,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 4 197,2 0,0 4 197,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 838,1 0,0 838,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
Строительство капитального 838,1 0,0 838,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
водоотводов от Ики- строительства
Бурульского группового
Мероприятие водовода с подключением действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.4 к Северо-Левокумскому обязательства
месторождению подземных
вод. Водоотвод п. Ут- из них объемы
Сала Ики-Бурульского капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
района РК. строительства
дополнительные объемы 838,1 0,0 838,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 838,1 0,0 838,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 475,2 0,0 475,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 475,2 0,0 475,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Реконструкция
Мероприятие подводящего водопровода действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5 к п. Бага-Бурул Ики- обязательства
Бурульского района
Республики Калмыкия из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 475,2 0,0 475,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 475,2 0,0 475,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 693,0 0,0 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
Строительство капитального 693,0 0,0 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подводящего водовода строительства
пос. Оргакин к
Мероприятие магистральному водоводу действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.6 Ики-Бурульского обязательства
группового водопровода в
границах Ики-Бурульского из них объемы
района Республики капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Калмыкия строительства
дополнительные объемы 693,0 0,0 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 693,0 0,0 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 3 136,8 0,0 3 136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
Строительство
водоотводоотводов от из них объемы
Ики-Бурульского капитального 3 136,8 0,0 3 136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
группового водопровода с строительства
подключением к Северо-
Мероприятие Левокумскому действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.7 месторождению подземных обязательства
вод. Водоотвод к
пос.Приманыч, пос.Шатта из них объемы
и п.Кевюды Ики- капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бурульского района и строительства
п.Первомайский
Приютненского района РК. дополнительные объемы 3 136,8 0,0 3 136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 3 136,8 0,0 3 136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 6 739,1 0,0 6 739,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 6 739,1 0,0 6 739,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Реконструкция
Мероприятие водопроводных сетей и действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.8 сооружений в п.Ики-Бурул обязательства
Ики-Бурульского района
Республики Калмыкия из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 6 739,1 0,0 6 739,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 6 739,1 0,0 6 739,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 35 775,1 0,0 12 970,5 0,0 12 530,3 10 274,3 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 35 775,1 0,0 12 970,5 0,0 12 530,3 10 274,3 0,0 0,0 0,0
строительства
Строительство водовода
Мероприятие п. Магна - п . Приютное действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.9 и отводов от обязательства
магистрального
водопровода из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 35 775,1 0,0 12 970,5 0,0 12 530,3 10 274,3 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 35 775,1 0,0 12 970,5 0,0 12 530,3 10 274,3 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 2 570,8 0,0 2 570,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 2 570,8 0,0 2 570,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Водовод к населенным
Мероприятие пунктам п.Нарын, действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.10 п.Бурата, п.Песчаный обязательства
Приютненского района
Республики Калмыкия из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 2 570,8 0,0 2 570,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 2 570,8 0,0 2 570,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 194,5 0,0 194,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 194,5 0,0 194,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие Водовод к п.Ульдючины действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.11 Приютненского района РК обязательства
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 194,5 0,0 194,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 194,5 0,0 194,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 816,4 0,0 816,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 816,4 0,0 816,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие Водоотвод к с.Воробьевка действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.12 Приютненского района РК обязательства
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 816,4 0,0 816,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 816,4 0,0 816,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 1 190,0 0,0 1 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 1 190,0 0,0 1 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие Водоотвод к п.Нарта и действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.13 п.Бугу Приютненского обязательства
района РК
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 1 190,0 0,0 1 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 1 190,0 0,0 1 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 210,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 210,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие Водоотвод к п.Манц действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.14 Приютненского района РК обязательства
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 210,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 210,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 1 491,0 0,0 1 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 1 491,0 0,0 1 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие Строительство действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.15 водопроводных сетей в обязательства
п.Лола, п.Максимовка
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 1 491,0 0,0 1 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 1 491,0 0,0 1 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 930,5 0,0 930,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 930,5 0,0 930,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие Строительство действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.16 водопроводных сетей в обязательства
п.Аршан
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 930,5 0,0 930,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 930,5 0,0 930,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 852,2 0,0 852,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 852,2 0,0 852,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Водоснабжение с.
Мероприятие Вознесеновка (1 пусковой действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.17 комплекс) Целинного обязательства
района Республики
Калмыкия из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 852,2 0,0 852,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 852,2 0,0 852,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 2 536 050,8 0,0 178 449,7 343 445,7 399 355,4 427 343,7 457 140,0 450 764,8 279 551,6
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 2 536 050,8 0,0 178 449,7 343 445,7 399 355,4 427 343,7 457 140,0 450 764,8 279 551,6
строительства
Водоснабжение действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 населенных пунктов обязательства
Республики Калмыкия
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 2 536 050,8 0,0 178 449,7 343 445,7 399 355,4 427 343,7 457 140,0 450 764,8 279 551,6
ресурсов
из них объемы
капитального 2 536 050,8 0,0 178 449,7 343 445,7 399 355,4 427 343,7 457 140,0 450 764,8 279 551,6
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 8 500,0 0,0 4 250,0 4 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 8 500,0 0,0 4 250,0 4 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Строительство водовода
Мероприятие п.Красный Партизан действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1 Ростовской области- обязательства
п.Октябрьский
Приютненского района РК из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 8 500,0 0,0 4 250,0 4 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 8 500,0 0,0 4 250,0 4 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 14 836,7 0,0 14 836,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 14 836,7 0,0 14 836,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Водоснабжение с.Бага- строительства
Тугтун Яшалтинского
Мероприятие района Республики действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Калмыкия (I этап обязательства
водозаборные сооружения,
водовод) из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 14 836,7 0,0 14 836,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 14 836,7 0,0 14 836,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 39 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 39 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0
строительства
Водоснабжение с.
Мероприятие Красномихайловское и с. действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3 Матросово Яшалтинского обязательства
района
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 39 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0
ресурсов
из них объемы
капитального 39 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0
Реконструкция строительства
канализационных сетей со
Мероприятие строительством действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4 канализационно-очистных обязательства
сооружений в с.Троицкое
Целинного района РК из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 21 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 950,0 10 950,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 21 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 950,0 10 950,0
строительства
Водоснабжение п.
Мероприятие Найнтахн Целинного действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.5 района Республики обязательства
Калмыкия
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 21 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 950,0 10 950,0
ресурсов
из них объемы
капитального 21 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 950,0 10 950,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
строительства
Мероприятие Водоснабжение п. Хар- действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.6 Булук Целинного района обязательства
Республики Калмыкия
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
ресурсов
из них объемы
капитального 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
строительства
Мероприятие Водоснабжение п. Ялмта действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.7 Целинного района обязательства
Республики Калмыкия
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
ресурсов
из них объемы
капитального 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
строительства
Мероприятие Водоснабжение п. Чагорта действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.8 Целинного района обязательства
Республики Калмыкия
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
ресурсов
из них объемы
капитального 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 850,0 7 850,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 132 309,3 0,0 0,0 33 077,3 33 077,3 33 077,3 33 077,3 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 132 309,3 0,0 0,0 33 077,3 33 077,3 33 077,3 33 077,3 0,0 0,0
строительства
Реконструкция водозабора
Мероприятие "Сладкий Артезиан" и действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.9 магистрального водовода обязательства
до пос. Комсомольский
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 132 309,3 0,0 0,0 33 077,3 33 077,3 33 077,3 33 077,3 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 132 309,3 0,0 0,0 33 077,3 33 077,3 33 077,3 33 077,3 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 14 433,0 0,0 0,0 7 216,5 7 216,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 14 433,0 0,0 0,0 7 216,5 7 216,5 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Строительство водовода
Мероприятие от НПС "Комсомольская" действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.10 до п.Нарын-Худук обязательства
Черноземельского района
РК из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 14 433,0 0,0 0,0 7 216,5 7 216,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 14 433,0 0,0 0,0 7 216,5 7 216,5 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 7 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 569,0 3 569,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 7 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 569,0 3 569,0 0,0
Строительство строительства
водоочистной установки
Мероприятие на водозаборе балки Хаар действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.11 Зуха для водоснабжения обязательства
п.Сарул Черноземельского
района РК из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 7 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 569,0 3 569,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 7 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 569,0 3 569,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 68 040,0 0,0 0,0 0,0 17 010,0 17 010,0 17 010,0 17 010,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 68 040,0 0,0 0,0 0,0 17 010,0 17 010,0 17 010,0 17 010,0 0,0
строительства
Мероприятие Водоснабжение с.Веселое действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.12 Городовиковского района обязательства
Республики Калмыкия
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 68 040,0 0,0 0,0 0,0 17 010,0 17 010,0 17 010,0 17 010,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 68 040,0 0,0 0,0 0,0 17 010,0 17 010,0 17 010,0 17 010,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 16 800,0 0,0 0,0 8 400,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 16 800,0 0,0 0,0 8 400,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство строительства
водоподводящей линии к
Мероприятие с. Улан-Хол (насосная действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.13 станция, очистные обязательства
сооружения, трубопровод)
Лаганского района из них объемы
Республики Калмыкия капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 16 800,0 0,0 0,0 8 400,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 16 800,0 0,0 0,0 8 400,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 32 222,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8 055,5 8 055,5 8 055,5 8 055,5
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 32 222,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8 055,5 8 055,5 8 055,5 8 055,5
Строительство строительства
водопроводных сетей и
Мероприятие сооружений в с.Малые действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.14 Дербеты обязательства
Малодербетовского района
РК из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 32 222,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8 055,5 8 055,5 8 055,5 8 055,5
ресурсов
из них объемы
капитального 32 222,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8 055,5 8 055,5 8 055,5 8 055,5
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 69 774,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17 443,7 17 443,7 17 443,7 17 443,7
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 69 774,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17 443,7 17 443,7 17 443,7 17 443,7
строительства
Мероприятие Водоснабжение п.Ики- действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.15 Бухус Малодербетовского обязательства
района РК
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 69 774,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17 443,7 17 443,7 17 443,7 17 443,7
ресурсов
из них объемы
капитального 69 774,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17 443,7 17 443,7 17 443,7 17 443,7
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 84 486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 21 121,7 21 121,7 21 121,7 21 121,7
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 84 486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 21 121,7 21 121,7 21 121,7 21 121,7
строительства
Мероприятие Магистральный водопровод действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.16 к с.Садовое Сарпинского обязательства
района РК
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 84 486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 21 121,7 21 121,7 21 121,7 21 121,7
ресурсов
из них объемы
капитального 84 486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 21 121,7 21 121,7 21 121,7 21 121,7
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 29 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 300,0 7 300,0 7 300,0 7 300,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 29 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 300,0 7 300,0 7 300,0 7 300,0
строительства
Строительство
Мероприятие подводящего водопровода действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.17 от п.Годжур до п. обязательства
Аршань-Зельмень
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 29 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 300,0 7 300,0 7 300,0 7 300,0
ресурсов
из них объемы
капитального 29 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 300,0 7 300,0 7 300,0 7 300,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 28 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 14 000,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 28 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 14 000,0
строительства
Мероприятие Магистральный водопровод действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.18 к с.Уманцево Сарпинского обязательства
района РК
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 28 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 14 000,0
ресурсов
из них объемы
капитального 28 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 14 000,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 69 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 270,7 23 270,7 23 270,7
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 69 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 270,7 23 270,7 23 270,7
строительства
Мероприятие Магистральный водопровод действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.19 к с.Обильное Сарпинского обязательства
района РК
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 69 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 270,7 23 270,7 23 270,7
ресурсов
из них объемы
капитального 69 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 270,7 23 270,7 23 270,7
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 42 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 42 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0
строительства
Мероприятие Магистральный водопровод действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.20 к с.Кануково Сарпинского обязательства
района РК
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 42 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0
ресурсов
из них объемы
капитального 42 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 4 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 910,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 4 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 910,0
строительства
Мероприятие Магистральный водопровод действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.21 к с.Шарнут Сарпинского обязательства
района РК
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 4 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 910,0
ресурсов
из них объемы
капитального 4 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 910,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 16 092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 092,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 16 092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 092,0
строительства
Мероприятие Магистральный водопровод действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.22 к с.Салын Тугтун обязательства
Сарпинского района РК
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 16 092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 092,0
ресурсов
из них объемы
капитального 16 092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 092,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 127 641,0 0,0 8 351,0 39 763,3 39 763,3 39 763,3 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 127 641,0 0,0 8 351,0 39 763,3 39 763,3 39 763,3 0,0 0,0 0,0
строительства
Реконструкция
Мероприятие водопроводных сетей действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.23 п.Цаган Аман Юстинского обязательства
района Республики
Калмыкия из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 127 641,0 0,0 8 351,0 39 763,3 39 763,3 39 763,3 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 127 641,0 0,0 8 351,0 39 763,3 39 763,3 39 763,3 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 60 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 085,0 15 085,0 15 085,0 15 085,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 60 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 085,0 15 085,0 15 085,0 15 085,0
строительства
Мероприятие Водоотведение п.Цаган действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.24 Аман Юстинского района обязательства
Республики Калмыкия
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 60 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 085,0 15 085,0 15 085,0 15 085,0
ресурсов
из них объемы
капитального 60 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 085,0 15 085,0 15 085,0 15 085,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
строительства
Мероприятие Водоснабжение п.Улан действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.25 Эрге Яшкульского района обязательства
Республики Калмыкия
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
ресурсов
из них объемы
капитального 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 46 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 064,0 23 064,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 46 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 064,0 23 064,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие Водоснабжение пос. действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.26 Восход обязательства
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 46 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 064,0 23 064,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 46 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 064,0 23 064,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 50 045,1 0,0 0,0 0,0 50 045,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 50 045,1 0,0 0,0 0,0 50 045,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция строительства
водопроводных сетей и
Мероприятие сооружений в действующие расходные 0,0
1.2.27 г.Городовиковск обязательства
Городовиковского района
Республики Калмыкия из них объемы
капитального
строительства
дополнительные объемы 50 045,1 50 045,1
ресурсов
из них объемы
капитального 50 045,1 50 045,1
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 51 500,0 0,0 0,0 5 600,0 13 370,0 14 950,0 17 580,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 51 500,0 0,0 0,0 5 600,0 13 370,0 14 950,0 17 580,0 0,0 0,0
строительства
Реконструкция
Мероприятие водопроводных сетей в г. действующие расходные 0,0
1.2.28 Лагань, Лаганского обязательства
района
из них объемы
капитального 0,0
строительства
дополнительные объемы 51 500,0 5 600,0 13 370,0 14 950,0 17 580,0
ресурсов
из них объемы
капитального 51 500,0 5 600,0 13 370,0 14 950,0 17 580,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 270 266,0 0,0 0,0 54 053,2 54 053,2 54 053,2 54 053,2 54 053,2 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 270 266,0 0,0 0,0 54 053,2 54 053,2 54 053,2 54 053,2 54 053,2 0,0
Строительство строительства
канализационных
Мероприятие самотечных и напорного действующие расходные 0,0
1.2.29 коллекторов, обязательства
канализационных очистных
сооружений, г.Лагань из них объемы
капитального
строительства
дополнительные объемы 270 266,0 54 053,2 54 053,2 54 053,2 54 053,2 54 053,2
ресурсов
из них объемы
капитального 270 266,0 54 053,2 54 053,2 54 053,2 54 053,2 54 053,2
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 29 823,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 090,0 7 273,0 9 460,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 29 823,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 090,0 7 273,0 9 460,0
строительства
Строительство станции
Мероприятие обеззараживания воды уч. действующие расходные 0,0
1.2.30 "Водоканал" в г.Лагань обязательства
Лаганского района
Республики Калмыкия из них объемы
капитального 0,0
строительства
дополнительные объемы 29 823,0 13 090,0 7 273,0 9 460,0
ресурсов
из них объемы
капитального 29 823,0 13 090,0 7 273,0 9 460,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 262 713,8 0,0 42 498,0 41 944,5 38 485,2 38 485,2 38 485,2 38 485,2 24 330,6
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 262 713,8 0,0 42 498,0 41 944,5 38 485,2 38 485,2 38 485,2 38 485,2 24 330,6
строительства
Мероприятие Реконструкция водовода действующие расходные 0,0
1.2.31 "Баярта-Верхний Яшкуль" обязательства
Целинного района
из них объемы
капитального 0,0
строительства
дополнительные объемы 262 713,8 42 498,0 41 944,5 38 485,2 38 485,2 38 485,2 38 485,2 24 330,6
ресурсов
из них объемы
капитального 262 713,8 42 498,0 41 944,5 38 485,2 38 485,2 38 485,2 38 485,2 24 330,6
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 130 141,4 0,0 16 594,0 24 797,1 23 083,5 23 083,5 23 083,5 19 499,7 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 130 141,4 0,0 16 594,0 24 797,1 23 083,5 23 083,5 23 083,5 19 499,7 0,0
строительства
Мероприятие Реконструкция водовода действующие расходные 0,0
1.2.32 "Верхний Яшкуль-Элиста" обязательства
из них объемы
капитального 0,0
строительства
дополнительные объемы 130 141,4 16 594,0 24 797,1 23 083,5 23 083,5 23 083,5 19 499,7 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 130 141,4 16 594,0 24 797,1 23 083,5 23 083,5 23 083,5 19 499,7 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 136 385,3 0,0 17 390,2 27 186,3 25 390,5 25 390,5 25 390,5 15 637,4 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 136 385,3 0,0 17 390,2 27 186,3 25 390,5 25 390,5 25 390,5 15 637,4 0,0
Реконструкция строительства
Баяртинского и
Мероприятие ВерхнеЯшкульского действующие расходные 0,0
1.2.33 водозаборов, Целинный обязательства
район Республики
Калмыкия из них объемы
капитального 0,0
строительства
дополнительные объемы 136 385,3 17 390,2 27 186,3 25 390,5 25 390,5 25 390,5 15 637,4 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 136 385,3 17 390,2 27 186,3 25 390,5 25 390,5 25 390,5 15 637,4 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 194 340,5 0,0 24 779,9 34 362,2 31 803,3 31 803,3 31 803,3 31 803,3 7 985,3
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 194 340,5 0,0 24 779,9 34 362,2 31 803,3 31 803,3 31 803,3 31 803,3 7 985,3
строительства
Мероприятие Реконструкция разводящих действующие расходные 0,0
1.2.34 водопроводных сетей г. обязательства
Элисты
из них объемы
капитального 0,0
строительства
дополнительные объемы 194 340,5 24 779,9 34 362,2 31 803,3 31 803,3 31 803,3 31 803,3 7 985,3
ресурсов
из них объемы
капитального 194 340,5 24 779,9 34 362,2 31 803,3 31 803,3 31 803,3 31 803,3 7 985,3
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 390 172,4 0,0 49 750,0 62 795,1 57 657,5 57 657,5 57 657,5 57 657,5 46 997,2
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 390 172,4 0,0 49 750,0 62 795,1 57 657,5 57 657,5 57 657,5 57 657,5 46 997,2
строительства
Строительство сооружений
Мероприятие очистки воды для действующие расходные 0,0
1.2.35 питьевых целей в обязательства
г.Элиста
из них объемы
капитального 0,0
строительства
дополнительные объемы 390 172,4 49 750,0 62 795,1 57 657,5 57 657,5 57 657,5 57 657,5 46 997,2
ресурсов
из них объемы
капитального 390 172,4 49 750,0 62 795,1 57 657,5 57 657,5 57 657,5 57 657,5 46 997,2
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 9 032,1 0,0 4 516,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 9 032,1 0,0 4 516,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Объекты строительства
водоснабжения,
строительство и действующие расходные 4 516,0 0,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 реконструкция которых обязательства
планируется в рамках
концессионных соглашений из них объемы
капитального 9 032,1 0,0 4 516,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 4 516,0 0,0 0,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 14 516,7 5 000,0 9 516,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 14 516,7 5 000,0 9 516,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Газификация населенных действующие расходные 3 449,0 0,0 3 449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 пунктов Республики обязательства
Калмыкия
из них объемы
капитального 3 449,0 0,0 3 449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 11 067,7 5 000,0 6 067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 11 067,7 5 000,0 6 067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 3 449,0 0,0 3 449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 3 449,0 0,0 3 449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие действующие расходные 3 449,0 0,0 3 449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.1 Газификация п.Салын обязательства
из них объемы
капитального 3 449,0 0,0 3 449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 11 067,7 5 000,0 6 067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 11 067,7 5 000,0 6 067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие Газификация п.Эрмели действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2 Яшкульского района обязательства
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 11 067,7 5 000,0 6 067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 11 067,7 5 000,0 6 067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 14 100,0 2 500,0 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие Формирование действующие расходные 3 300,0 2 500,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5 государственного обязательства
материального резерва
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 10 800,0 0,0 0,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0
ресурсов
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 7 999,1 7 999,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
Мероприятия по капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственной строительства
регистрации права
Мероприятие муниципальной действующие расходные 7 999,1 7 999,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. собственности на объекты обязательства
энергетики и
коммунальной сферы, в из них объемы
том числе бесхозяйные капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
объекты строительства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 59 722,4 0,0 0,0 18 684,8 11 927,7 17 182,2 7 951,8 3 975,9 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 59 722,4 0,0 0,0 18 684,8 11 927,7 17 182,2 7 951,8 3 975,9 0,0
строительства
Подпрограмма "Локальное действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 водоснабжение" обязательства
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 59 722,4 0,0 0,0 18 684,8 11 927,7 17 182,2 7 951,8 3 975,9 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 59 722,4 0,0 0,0 18 684,8 11 927,7 17 182,2 7 951,8 3 975,9 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 5 050,8 0,0 0,0 5 050,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 5 050,8 0,0 0,0 5 050,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Бурение артезианских
Мероприятие скважин для обеспечения действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1 водоснабжением обязательства
п.Розенталь
Городовиковского района из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 5 050,8 0,0 0,0 5 050,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 5 050,8 0,0 0,0 5 050,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 5 682,2 0,0 0,0 5 682,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 5 682,2 0,0 0,0 5 682,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Бурение артезианских скважин
Мероприятие для обеспечения действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 водоснабжением с.Плодовитое обязательства
Малодербетовского района
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 5 682,2 0,0 0,0 5 682,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 5 682,2 0,0 0,0 5 682,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 19 879,5 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 19 879,5 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 0,0
строительства
Бурение артезианских скважин
Мероприятие для обеспечения действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 водоснабжением с.Приютное обязательства
Приютненского района
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 19 879,5 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9
ресурсов
из них объемы
капитального 19 879,5 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
строительства
Бурение артезианских скважин
Мероприятие для обеспечения действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 водоснабжением п.Артезиан обязательства
Черноземельского района
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
строительства
Бурение артезианских скважин
Мероприятие для обеспечения действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5 водоснабжением п.Ачинеры обязательства
Черноземельского района
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 7 951,8 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 7 951,8 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Бурение артезианских скважин
Мероприятие для обеспечения действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6 водоснабжением п.Октябрьский обязательства
Приютненского района
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 7 951,8 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 7 951,8 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 3 975,9 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 3 975,9 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Бурение артезианских скважин
Мероприятие для обеспечения действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7 водоснабжением п.Уралан обязательства
Приютненского района
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 3 975,9 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 3 975,9 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0
строительства
Бурение артезианских скважин
Мероприятие для обеспечения действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8 водоснабжением п.Цветной обязательства
Приютненского района
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0
строительства
Бурение артезианских скважин
Мероприятие для обеспечения действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.9 водоснабжением п.Молодежный обязательства
Приютненского района
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального 619 X X X 66 563,5 4 000,0 6 630,0 7 286,4 8 022,3 8 760,3 9 653,9 10 561,4 11 649,2
хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
Подпрограмма 3 Доступность питьевого
водоснабжения действующие расходные 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 64 563,5 4 000,0 4 630,0 7 286,4 8 022,3 8 760,3 9 653,9 10 561,4 11 649,2
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 X X X 66 563,4 4 000,0 6 630,0 7 286,4 8 022,2 8 760,3 9 653,9 10 561,4 11 649,2
Поддержка развития Республики Калмыкия,
Основное обводнения и питьевого всего, в том числе:
мероприятие водоснабжения муницпальных
3.1 образований действующие расходные 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 64 563,4 4 000,0 4 630,0 7 286,4 8 022,2 8 760,3 9 653,9 10 561,4 11 649,2
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 X X X 1 336 909,6 27 972,6 183 280,1 184 652,7 176 179,4 176 105,8 184 039,5 195 957,4 208 722,1
Капитальный ремонт Республики Калмыкия,
многоквартирных домов всего, в том числе:
Подпрограмма 4 и переселение граждан из
аварийного жилищного фонда действующие расходные 44 376,0 0,0 44 376,0 0,0 0,0 0,0
в Республике Калмыкия обязательства
дополнительные объемы 1 292 533,6 27 972,6 138 904,1 184 652,7 176 179,4 176 105,8 184 039,5 195 957,4 208 722,1
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального 098010
хозяйства и энергетики 619 0501 1 1 231 871,9 797,1 149 663,0 157 653,4 162 247,4 172 792,0 184 039,5 195 957,4 208 722,1
Республики Калмыкия,
всего, в том числе:
действующие расходные 619 10 758,9 0,0 10 758,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
Основное Капитальный ремонт
мероприятие многоквартирных домов дополнительные объемы 619 1 221 113,0 797,1 138 904,1 157 653,4 162 247,4 172 792,0 184 039,5 195 957,4 208 722,1
4.1.1 ресурсов
софинансир РБ к 8 758,9 0,0 8 758,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
лимитам Фонда
дополнительные объемы
ресурсов РБ на 1 180 315,9 0,0 134 904,1 151 653,4 156 247,4 166 792,0 178 039,5 189 957,4 202 722,1
софинансир програм
капрем на 30 лет
дополнительные объемы
ресурсов РБ на 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
содержание Регион.
Опереатора
ср-ва на содержание 40 000,0 0,0 4 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0
Регион. Опереатора
Министерство жилищно-
коммунального 098010
хозяйства и энергетики 619 0501 2 105 037,7 27 175,5 33 617,1 26 999,3 13 932,0 3 313,8 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия,
всего, в том числе:
Основное
мероприятие Переселение граждан из действующие расходные 619 33 617,1 0,0 33 617,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2 аварийного жилищного фонда обязательства
дополнительные объемы 619 71 420,6 27 175,5 0,0 26 999,3 13 932,0 3 313,8 0,0 0,0 0,0
ресурсов
софинсир РБ к лимитам 105 037,7 27 175,5 33 617,1 26 999,3 13 932,0 3 313,8 0,0 0,0 0,0
Фонда
ВСЕГО Х Х Х Х 192 147,8 0,0 82 307,8 19 340,0 17 790,0 34 240,0 12 990,0 12 740,0 12 740,0
действующие расходные 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 182 147,8 0,0 72 307,8 19 340,0 17 790,0 34 240,0 12 990,0 12 740,0 12 740,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального 522360
хозяйства и энергетики 619 0412 0 Х 143 947,8 0,0 39 207,8 18 490,0 16 940,0 33 390,0 12 140,0 11 890,0 11 890,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
действующие расходные 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 133 947,8 0,0 29 207,8 18 490,0 16 940,0 33 390,0 12 140,0 11 890,0 11 890,0
ресурсов
Министерство
здравоохранения 620 Х Х Х 34 100,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия,
всего, в том числе:
Энергосбережение и повышение действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 энергетической эффективности обязательства
в Республике Калмыкия
дополнительные объемы 34 100,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
образования и науки
Республики 614 Х Х Х 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Калмыкия,всего, в том
числе:
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
социального развития,
труда и занятости 630 Х Х Х 11 100,0 0,0 6 000,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
Республики Калмыкия,
всего, в том числе:
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 11 100,0 0,0 6 000,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
ресурсов
ВСЕГО Х Х Х Х 97 797,8 0,0 32 757,8 11 840,0 10 590,0 10 590,0 10 840,0 10 590,0 10 590,0
действующие расходные 9 650,0 0,0 9 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 88 147,8 0,0 23 107,8 11 840,0 10 590,0 10 590,0 10 840,0 10 590,0 10 590,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 91 197,8 0,0 31 257,8 10 990,0 9 740,0 9 740,0 9 990,0 9 740,0 9 740,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
Создание механизмов
Основное стимулирования действующие расходные 9 650,0 0,0 9 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие энергосбережения и повышения обязательства
5.1 энергетической эффективности
дополнительные объемы 81 547,8 0,0 21 607,8 10 990,0 9 740,0 9 740,0 9 990,0 9 740,0 9 740,0
ресурсов
Министерство
социального развития,
труда и занятости 630 Х Х Х 6 600,0 0,0 1 500,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 6 600,0 0,0 1 500,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
ресурсов
Министерство жилищно-
Компенсация коммунального
ресурсоснабжающим хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 16 000,0 0,0 0,0 4 000,0 3 000,0 3 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
организациям процентов, Республики Калмыкия, в
Мероприятие начисляемых в связи с том числе:
5.1.1 предоставлением гражданам
рассрочки по оплате расходов действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
по установке общедомовых обязательства
приборов учета, АСКУЭ.
дополнительные объемы 16 000,0 0,0 0,0 4 000,0 3 000,0 3 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
Предоставление субсидий хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 21 067,8 0,0 21 067,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальным образованиям Республики Калмыкия, в
Мероприятие на софинансирование том числе:
5.1.2 мероприятий по переводу на
автономное отопление действующие расходные 8 950,0 0,0 8 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
объектов бюджетной сферы обязательства
дополнительные объемы 12 117,8 0,0 12 117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
Предоставление субсидий хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 27 000,0 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0
муниципальным образованиям Республики Калмыкия, в
Мероприятие на реализацию муниципальных том числе:
5.1.3 программ в области
энергосбережения и повышения действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
энергетической эффективности обязательства
дополнительные объемы 27 000,0 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
Предоставление субсидий хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 24 630,0 0,0 9 090,0 2 090,0 2 090,0 2 090,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0
хозяйствующим субъектам, Республики Калмыкия, в
Мероприятие переходящих на том числе:
5.1.4 энергоэффективное
оборудование, технологии, действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
установка общедомовых обязательства
приборов учета
дополнительные объемы 24 630,0 0,0 9 090,0 2 090,0 2 090,0 2 090,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0
ресурсов
Министерство
социального развития,
труда и занятости 630 Х Х Х 6 600,0 0,0 1 500,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
Компенсация затрат по Республики Калмыкия,
Мероприятие установке приборов учета в том числе:
5.1.5 потребления коммунальных
услуг малоимущим гражданам действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 6 600,0 0,0 1 500,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 1 100,0 0,0 300,0 300,0 50,0 50,0 300,0 50,0 50,0
Республики Калмыкия, в
Мероприятие Обучение специалистов том числе:
5.1.6 муниципальных районов и
городских округов действующие расходные 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 800,0 0,0 0,0 300,0 50,0 50,0 300,0 50,0 50,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 1 400,0 0,0 800,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Информационное обеспечение, Республики Калмыкия, в
Мероприятие организация конкурсов по том числе:
5.1.7 энергосбережению и повышению
энергоэффективности действующие расходные 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 1 000,0 0,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ресурсов
Мониторинг инвестиционных и Министерство жилищно-
производственных программ коммунального
производителей тепловой хозяйства и энергетики 620 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
энергии, электросетевых Республики Калмыкия, в
организаций, теплосетевых том числе:
Мероприятие организаций, организаций
5.1.8 водоснабжения и действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
водоотведения, а также обязательства
разработанных ими программ
по энергосбережению и дополнительные объемы
повышению энергетической ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
эффективности
ВСЕГО Х Х Х Х 94 350,0 0,0 49 550,0 7 500,0 7 200,0 23 650,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0
действующие расходные 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 94 000,0 0,0 49 200,0 7 500,0 7 200,0 23 650,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 52 750,0 0,0 7 950,0 7 500,0 7 200,0 23 650,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
действующие расходные 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 52 400,0 0,0 7 600,0 7 500,0 7 200,0 23 650,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0
ресурсов
Министерство
здравоохранения 620 Х Х Х 34 100,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия,
всего, в том числе:
Основное Повышение энергетической действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие эффективности в бюджетной обязательства
5.2 сфере
дополнительные объемы 34 100,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
образования и науки
Республики 614 Х Х Х 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Калмыкия,всего, в том
числе:
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
социального развития,
труда и занятости 630 Х Х Х 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия,
всего, в том числе:
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 17 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000,0 0,0 0,0 0,0
Проведение обязательных Республики Калмыкия, в
Мероприятие комплексных энергетических том числе:
5.2.1 обследований бюджетных
организаций республики действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 17 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
Мероприятие Установка приборов учета том числе:
5.2.2 потребления энергоресурсов
на объектах бюджетной сферы действующие расходные 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
здравоохранения 620 Х Х Х 34 100,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 34 100,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
образования и науки 614 Х Х Х 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе
Мероприятие Перевод систем отопления
5.2.3 объектов бюджетной сферы на действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
автономное отопление обязательства
дополнительные объемы 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
социального развития,
труда и занятости 630 Х Х Х 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 19 500,0 0,0 7 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Республики Калмыкия, в
Мероприятие Модернизация систем том числе:
5.2.4 освещения на объектах
бюджетной сферы действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 19 500,0 0,0 7 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
Проведение теплосберегающих хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 10 000,0 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0
мероприятий зданий, Республики Калмыкия, в
Мероприятие сооружений бюджетной сферы: том числе:
5.2.5 утепление стен, подвалов,
замена дверей, установка действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
отражающих экранов, замена обязательства
оконных блоков и т.п.
дополнительные объемы 10 000,0 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 5 800,0 0,0 0,0 2 000,0 1 700,0 1 650,0 150,0 150,0 150,0
Модернизация систем Республики Калмыкия, в
Мероприятие водоснабжения и том числе:
5.2.6 водоотведения,
теплоснабжения в бюджетных действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учреждениях обязательства
дополнительные объемы 5 800,0 0,0 0,0 2 000,0 1 700,0 1 650,0 150,0 150,0 150,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
Основное Повышение энергетической том числе:
мероприятие эффективности систем
5.3 коммунальной инфраструктуры действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Энергетическое обследование Республики Калмыкия, в
Мероприятие с разработкой энергетических том числе:
5.3.1 паспортов организаций,
осуществляющих регулируемые действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
виды деятельности обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
Мероприятие Модернизация (установка) том числе:
5.3.2 модульных котельных
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Применение Республики Калмыкия, в
Мероприятие теплоизолированных труб том числе:
5.3.3 "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей
горячего водоснабжения и действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
отопления обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
Мероприятие Модернизация (установка) том числе:
5.3.4 комплекса химводоподготовки
на котельных действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение Республики Калмыкия, в
Мероприятие энергосберегающих насосов том числе:
5.3.5 Grundfos SPG с электрическим
двигателем 15 кВт действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение, монтаж, Республики Калмыкия, в
Мероприятие наладка устройств плавного том числе:
5.3.6 пуска частотных регуляторов
Верхне-Яшкульского и действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Баяртинского водозаборов обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
Мероприятие Реконструкция ветхих том числе:
5.3.7 водопроводных сетей
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация временного Республики Калмыкия, в
Мероприятие складирования и дальнейшей том числе:
5.3.8 переработки отработанных
люминесцентных и ламп, действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
содержащих ядовитые вещества обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция линий Республики Калмыкия, в
Мероприятие электропередач 0,4-10 кВ с том числе:
5.3.9 заменой на самонесущие
изолированные провода действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
Мероприятие Реконструкция том числе:
5.3.10 распределительных пунктов
(РП), подстанций (ПС) действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение приборами и Республики Калмыкия, в
Мероприятие внедрение автоматизированных том числе:
5.3.11 систем коммерческого учета
энергоресурсов действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Замена светильников с Республики Калмыкия, в
Мероприятие ртутными лампами уличного том числе:
5.3.12 освещения на
энергосберегающие действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
Основное Повышение энергетической том числе:
мероприятие эффективности в жилищном
5.4 фонде действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Установка коллективных Республики Калмыкия, в
Мероприятие (общедомовых) приборов учета том числе:
5.4.1 энергоресурсов в
многоквартирных домах действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
Внедрение энергосберегающих хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ламп и устройств Республики Калмыкия, в
Мероприятие автоматического включения том числе:
5.4.2 освещения мест общего
пользования в действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
многоквартирных домах обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
Мероприятие Перевод многоквартирных том числе:
5.4.3 домов на автономное
отопление действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение Республики Калмыкия, в
Мероприятие энергетического том числе:
5.4.4 обследования
многоквартирных домов действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
Основное Повышение энергетической том числе:
мероприятие эффективности в
5.5 транспортном комплексе действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Замещение бензина, Республики Калмыкия, в
Мероприятие используемого том числе:
5.5.1 транспортными средствами
в качестве моторного действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
топлива, природным газом обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 347 344,1 33 808,7 40 238,3 40 225,2 43 071,6 44 754,9 46 524,2 48 383,5 50 337,7
Республики Калмыкия, в
Подпрограмма "Обеспечение реализации том числе:
6 Государственной
программы" действующие расходные 309 527,5 33 808,7 34 746,1 34 290,2 37 802,3 39 466,5 41 230,6 43 100,5 45 082,6
обязательства
дополнительные объемы 37 816,6 0,0 5 492,2 5 935,0 5 269,3 5 288,4 5 293,6 5 283,0 5 255,1
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального 0020
Руководство и управление хозяйства и энергетики 619 502 400 Х 266 746,6 23 666,9 30 173,2 30 160,1 33 006,5 34 689,8 36 459,1 38 318,4 40 272,6
в сфере установленных Республики Калмыкия, в
Основное функций органов том числе:
мероприятие государственной власти
6.1. субъектов РФ и органов действующие расходные 228 930,0 23 666,9 24 681,0 24 225,1 27 737,2 29 401,4 31 165,5 33 035,4 35 017,5
местного самоуправления обязательства
дополнительные объемы 37 816,6 0,0 5 492,2 5 935,0 5 269,3 5 288,4 5 293,6 5 283,0 5 255,1
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального 0029
хозяйства и энергетики 619 502 900 Х 80 597,5 10 141,8 10 065,1 10 065,1 10 065,1 10 065,1 10 065,1 10 065,1 10 065,1
Обеспечение деятельности Республики Калмыкия, в
Основное (оказание услуг) том числе:
мероприятие подведомственных
6.2. учреждений действующие расходные 80 597,5 10 141,8 10 065,1 10 065,1 10 065,1 10 065,1 10 065,1 10 065,1 10 065,1
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Всего, в том числе: Х Х Х Х 37 495,0 37 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 37 495,0 37 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
здравоохранения и
социального развития 620 Х Х Х 9 180,0 9 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе
действующие расходные 9 180,0 9 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство
образования, культуры 614 Х Х Х 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и науки Республики
Калмыкия, в том числе
Энергосбережение и
РП повышение энергетической действующие расходные 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
эффективности в обязательства
Республике Калмыкия
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Агентство занятости
населения и труда 630 Х Х Х 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия
действующие расходные 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
Министерство жилищно-
коммунального
хозяйства и энергетики 619 Х Х Х 26 315,0 26 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
действующие расходные 26 315,0 26 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
ВСЕГО 270 612,0 270 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них объемы
капитального 270 612,0 270 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Министерство жилищно-
коммунального 1004
хозяйства и энергетики 619 0502 899 Х 60 684,9 60 684,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республики Калмыкия, в
том числе:
из них объемы
капитального 60 684,9 60 684,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
действующие расходные 60 684,9 60 684,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
из них объемы
капитального 60 684,9 60 684,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Об инвестиционных дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
проектах, реализуемых в ресурсов
Республике Калмыкия в
РЦП рамках ФЦП "Юг России из них объемы
(2008-2013 годы)" в капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009-2013 годах" строительства
Министерство по
строительству,
транспорту и дорожерму 209 927,1 209 927,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
хозяйству Республики
Калмыкия, в том числе
из них объемы
капитального 209 927,1 209 927,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
действующие расходные 209 927,1 209 927,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
из них объемы
капитального 209 927,1 209 927,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
из них объемы
капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Приложение 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ
(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ (ТЫС.РУБ.)
Наименование Оценка расходов (тыс. руб.), годы
государственной
программы, Ответственный исполнитель,
подпрограммы соисполнители,
Статус государственной государственный заказчик- Всего за период
программы, координатор 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
ВСЕГО 12 614 883,0 3 211 426,8 1 199 134,9 1 969 188,8 1 437 365,1 1 475 202,7 1 179 420,5 1 195 050,3 948 093,8
в т.ч. объемы капитального 7 805 012,0 2 842 123,4 408 514,4 1 310 021,3 799 721,5 826 431,3 641 511,8 617 823,7 358 864,6
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 53 060,0 53 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 53 060,0 53 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 1 340 417,7 222 936,9 0,0 722 781,5 199 488,1 195 211,2 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 1 340 417,7 222 936,9 0,0 722 781,5 199 488,1 195 211,2 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 693 274,6 352 414,8 99 887,1 34 290,2 37 802,3 39 466,5 41 230,6 43 100,5 45 082,6
обязательства
Повышение качества
предоставления в т.ч. объемы капитального 283 093,1 270 612,0 7 965,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жилищно-коммунальных строительства
услуг, развитие
Государственная инфраструктуры республиканский бюджет,
программа жилищно-коммунального дополнительные объемы 4 262 533,2 36 972,6 446 361,8 585 660,6 632 874,3 680 994,6 678 868,8 681 082,5 519 718,0
комплекса Республики ресурсов
Калмыкия на 2013-2020
годы в т.ч. объемы капитального 2 670 155,7 5 000,0 225 027,7 362 130,5 423 813,4 454 800,1 465 091,8 454 740,7 279 551,6
строительства
местный бюджет 2 734 938,5 107 684,9 405 220,1 397 151,0 381 366,6 384 880,0 375 473,3 376 613,4 306 549,3
в т.ч. объемы капитального 1 138 635,4 15 850,0 155 528,1 195 601,3 176 420,0 176 420,0 176 420,0 163 083,1 79 313,0
строительства
внебюджетные фонды 2 219 600,0 2 219 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 2 219 600,0 2 219 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 1 311 059,0 218 757,6 247 665,9 229 305,5 185 833,8 174 650,4 83 847,9 94 254,0 76 743,9
в т.ч. объемы капитального 100 050,1 55 064,5 19 993,6 24 992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 4 935 263,6 20 497,4 409 314,4 1 293 136,5 789 593,8 811 049,1 635 360,0 615 647,8 360 664,6
в т.ч. объемы капитального 4 913 164,5 9 998,3 408 514,4 1 291 336,5 787 793,8 809 249,1 633 560,0 613 847,8 358 864,6
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 1 117 480,8 0,0 0,0 722 781,5 199 488,1 195 211,2 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 1 117 480,8 0,0 0,0 722 781,5 199 488,1 195 211,2 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 19 264,1 10 499,1 8 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 12 481,1 0,0 7 965,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Модернизация и строительства
реформирование
Подпрограмма 1 жилищно-коммунального республиканский бюджет,
хозяйства Республики дополнительные объемы 2 625 749,4 5 000,0 225 027,7 349 761,7 413 685,7 439 417,9 458 940,0 452 564,8 281 351,6
Калмыкия ресурсов
в т.ч. объемы капитального 2 610 433,3 5 000,0 225 027,7 343 445,7 411 885,7 437 617,9 457 140,0 450 764,8 279 551,6
строительства
местный бюджет 1 122 785,4 0,0 155 528,1 195 601,3 176 420,0 176 420,0 176 420,0 163 083,1 79 313,0
в т.ч. объемы капитального 1 122 785,4 0,0 155 528,1 195 601,3 176 420,0 176 420,0 176 420,0 163 083,1 79 313,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 49 983,9 4 998,3 19 993,6 24 992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 49 983,9 4 998,3 19 993,6 24 992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 1 180 795,6 0,0 40 510,2 722 781,5 212 018,4 205 485,4 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 1 180 795,6 0,0 40 510,2 722 781,5 212 018,4 205 485,4 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 1 117 480,8 0,0 0,0 722 781,5 199 488,1 195 211,2 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 1 117 480,8 0,0 0,0 722 781,5 199 488,1 195 211,2 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
Строительство
водоотводов от Ики- в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бурульского строительства
группового
Основное водопровода с республиканский бюджет,
мероприятие 1.1 подключением к дополнительные объемы 63 314,8 0,0 40 510,2 0,0 12 530,3 10 274,3 0,0 0,0 0,0
Северо-Левокумскому ресурсов
месторождению
подземных вод в т.ч. объемы капитального 63 314,8 0,0 40 510,2 0,0 12 530,3 10 274,3 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 3 649 804,1 0,0 329 461,8 534 530,9 575 775,4 603 763,6 633 560,0 613 847,8 358 864,6
в т.ч. объемы капитального 3 649 804,1 0,0 329 461,8 534 530,9 575 775,4 603 763,6 633 560,0 613 847,8 358 864,6
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Водоснабжение
Основное населенных пунктов республиканский бюджет,
мероприятие 1.2 Республики Калмыкия дополнительные объемы 2 536 050,8 0,0 178 449,7 343 445,7 399 355,4 427 343,7 457 140,0 450 764,8 279 551,6
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 2 536 050,8 0,0 178 449,7 343 445,7 399 355,4 427 343,7 457 140,0 450 764,8 279 551,6
строительства
местный бюджет 1 113 753,3 0,0 151 012,0 191 085,3 176 420,0 176 420,0 176 420,0 163 083,1 79 313,0
в т.ч. объемы капитального 1 113 753,3 0,0 151 012,0 191 085,3 176 420,0 176 420,0 176 420,0 163 083,1 79 313,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 68 048,1 4 998,3 29 025,7 34 024,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 68 048,1 4 998,3 29 025,7 34 024,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 4 516,0 0,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
Объекты в т.ч. объемы капитального 9 032,1 0,0 4 516,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
водоснабжения, строительства
строительство и
Основное реконструкция которых республиканский бюджет,
мероприятие 1.3 планируется в рамках дополнительные объемы 4 516,0 0,0 0,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
концессионных ресурсов
соглашений
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 9 032,1 0,0 4 516,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 9 032,1 0,0 4 516,0 4 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 49 983,9 4 998,3 19 993,6 24 992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 49 983,9 4 998,3 19 993,6 24 992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 14 516,7 5 000,0 9 516,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 14 516,7 5 000,0 9 516,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 3 449,0 0,0 3 449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 3 449,0 0,0 3 449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Газификация
Основное населенных пунктов республиканский бюджет,
мероприятие 1.4 Республики Калмыкия дополнительные объемы 11 067,7 5 000,0 6 067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 11 067,7 5 000,0 6 067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 14 100,0 2 500,0 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 3 300,0 2 500,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Формирование
Основное государственного республиканский бюджет,
мероприятие 1.5 материального резерва дополнительные объемы 10 800,0 0,0 0,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Основное Мероприятия по ВСЕГО 7 999,1 7 999,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 1.6 государственной
регистрации права
муниципальной
собственности на
объекты энергетики и
коммунальной сферы, в
том числе бесхозяйные
объекты
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 7 999,1 7 999,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Подпрограмма 2 Локальное ВСЕГО 59 722,4 0,0 0,0 18 684,8 11 927,7 17 182,2 7 951,8 3 975,9 0,0
водоснабжение
в т.ч. объемы 59 722,4 0,0 0,0 18 684,8 11 927,7 17 182,2 7 951,8 3 975,9 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 59 722,4 0,0 0,0 18 684,8 11 927,7 17 182,2 7 951,8 3 975,9 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 59 722,4 0,0 0,0 18 684,8 11 927,7 17 182,2 7 951,8 3 975,9 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие 2.1 Бурение артезианской ВСЕГО 5 050,8 0,0 0,0 5 050,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
скважины для
обеспечения
водоснабжением
п.Розенталь
Городовиковского
района
в т.ч. объемы 5 050,8 0,0 0,0 5 050,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 5 050,8 0,0 0,0 5 050,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 5 050,8 0,0 0,0 5 050,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие 2.2 Бурение артезианской ВСЕГО 5 682,2 0,0 0,0 5 682,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
скважины для
обеспечнеия
водоснабжением
с.Плодовитое
Малодербетовского
района
в т.ч. объемы 5 682,2 0,0 0,0 5 682,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 5 682,2 0,0 0,0 5 682,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 5 682,2 0,0 0,0 5 682,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие 2.3 Бурение артезианской ВСЕГО 19 879,5 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 0,0
скважины для
обеспечения
водоснабжением
с.Приютное
Приютненского района
в т.ч. объемы 19 879,5 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 19 879,5 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 19 879,5 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 3 975,9 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие 2.4 Бурение артезианской ВСЕГО 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
скважины для
обеспечения
водоснабжением
с.Артезиан
Черноземельского
района
в т.ч. объемы 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие 2.5 Бурение артезианской ВСЕГО 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
скважины для
обеспечения
водоснабжением
с.Ачинеры
Черноземельского
района
в т.ч. объемы 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский бюджет, 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 4 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 615,2 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие 2.6 Бурение ВСЕГО 7 951,8 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
артезианской
скважины для
обеспечения
водоснабжением
с.Октябрьский
Приютненского
района
в т.ч. объемы 7 951,8 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 7 951,8 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 7 951,8 0,0 0,0 3 975,9 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие 2.7 Бурение ВСЕГО 3 975,9 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
артезианской
скважины для
обеспечения
водоснабжением
с.Уралан
Приютненского
района
в т.ч. объемы 3 975,9 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 3 975,9 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 3 975,9 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие 2.8 Бурение ВСЕГО 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0
артезианской
скважины для
обеспечения
водоснабжением
с.Цветной
Приютненского
района
в т.ч. объемы 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие 2.9 Бурение ВСЕГО 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0
артезианской
скважины для
обеспечения
водоснабжением
с.Молодежный
Приютненского
района
в т.ч. объемы 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 3 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,9 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Подпрограмма 3 Доступность ВСЕГО 133 126,8 8 000,0 13 260,0 14 572,8 16 044,4 17 520,6 19 307,8 21 23 298,4
питьевого 122,8
водоснабжения
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 64 563,4 4 000,0 4 630,0 7 286,4 8 022,2 8 760,3 9 653,9 10 11 649,2
бюджет, дополнительные 561,4
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 66 563,4 4 000,0 6 630,0 7 286,4 8 022,2 8 760,3 9 653,9 10 11 649,2
561,4
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Поддержка ВСЕГО 133 126,8 8 000,0 13 260,0 14 572,8 16 044,4 17 520,6 19 307,8 21 23 298,4
3.1.1 развития 122,8
обводнения и
питьевого
водоснабжения
муниципальных
образований
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 64 563,4 4 000,0 4 630,0 7 286,4 8 022,2 8 760,3 9 653,9 10 11 649,2
бюджет, дополнительные 561,4
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 66 563,4 4 000,0 6 630,0 7 286,4 8 022,2 8 760,3 9 653,9 10 11 649,2
561,4
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Подпрограмма 4 Капитальный ВСЕГО 2 936 344,9 175 745,1 490 688,4 401 156,2 361 668,1 361 101,1 357 595,0 381 406 960,2
ремонт 430,8
многоквартирных
домов
и переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда
в Республике
Калмыкия
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 44 376,0 0,0 44 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 1 292 533,6 27 972,6 138 904,1 184 652,7 176 179,4 176 105,8 184 039,5 195 208 722,1
бюджет, дополнительные 957,4
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 1 283 373,9 35 934,4 189 691,8 169 163,6 165 695,3 165 621,8 173 555,5 185 198 238,1
473,4
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 316 061,4 111 838,1 117 716,5 47 339,9 19 793,4 19 373,5 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Капитальный ВСЕГО 2 426 355,8 25 033,1 297 564,2 308 661,7 314 010,8 335 100,0 357 595,0 381 406 960,2
4.1.1 ремонт 430,8
многоквартирных
домов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 10 758,9 0,0 10 758,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 1 221 113,0 797,1 138 904,1 157 653,4 162 247,4 172 792,0 184 039,5 195 208 722,1
бюджет, дополнительные 957,4
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 1 154 685,6 8 758,9 132 424,1 142 164,2 151 763,4 162 308,0 173 555,5 185 198 238,1
473,4
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 39 798,3 15 477,1 15 477,1 8 844,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Переселение ВСЕГО 509 989,1 150 712,0 193 124,2 92 494,5 47 657,3 26 001,1 0,0 0,0 0,0
4.1.2 граждан из
аварийного
жилищного фонда
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 33 617,1 0,0 33 617,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 71 420,6 27 175,5 0,0 26 999,3 13 932,0 3 313,8 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 128 688,3 27 175,5 57 267,7 26 999,4 13 931,9 3 313,8 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 276 263,1 96 361,0 102 239,4 38 495,8 19 793,4 19 373,5 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
ВСЕГО 1 229 705,6 0,0 245 633,8 201 413,3 215 059,5 223 594,8 112 681,8 124 489,5 106 832,9
в т.ч. объемы капитального 50 066,2 50 066,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Энергосбережение и строительства
повышение
Подпрограмма 5 энергетической республиканский бюджет,
эффективности в дополнительные объемы 182 147,8 0,0 72 307,8 19 340,0 17 790,0 34 240,0 12 990,0 12 740,0 12 740,0
Республике Калмыкия ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 194 465,3 0,0 53 370,2 25 099,7 31 229,1 34 077,9 15 843,9 17 495,5 17 349,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 843 092,5 0,0 109 955,8 156 973,6 166 040,4 155 276,9 83 847,9 94 254,0 76 743,9
в т.ч. объемы капитального 50 066,2 50 066,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 94 746,1 0,0 54 190,6 7 730,0 6 550,0 6 560,5 6 590,0 6 520,0 6 605,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 9 650,0 0,0 9 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Создание механизмов строительства
стимулирования
Основное энергосбережения и республиканский бюджет,
мероприятие 5.1 повышения дополнительные объемы 61 147,8 0,0 23 107,8 7 340,0 6 090,0 6 090,0 6 340,0 6 090,0 6 090,0
энергетической ресурсов
эффективности
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 23 703,3 0,0 21 387,8 315,0 435,0 445,5 225,0 405,0 490,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 245,0 0,0 45,0 75,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 16 000,0 0,0 0,0 4 000,0 3 000,0 3 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Компенсация обязательства
ресурсоснабжающим
организациям в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
процентов, строительства
начисляемых в связи с
Мероприятие предоставлением республиканский бюджет,
5.1.1 гражданам рассрочки дополнительные объемы 16 000,0 0,0 0,0 4 000,0 3 000,0 3 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
по оплате расходов по ресурсов
установке общедомовых
приборов учета, в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
АСКУЭ. строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 42 135,6 0,0 42 135,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 8 950,0 0,0 8 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
Предоставление
субсидий в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальным строительства
образованиям на
Мероприятие софинансирование республиканский бюджет,
5.1.2 мероприятий по дополнительные объемы 12 117,8 0,0 12 117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
переводу на ресурсов
автономное отопление
объектов бюджетной в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
сферы строительства
местный бюджет 21 067,8 0,0 21 067,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 27 000,0 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление обязательства
субсидий
муниципальным в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
образованиям на строительства
реализацию
Мероприятие муниципальных республиканский бюджет,
5.1.3 программ в области дополнительные объемы 27 000,0 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0
энергосбережения и ресурсов
повышения
энергетической в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
эффективности строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 24 630,0 0,0 9 090,0 2 090,0 2 090,0 2 090,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
Предоставление
субсидий в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
хозяйствующим строительства
субъектам,
Мероприятие переходящих на республиканский бюджет,
5.1.4 энергоэффективное дополнительные объемы 24 630,0 0,0 9 090,0 2 090,0 2 090,0 2 090,0 3 090,0 3 090,0 3 090,0
оборудование, ресурсов
технологии, установка
общедомовых приборов в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учета строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 6 600,0 0,0 1 500,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Компенсация затрат по строительства
установке приборов
Мероприятие учета потребления республиканский бюджет,
5.1.5 коммунальных услуг дополнительные объемы 6 600,0 0,0 1 500,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
малоимущим гражданам ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие Обучение специалистов ВСЕГО 3 630,5 0,0 615,0 640,0 460,0 470,5 500,0 430,0 515,0
5.1.6 муниципальных районов
и городских округов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 800,0 0,0 0,0 300,0 50,0 50,0 300,0 50,0 50,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 2 460,5 0,0 295,0 290,0 410,0 420,5 200,0 380,0 465,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 70,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Информационное ВСЕГО 1 750,0 0,0 850,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
5.1.7 обеспечение,
организация конкурсов
по энергосбережению и
повышению
энергоэффективности
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 1 000,0 0,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 175,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 175,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Мониторинг ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.8 инвестиционных и
производственных
программ
производителей
тепловой энергии,
электросетевых
организаций,
теплосетевых
организаций,
организаций
водоснабжения и
водоотведения, а
также разработанных
ими программ по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Основное Повышение ВСЕГО 198 946,8 0,0 70 452,9 21 267,2 27 018,9 48 989,9 9 516,4 10 947,0 10 754,5
мероприятие 5.2 энергетической
эффективности в
бюджетной сфере
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 94 000,0 0,0 49 200,0 7 500,0 7 200,0 23 650,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 104 596,8 0,0 20 902,9 13 767,2 19 818,9 25 339,9 7 366,4 8 797,0 8 604,5
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Проведение ВСЕГО 32 688,5 0,0 0,0 0,0 0,0 32 688,5 0,0 0,0 0,0
5.2.1 обязательных
комплексных
энергетических
обследований
бюджетных организаций
республики
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 17 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 15 688,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15 688,5 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Установка приборов ВСЕГО 1 939,3 0,0 679,2 146,3 69,9 13,9 343,0 351,0 336,0
5.2.2 учета потребления
энергоресурсов на
объектах бюджетной
сферы
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 1 489,3 0,0 229,2 146,3 69,9 13,9 343,0 351,0 336,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Перевод систем ВСЕГО 64 328,0 0,0 50 128,0 3 400,0 9 800,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
5.2.3 отопления объектов
бюджетной сферы на
автономное отопление
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 41 600,0 0,0 41 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 22 728,0 0,0 8 528,0 3 400,0 9 800,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Модернизация систем ВСЕГО 21 884,7 0,0 7 739,7 2 300,0 2 377,5 2 380,0 2 380,0 2 370,0 2 337,5
5.2.4 освещения на объектах
бюджетной сферы
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 19 500,0 0,0 7 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 2 384,7 0,0 239,7 300,0 377,5 380,0 380,0 370,0 337,5
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Проведение ВСЕГО 54 000,2 0,0 6 591,0 10 154,8 9 901,5 9 307,5 5 133,4 6 426,0 6 486,0
5.2.5 теплосберегающих
мероприятий зданий,
сооружений бюджетной
сферы: утепление
стен, подвалов,
замена дверей,
установка отражающих
экранов, замена
оконных блоков и т.п.
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 10 000,0 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 44 000,2 0,0 6 591,0 6 654,8 6 401,5 6 307,5 5 133,4 6 426,0 6 486,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Модернизация систем ВСЕГО 24 106,1 0,0 5 315,0 5 266,1 4 870,0 3 600,0 1 660,0 1 800,0 1 595,0
5.2.6 водоснабжения и
водоотведения,
теплоснабжения в
бюджетных учреждениях
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 5 800,0 0,0 0,0 2 000,0 1 700,0 1 650,0 150,0 150,0 150,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 18 306,1 0,0 5 315,0 3 266,1 3 170,0 1 950,0 1 510,0 1 650,0 1 445,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Основное Повышение ВСЕГО 756 227,7 0,0 103 860,3 143 496,1 152 585,6 143 884,4 71 015,4 78 472,5 62 913,4
мероприятие 5.3 энергоэффективности
систем коммунальной
инфраструктуры и в
энергетике
в т.ч. объемы 50 066,2 50 066,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 62 330,2 0,0 9 819,5 9 907,5 9 880,2 8 172,5 8 182,5 8 183,5 8 184,5
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 693 897,5 0,0 94 040,8 133 588,6 142 705,4 135 711,9 62 832,9 70 289,0 54 728,9
в т.ч. объемы 50 066,2 50 066,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Энергетическое ВСЕГО 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 0,0 0,0
5.3.1 обследование с
разработкой
энергетических
паспортов
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Модернизация ВСЕГО 212 118,2 0,0 27 206,4 27 206,4 21 264,7 32 899,9 32 902,9 37 729,0 32 908,9
5.3.2 (установка) модульных
котельных
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 212 118,2 0,0 27 206,4 27 206,4 21 264,7 32 899,9 32 902,9 37 729,0 32 908,9
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
Мероприятие Применение ВСЕГО 68 852,6 0,0 8 098,4 8 908,2 6 946,0 8 960,0 10 500,0 11 840,0 13 600,0
5.3.3 теплоизолированных
труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А"
для сетей горячего
водоснабжения и
отопления
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы
ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, действующие
расходные
обязательства
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет, дополнительные
объемы ресурсов
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
территориальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
юридические лица 68 852,6 0,0 8 098,4 8 908,2 6 946,0 8 960,0 10 500,0 11 840,0 13 600,0
в т.ч. объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитального
строительства
ВСЕГО 64 400,0 0,0 10 000,0 7 500,0 11 600,0 9 300,0 12 400,0 13 600,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 50 066,2 50 066,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Модернизация
Мероприятие 5.3.4 (установка) комплекса республиканский бюджет,
химводоподготовки на дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
котельных ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 64 400,0 0,0 10 000,0 7 500,0 11 600,0 9 300,0 12 400,0 13 600,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 50 066,2 50 066,2
строительства
ВСЕГО 5 820,0 0,0 1 600,0 1 600,0 660,0 460,0 480,0 500,0 520,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение строительства
энергосберегающих
Мероприятие 5.3.5 насосов Grundfos SPG с республиканский бюджет,
электрическим дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
двигателем 15 кВт ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 5 820,0 0,0 1 600,0 1 600,0 660,0 460,0 480,0 500,0 520,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 26 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 6 000,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
Приобретение, монтаж, в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
наладка устройств строительства
плавного пуска
Мероприятие 5.3.6 частотных регуляторов республиканский бюджет,
Верхне-Яшкульского и дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Баяртинского ресурсов
водозаборов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 26 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 6 000,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 14 169,2 0,0 2 689,5 2 834,0 2 832,7 1 345,0 1 415,0 1 486,0 1 567,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мероприятие 5.3.7 Реконструкция ветхих республиканский бюджет,
водопроводных сетей дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 4 309,2 0,0 1 339,5 1 334,0 1 572,7 15,0 15,0 16,0 17,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 9 860,0 0,0 1 350,0 1 500,0 1 260,0 1 330,0 1 400,0 1 470,0 1 550,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 722,5 0,0 67,5 67,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
Организация временного в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
складирования и строительства
дальнейшей переработки
Мероприятие 5.3.8 отработанных республиканский бюджет,
люминесцентных и ламп, дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
содержащих ядовитые ресурсов
вещества
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 722,5 0,0 67,5 67,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 115 368,0 0,0 8 207,0 55 049,0 0,0 52 112,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция линий строительства
электропередач 0,4-10
Мероприятие 5.3.9 кВ с заменой на республиканский бюджет,
самонесущие дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
изолированные провода ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 115 368,0 0,0 8 207,0 55 049,0 0,0 52 112,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 123 195,7 0,0 30 129,0 15 242,0 77 824,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Реконструкция
Мероприятие 5.3.10 распределительных республиканский бюджет,
пунктов (РП), дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подстанций (ПС) ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 123 195,7 0,0 30 129,0 15 242,0 77 824,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 115 983,0 0,0 15 050,0 24 183,0 25 750,0 27 750,0 7 750,0 7 750,0 7 750,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение приборами строительства
и внедрение
Мероприятие автоматизированных республиканский бюджет,
5.3.11 систем коммерческого дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учета энергоресурсов ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 54 250,0 0,0 7 750,0 7 750,0 7 750,0 7 750,0 7 750,0 7 750,0 7 750,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 61 733,0 0,0 7 300,0 16 433,0 18 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 4 098,5 0,0 812,5 906,0 590,0 440,0 450,0 450,0 450,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Замена светильников
Мероприятие с ртутными лампами республиканский бюджет,
5.3.12 уличного освещения на дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
энергосберегающие ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 3 048,5 0,0 662,5 756,0 440,0 290,0 300,0 300,0 300,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 1 050,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 152 130,0 0,0 17 050,0 24 310,0 24 310,0 19 540,0 20 990,0 23 940,0 21 990,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Повышение
Основное энергетической республиканский бюджет,
мероприятие 5.4 эффективности в дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жилищном фонде ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 3 180,0 0,0 1 180,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 148 950,0 0,0 15 870,0 23 310,0 23 310,0 19 540,0 20 990,0 23 940,0 21 990,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 1 890,0 0,0 270,0 320,0 320,0 320,0 270,0 220,0 170,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Установка строительства
коллективных
Мероприятие (общедомовых) республиканский бюджет,
5.4.1 приборов учета дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
энергоресурсов в ресурсов
многоквартирных домах
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 1 890,0 0,0 270,0 320,0 320,0 320,0 270,0 220,0 170,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 14 310,0 0,0 4 770,0 4 770,0 4 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
Внедрение в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
энергосберегающих строительства
ламп и устройств
Мероприятие автоматического республиканский бюджет,
5.4.2 включения освещения дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мест общего ресурсов
пользования в
многоквартирных домах в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 3 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 11 310,0 0,0 3 770,0 3 770,0 3 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 122 780,0 0,0 11 360,0 18 570,0 18 570,0 18 570,0 18 570,0 18 570,0 18 570,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Перевод
Мероприятие многоквартирных республиканский бюджет,
5.4.3 домов на автономное дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
отопление ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 122 600,0 0,0 11 180,0 18 570,0 18 570,0 18 570,0 18 570,0 18 570,0 18 570,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 13 150,0 0,0 650,0 650,0 650,0 650,0 2 150,0 5 150,0 3 250,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Проведение
Мероприятие энергетического республиканский бюджет,
5.4.4 обследования дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
многоквартирных домов ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 13 150,0 0,0 650,0 650,0 650,0 650,0 2 150,0 5 150,0 3 250,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 655,0 0,0 80,0 110,0 95,0 120,0 70,0 110,0 70,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Повышение строительства
энергетической
Основное эффективности в республиканский бюджет,
мероприятие 5.5 транспортном дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комплексе ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 655,0 0,0 80,0 110,0 95,0 120,0 70,0 110,0 70,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 655,0 0,0 80,0 110,0 95,0 120,0 70,0 110,0 70,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Замещение бензина, строительства
используемого
Мероприятие транспортными республиканский бюджет,
5.5.1 средствами в качестве дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
моторного топлива, ресурсов
природным газом
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 655,0 0,0 80,0 110,0 95,0 120,0 70,0 110,0 70,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 347 344,1 33 808,7 40 238,3 40 225,2 43 071,6 44 754,9 46 524,2 48 383,5 50 337,7
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 309 527,5 33 808,7 34 746,1 34 290,2 37 802,3 39 466,5 41 230,6 43 100,5 45 082,6
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Обеспечение
Подпрограмма 6 реализации республиканский бюджет,
Государственной дополнительные объемы 37 816,6 0,0 5 492,2 5 935,0 5 269,3 5 288,4 5 293,6 5 283,0 5 255,1
программы ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 191 316,7 191 316,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 37 495,0 37 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
Энергосбережение и в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
повышение строительства
энергетической
РП эффективности в республиканский бюджет,
Республике Калмыкия дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
на 2011-2015 гг. и на ресурсов
период до 2020 года
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 51 900,5 51 900,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 101 921,2 101 921,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
ВСЕГО 2 782 058,9 2 782 058,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 2 782 058,9 2 782 058,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
действующие расходные 53 060,0 53 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
в т.ч. объемы капитального 53 060,0 53 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы 222 936,9 222 936,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсов
в т.ч. объемы капитального 222 936,9 222 936,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
республиканский бюджет,
действующие расходные 270 612,0 270 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
Об инвестиционных в т.ч. объемы капитального 270 612,0 270 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
проектах, реализуемых строительства
в Республике Калмыкия
РЦП в рамках ФЦП "Юг республиканский бюджет,
России (2008-2013 дополнительные объемы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
годы)" в 2009-2013 ресурсов
годах"
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
местный бюджет 15 850,0 15 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 15 850,0 15 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
внебюджетные фонды 2 219 600,0 2 219 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 2 219 600,0 2 219 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
территориальные
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные фонды
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. объемы капитального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Приложение 8
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ
Пункт Наименование формы Субъект
№ Наименование Регионального статистического наблюдения и официального
п/п показателя плана реквизиты акта, в статистического
статистических соответствии с которым учета
работ утверждена форма
1
2
3
4
Приложение 8а
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И
МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 8А
Алгоритм
Временные формирования Базовые Метод сбора Объект и Охват Ответственны
№ Наименование показателя Ед. изм. Определение характеристики (формула) и показатели информации, единица единиц й за сбор
п/п показателя показателя методологически (используемы индекс формы наблюдения совокупност данных по
е пояснения к е в формуле) отчетности и показателю
показателю
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
Протяженность построенных и Министерство
реконструированных ежеквартально, Ведомственна ЖКХ и
1 канализационных сетей и км показатель за я отчетность энергетики
очистных сооружений период Республика
Калмыкия
Доля заемных средств в общем Министерство
объеме капитальных вложений в ежегодно, Ведомственна ЖКХ и
2 системы теплоснабжения, % показатель за я отчетность энергетики
водоснабжения, водоотведения период Республика
и очистки сточных вод Калмыкия
Министерство
Уровень износа коммунальной ежегодно, Ведомственна ЖКХ и
3 инфраструктуры % показатель за я отчетность энергетики
период Республика
Калмыкия
Министерство
Протяженность сетей ежеквартально, Ведомственна ЖКХ и
4 построенных газопроводов км показатель за я отчетность энергетики
период Республика
Калмыкия
Протяженность сетей Министерство
построенных и ежеквартально, Ведомственна ЖКХ и
5 реконструированных объектов км показатель за я отчетность энергетики
водоснабжения период Республика
Калмыкия
Подпрограмма "Локальное водоснабжение"
Министерство
Количество пробуренных ежеквартально, Ведомственна ЖКХ и
скважин показатель за я отчетность энергетики
период Республика
1 шт Калмыкия
Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения"
Министерство
Количество поданной воды на ежеквартально, Ведомственна ЖКХ и
обводнение и питьевое млн. м3 показатель за я отчетность энергетики
водоснабжение период Республика
1 Калмыкия
Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия
Динамика энергоемкости Министерство
валового регионального ежегодно, ЖКХ и
1 продукта - для региональных кг.у.т./тыс показатель за Ведомственна энергетики
программ энергосбережения и .руб. период я отчетность Республика
повышения энергетической Калмыкия
эффективности
Доля объемов электрической
энергии (далее - ЭЭ), расчеты
за которую осуществляются с
использованием приборов учета Министерство
(в части многоквартирных ежегодно, Ведомственна ЖКХ и
2 домов - с использованием % показатель за я отчетность энергетики
коллективных приборов учета), период Республика
в общем объеме ЭЭ, Калмыкия
потребляемой (используемой)
на территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов тепловой энергии
(далее - ТЭ), расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов учета Министерство
(в части многоквартирных ежегодно, Ведомственна ЖКХ и
3 домов - с использованием % показатель за я отчетность энергетики
коллективных приборов учета), период Республика
в общем объеме ТЭ, Калмыкия
потребляемой (используемой)
на территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов воды, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов учета Министерство
(в части многоквартирных ежегодно, ЖКХ и
4 домов - с использованием % показатель за Ведомственна энергетики
коллективных приборов учета), период я отчетность Республика
в общем объеме воды, Калмыкия
потребляемой (используемой)
на территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов природного газа,
расчеты за который
осуществляются с
использованием приборов учета Министерство
(в части многоквартирных ежегодно, ЖКХ и
5 домов - с использованием % показатель за Ведомственна энергетики
индивидуальных и общих период я отчетность Республика
приборов учета) в общем Калмыкия
объеме природного газа,
потребляемого (используемого)
на территории субъекта
Российской Федерации
Изменение объема производства Министерство
энергетических ресурсов с ежегодно, ЖКХ и
6 использованием возобновляемых тыс.т.у.т. показатель за Ведомственна энергетики
источников энергии и (или) период я отчетность Республика
вторичных энергетических Калмыкия
ресурсов
Доля энергетических ресурсов,
производимых с использованием
возобновляемых источников Министерство
энергии и (или) вторичных ежегодно, Ведомственна ЖКХ и
7 энергетических ресурсов, в % показатель за я отчетность энергетики
общем объеме энергетических период Республика
ресурсов, производимых на Калмыкия
территории субъекта
Российской Федерации
Объем внебюджетных средств,
используемых для Министерство
финансирования мероприятий по ежегодно, Ведомственна ЖКХ и
8 энергосбережению и повышению % показатель за я отчетность энергетики
энергетической эффективности, период Республика
в общем объеме финансирования Калмыкия
региональной программы
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2020 гг"
Доля общей площади Министерство
капитально отремонтированных ежегодно, ЖКХ и
1 многоквартирных домов в общей % показатель за Ведомственна энергетики
площади многоквартирных период я отчетность Республика
домов, построенных до 2013 Калмыкия
года
Доля общей площади Министерство
расселенного аварийного ежегодно, ЖКХ и
2 жилищного фонда от общей % показатель за Ведомственна энергетики
площади жилищного фонда, период я отчетность Республика
признанного аварийным по Калмыкия
состоянию на 01.01.2012 г.
------------------------------------------------------------------